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問題已解決

老師 四月份暫估的庫存 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在五月份發(fā)票來了 怎么做賬和結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本啊

84785022| 提問時(shí)間:06/11 09:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你紅字沖減暫估,然后按發(fā)票重新做就可以了。
06/11 09:56
84785022
06/11 10:00
用系統(tǒng)的話 那四月份的成本另外再結(jié)轉(zhuǎn)么
宋生老師
06/11 10:01
你好,是的,成本需要另外再結(jié)轉(zhuǎn)。
84785022
06/11 10:02
但是在系統(tǒng)操作 我有點(diǎn)迷惑 我五月入庫的產(chǎn)品 在四月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 系統(tǒng)能結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)五月入庫的成本么
宋生老師
06/11 10:03
你好,這個(gè)不可以的,操作不了。
宋生老師
06/11 10:03
除非你一開始先暫估。
84785022
06/11 10:04
對(duì) 就是這個(gè)點(diǎn)我有點(diǎn)不知道怎么下手 四月份是暫估的 然后五月份發(fā)票回來了 入庫之后 我在系統(tǒng)不知道怎么操作了
宋生老師
06/11 10:07
你好,做相反的單據(jù)和分錄,然后重新按發(fā)票做。
84785022
06/11 10:15
那我們的系統(tǒng) 但是就是在庫存的模塊做了暫估入庫 為了結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有成本 別的沒有做分錄和做賬了 就這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)有數(shù)據(jù)
宋生老師
06/11 10:16
你好,你暫估入庫的時(shí)候是要做憑證的呀
84785022
06/11 10:17
額 沒有做憑證記錄。。。。 那怎么操作.....
宋生老師
06/11 10:21
你好,這個(gè)你暫估了,需要做憑證,這樣子才能夠?qū)?yīng)。
84785022
06/11 11:34
那老師 暫估之后做憑證分錄是怎么樣的 然后現(xiàn)在發(fā)票到了怎么處理呀
宋生老師
06/11 11:37
你好,比如借,庫存商品暫估貸應(yīng)付賬款-暫估 然后到了就做同樣的憑證,只是金額寫負(fù)數(shù)。
84785022
06/11 11:39
好的 賬務(wù)分錄處理明白了 那庫存系統(tǒng)成本數(shù)據(jù)里面的操作呢
宋生老師
06/11 11:40
你好這個(gè)也是一樣的呀。 你在系統(tǒng)里面。做了什么單據(jù)?就做同樣的單據(jù),只是一個(gè)寫正數(shù),一個(gè)寫負(fù)數(shù)。
84785022
06/11 11:41
但是庫存系統(tǒng)的已經(jīng)結(jié)賬了 不好這么子操作
宋生老師
06/11 11:42
你好,做到本月負(fù)數(shù)就行,最終本月月底跟實(shí)際對(duì)得上就可以
84785022
06/11 11:49
系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的不管 但是次月可以去紅沖暫估 是這樣子么
宋生老師
06/11 11:49
你好,是的,是可以的了。
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