問題已解決
現(xiàn)在做2019年工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬,職工互助,記其他應(yīng)付款-職工互助醫(yī)療保險(xiǎn),從會(huì)員處收5000元,年末上繳保險(xiǎn)時(shí)繳納22000元,直接走的銀行存款,所以現(xiàn)在結(jié)完2019年的賬,2020年期初數(shù),其他應(yīng)付款-職工互助醫(yī)療保險(xiǎn)借方有17640的余額。銀行明細(xì)對(duì)賬單余額是203503.45元,現(xiàn)在結(jié)余數(shù)是221143.45,多了其他應(yīng)付款的17640元,請(qǐng)問一下如何調(diào)整,事業(yè)單位工會(huì)專戶,記往年賬。我們的互助保險(xiǎn)就是會(huì)員繳納一部分,另一部分從工會(huì)經(jīng)費(fèi)里出,所以現(xiàn)在數(shù)對(duì)不上,怎么調(diào)賬?



同學(xué)你好
公會(huì)的賬對(duì)不上嗎
2021 11/16 09:28

84785001 

2021 11/16 10:16
余額數(shù)比銀行對(duì)賬單的余額數(shù)多了17640

樸老師 

2021 11/16 10:21
你是不是多計(jì)提了呢

84785001 

2021 11/16 10:35
不涉及計(jì)提問題,我們工會(huì)有專戶,而且是往年賬,都是分科室統(tǒng)一交到專戶里面。

樸老師 

2021 11/16 10:46
那直接工會(huì)做賬就行了
哪個(gè)賬戶付的就對(duì)應(yīng)賬戶做賬
