問題已解決
收到合并單位轉(zhuǎn)過來的剩余項(xiàng)目款,財(cái)政撥款要做預(yù)算會計(jì)嗎



那你合并過來之后,財(cái)政的撥款一樣要做預(yù)算會計(jì)的處理的。
2021 09/27 19:55

84785000 

2021 09/27 20:01
老師合并過來的錢,財(cái)務(wù)會計(jì)借銀行,貸其他應(yīng)付款—原單位,那對應(yīng)的預(yù)算會計(jì)這么做???原來會計(jì)說不用做,我還是不太明白

陳詩晗老師 

2021 09/27 20:10
原來單位它不僅把錢和過來,它對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債全部都要合過來,對不對?那么預(yù)算會計(jì),他不僅把錢和過來,同時(shí)預(yù)算會計(jì)那邊的結(jié)語一一并荷過來,所以說你是資產(chǎn)和結(jié)余科目同時(shí)增加。

84785000 

2021 09/27 20:18
老師你這么一說我明白好多了,原來會計(jì)說,是先把錢轉(zhuǎn)過新單位后原單位才結(jié)賬的,就是說,把剩余錢轉(zhuǎn)出后才做結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)的,那我做預(yù)算會計(jì)借資金結(jié)存,貸是什么呀

陳詩晗老師 

2021 09/27 21:45
借,資金結(jié)存
貸,財(cái)政撥款結(jié)余
