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發(fā)工資時,扣職工的個人所得稅并繳稅的時候財務會計和預算會計的分錄該怎么做,之后要結轉費用嗎

84784959| 提問時間:2021 04/25 16:07
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劉琳琳
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,同學!分錄如下: 計提時 借:管理費用/銷售費用等 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放時 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 應交稅款-代扣代繳個稅 其他應收款-代扣社保
2021 04/25 16:26
劉琳琳
2021 04/25 16:27
月底會結轉費用,分錄如下: 借:本年利潤 貸:管理費用/銷售費用等
84784959
2021 04/25 16:39
發(fā)工資的時候例如:財務會計:借 應付職工薪酬10000。貸 其他應付款-社保繳費 880 其他應付款-個人所得稅20 零余額賬戶額度財政直接支付-公共預算資金9000;預算會計 借 事業(yè)支出-財政撥款支出-人員經(jīng)費9000 貸 資金結存-財政直接支付-公共預算資金9000;那么我繳個稅的時候財務會計是借 其他應付款-個人所得稅20 貸 銀行存款20;這樣的情況我預算會計要不要做借 事業(yè)支出非財政資金-人員經(jīng)費20 貸 資金結存-貨幣資金 20啊,還是繳稅的時候就做財務會計不用做預算會計啊
劉琳琳
2021 04/25 17:06
交稅的時候就做財會那部分就可以啦!
84784959
2021 04/25 17:10
我們領導說因為我發(fā)工資支出時預算會計只做了實際支付的金額,沒有把個稅金額加在里面,那么我交稅的時候預算會計就應該把這個稅金也做支出,我現(xiàn)在有點混亂
劉琳琳
2021 04/25 21:05
你好,看了一下之前代扣代繳個稅走的是其他應付款科目 ,那么預算會計也需要做一下分錄了。正常咱們才快走賬應該是其他應收款,因為個稅是代扣代繳的 ,所以預算會計也需要走一下帳了。
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