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問(wèn)題已解決

老師你好,建筑業(yè)之前一筆工程材料款已經(jīng)入賬,當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)13000 貸:銀行存款13000現(xiàn)在收到專票13000元注明的稅款是3000元是要借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)-3000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3000是嗎?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2021 02/28 14:52
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3000 貸工程施工-合同成本-材料費(fèi)-3000
2021 02/28 14:53
84785041
2021 02/28 14:54
工程施工直接放在借方的紅字沖銷不是一樣的嗎
答疑蘇老師
2021 02/28 14:58
你好,老師沒(méi)看到同學(xué)的負(fù)數(shù) ,以為是橫杠了,是可以的。
84785041
2021 02/28 14:59
好的呢,那摘要怎么寫(xiě)呢
答疑蘇老師
2021 02/28 15:01
你好,就寫(xiě)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以了。
84785041
2021 02/28 15:04
好的呢,謝謝您
答疑蘇老師
2021 02/28 15:04
不客氣,祝工作順利哦!
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