問題已解決
老師,我上個(gè)月已經(jīng)報(bào)了第四季度企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了,有些費(fèi)用我沒做進(jìn)去,如果我改了第四季度利潤(rùn)表要比之前報(bào)的利潤(rùn)總額低,那就變成之前第四季度多交企業(yè)所得稅了,那往后在報(bào)年度匯算清繳的時(shí)候是不是多繳的部分能抵?還是只能申請(qǐng)第四季度多繳的部分退稅?



你好.一般是申請(qǐng)留底以后月份。
2021 02/05 13:22

84784951 

2021 02/05 13:35
留底以后月份意思是留低下一年的季度來(lái)抵扣?

QQ老師 

2021 02/05 13:41
你好!是的,可以這樣處理
