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老師,請問事業(yè)單位合并成一個(gè)新單位,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理



你好,同學(xué)。
你這新單位 用之前的數(shù)據(jù)作為期初重新建賬處理的。
2020 05/14 18:41

84785034 

2020 05/14 19:01
零余額上交后又下?lián)芑貋淼姆咒浾懷?/div>

陳詩晗老師 

2020 05/14 19:05
你是年底還返?還是什么情況 上交

84785034 

2020 05/14 19:08
就是10月份合并后原單位上交又撥到新單位了

陳詩晗老師 

2020 05/14 19:09
上交
借 累計(jì)盈余
貸 存款
收到
借 存款
貸 財(cái)政收入

84785034 

2020 05/15 09:08
老師 那預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做

陳詩晗老師 

2020 05/15 09:24
你這個(gè)不存在 資金收付 ,預(yù)算會(huì)計(jì)也不調(diào)整處理的

84785034 

2020 05/15 11:34
不是涉及存款了

陳詩晗老師 

2020 05/15 11:43
那你預(yù)算會(huì)計(jì)就不調(diào)整了的


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