問題已解決
老師,以前月份暫估費用的時候沒有暫估稅金,現(xiàn)在收到專票了,要沖暫估,有一個差額就是進項稅的,怎么調整呢?



你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 , 貸;管理費用等科目
根據(jù)發(fā)票入賬
借;管理費用等科目 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2020 04/30 14:06

84784960 

2020 04/30 19:02
好的謝謝老師指導

鄒老師 

2020 04/30 19:15
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
