問(wèn)題已解決
老師,我們是辦公單位。今年5月份開(kāi)始我們單位部分的五險(xiǎn)是先從單位零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位的社?;举~戶,然后再?gòu)幕緫艮D(zhuǎn)到稅局繳納,這筆賬該怎么做?



借,銀行存款
貸,零余額賬戶用款額度
借,應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸,銀行存款
2019 12/18 17:20

84784979 

2019 12/18 17:39
19年開(kāi)始不是要平行記賬了嗎?老師這個(gè)只是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄吧?

陳詩(shī)晗老師 

2019 12/18 18:10
預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制
借,事業(yè)支出
貸,資金結(jié)存
