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過年外購食用油,取得進項票,之前做應(yīng)付職工薪酬福利費,進項稅額,貸銀行存款?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。怎么做分錄啊



同學(xué)好,借計成本費用,借計應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019 02/19 11:52

84784972 

2019 02/19 11:53
?。績蓚€都是借方?。?/div>

英老師 

2019 02/19 11:59
借計成本費用,貸計應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)


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職工福利費是直接借:管理費用~福利費貸銀行存款或現(xiàn)金,還是借:管理費用~福利費 貸應(yīng)付職工薪酬~福利,發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬~福利費 貸:銀行存款或現(xiàn)金
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老師好,福利費或者招待費什么的,我一般直接走了借:管理費用-福利費 貸:現(xiàn)金。但是看到老師在講課中有提到是這樣做的,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 -福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金 這些費用根據(jù)新的稅法不是不用計提嗎?如我這樣做有什么不妥呢?如果通過應(yīng)付職工薪酬,那工資總額是從應(yīng)付職工薪酬-工資匯總得出嗎?
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老師,請問這怎么做分錄?是否 借:應(yīng)付職工薪酬90000
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發(fā)現(xiàn)以前為員工支付社保時做了分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000元 貸:銀行存款 2000元 之前沒有做計提,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的科目借方一直掛著數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整
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