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問題已解決
公司九月份買了臺(tái)設(shè)備,但是是通過個(gè)人賬戶代替買的,然后我是從公戶給他轉(zhuǎn)過錢了,當(dāng)時(shí)設(shè)備沒到,沒有入賬,十月份到了,要入賬了我做的分錄是借:固定資產(chǎn),貸方……是該那個(gè)科目??????



當(dāng)然是您的對(duì)公戶呀,
2018 11/24 09:49

84784969 

2018 11/24 09:53
老師但是錢,九月份打過去了,然后十月再貸:銀行存款公戶,會(huì)不會(huì)是重復(fù)做賬啊?

暖暖老師 

2018 11/24 09:53
實(shí)際走了就做,走就做現(xiàn)金

84784969 

2018 11/24 10:00
老師主要是,九月份買的時(shí)候是通過個(gè)人買的,錢打給他了,借固定資產(chǎn)50萬(wàn),貸庫(kù)存現(xiàn)金50萬(wàn)嗎?這個(gè)設(shè)備是是二手的,對(duì)方?jīng)]給開票,直接賬面價(jià)值入賬計(jì)提折舊嗎????

暖暖老師 

2018 11/24 10:01
代開,否則票據(jù)不合法不可以入賬,按你的買價(jià)格入賬

84784969 

2018 11/24 10:04
老師還是把當(dāng)時(shí)九月份打給他的錢做相反分錄收回來,然后,借固定資產(chǎn)50萬(wàn),貸銀行存款50萬(wàn)

84784969 

2018 11/24 10:04
不好意思啊老師,麻煩您了

暖暖老師 

2018 11/24 10:05
嗯也可以,最好通過對(duì)公之后

84784969 

2018 11/24 10:09
老師,因?yàn)闆]開發(fā)票,那就是賬面價(jià)值入賬,然后按賬面價(jià)值的數(shù),計(jì)提折舊了,

暖暖老師 

2018 11/24 10:10
按你付出的錢入賬不能按它的
