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收到增值稅專用發(fā)票,因未辦好稅控系統(tǒng),當(dāng)月不抵扣,應(yīng)該怎么做分錄

84785017| 提問時間:2018 11/19 10:41
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
舉例 借:管理費用等 應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款等
2018 11/19 10:42
84785017
2018 11/19 11:04
小劉老師,待抵扣進(jìn)項稅額和待認(rèn)證進(jìn)項稅務(wù)是一樣的嗎?
張艷老師
2018 11/19 11:06
不是一樣的,待抵扣進(jìn)項稅額一般購進(jìn)不動產(chǎn)或構(gòu)建不動產(chǎn)在建工程,分兩期抵扣進(jìn)項稅額時,才用到的。
84785017
2018 11/19 11:49
小劉老師,再麻煩問下,增值稅留抵稅額和待認(rèn)證進(jìn)項稅額一樣嗎?
張艷老師
2018 11/19 11:51
這個是不一樣的,留抵稅額是純沒有抵扣完的進(jìn)項稅額。而待認(rèn)證進(jìn)項稅額指的是沒有認(rèn)證的專票上的稅額。
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