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一般人這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交增值稅,如何做分錄,



進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018 11/16 09:19

84785034 

2018 11/16 13:49
老師,那資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù),咋弄?。?/div>

張艷老師 

2018 11/16 13:50
顯示負(fù)數(shù)是形成留抵稅額了,可以不調(diào),如果調(diào)的話計(jì)入其他流動資產(chǎn)項(xiàng)目。


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一般納稅人公司,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧
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每個(gè)月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅該怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)啊?
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當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),如果做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)―銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)。這里應(yīng)該用轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅?
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以前年度賬務(wù)錯(cuò)誤,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但還做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅,有留抵本不用在做這個(gè)分錄,請問現(xiàn)在要怎么調(diào)整
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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄要怎么做呢
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