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問(wèn)題已解決
產(chǎn)生了一筆服務(wù)費(fèi),需要分12個(gè)月支付,發(fā)票未到如何做賬



你好 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
取得發(fā)票 借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款
2018 09/07 17:02

84784996 

2018 09/07 17:04
如果這個(gè)費(fèi)用需要攤銷(xiāo)何時(shí)開(kāi)始攤銷(xiāo)怎么記賬?

鄒老師 

2018 09/07 17:06
你好,從費(fèi)用受益的月份開(kāi)始攤銷(xiāo)
這個(gè)就是攤銷(xiāo)分錄 借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款

84784996 

2018 09/07 17:09
就是拿到發(fā)票時(shí)在做攤銷(xiāo)是嗎?

84784996 

2018 09/07 17:09
費(fèi)用收益的月份怎么理解?

84784996 

2018 09/07 17:12
已預(yù)付款2個(gè)月啦,發(fā)票要晚幾個(gè)月到,現(xiàn)在是只做掛賬的分錄?不用做攤銷(xiāo)是嗎?

鄒老師 

2018 09/07 17:17
你好,是的
比如你2018年9月份 開(kāi)始付2018年10-2019年9月份的費(fèi)用,那么就從2018年10月份開(kāi)始攤銷(xiāo)的

84784996 

2018 09/07 17:22
那分錄是這樣嗎?付款時(shí),借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,攤銷(xiāo)時(shí):借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用

鄒老師 

2018 09/07 17:23
你好,付款同時(shí)如果取得發(fā)票,是這樣處理
借:待攤費(fèi)用,貸銀行存款
之后攤銷(xiāo)時(shí):借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用

84784996 

2018 09/07 17:24
但是發(fā)票現(xiàn)在還沒(méi)有收到

鄒老師 

2018 09/07 17:24
你好,沒(méi)有到就只需要做這個(gè)分錄 借:預(yù)付賬款,貸銀行存款

84784996 

2018 09/07 17:42
噢噢,那是什么時(shí)候收到發(fā)票了在做付款同時(shí)的那個(gè)分錄是嗎?

84784996 

2018 09/07 17:43
發(fā)票到了做那個(gè)分錄?

鄒老師 

2018 09/07 17:43
你好,收到發(fā)票 就 借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款
