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問題已解決

老師:您好!我物業(yè)公司今年被稅務(wù)抽查自查,從22一24年,應(yīng)收未收的全部要確認(rèn)收入,收的水電公攤費(fèi)也要確認(rèn)收入,支出的水電公攤費(fèi)直接做成本,(以前水電公攤費(fèi)我是做其他應(yīng)付款,)這樣,我等于增加了很多收入,(我們物業(yè)原來都是按收付實(shí)現(xiàn)制來確認(rèn)收入),我每年增加的收入怎么做賬?補(bǔ)做在當(dāng)年度還是今年?企業(yè)所得稅要怎么更正?補(bǔ)申報(bào)產(chǎn)生的附加稅等在企業(yè)所得稅匯算是做在今年還是當(dāng)年度?以前未交足的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘保金現(xiàn)在補(bǔ)交后,怎么做賬,這些要做在當(dāng)年還是今年?[抱拳][抱拳][抱拳]

84785017| 提問時(shí)間:08/28 15:51
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
按照原則講,需要更正到以前年度 憑證做到今年 22-24年度財(cái)務(wù)報(bào)表全部重新出具;稅務(wù)更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 22-24年度所得稅匯算全部更正
08/28 15:52
鐘存老師
08/28 15:53
借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
鐘存老師
08/28 15:55
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)等
鐘存老師
08/28 15:56
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交殘保金
84785017
08/28 16:23
更正后的這些數(shù)據(jù)都要填到當(dāng)年年度的所得稅匯算里?
鐘存老師
08/28 16:25
原則是這樣的 看稅務(wù)局有沒有其他簡易的規(guī)定 比如全部計(jì)入發(fā)現(xiàn)年度的支出和收入里面
84785017
08/28 16:32
非常感謝
鐘存老師
08/28 16:33
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