問題已解決
你好 賬務(wù)處理平時計提 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅



是的,你的理解是對的。
08/20 11:33

84785025 

08/20 11:33
次月 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 但是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額會越來越大,是哪里錯了嗎

文文老師 

08/20 11:34
再做增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄

文文老師 

08/20 11:34
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785025 

08/20 11:36
但是實際上我并不清楚銷項金額和進項金額是多少,因為是內(nèi)帳,都是扣費了才知道被扣走多少錢 這種情況下我該怎么調(diào)整呢

文文老師 

08/20 11:37
內(nèi)賬不用這么麻煩 ,平時不做,直接按繳納的金額做賬,借:稅金及附加 貸:銀行存款

84785025 

08/20 11:38
領(lǐng)導(dǎo)又要求要計提上當月的稅費,現(xiàn)在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目的金額已經(jīng)非常大了,我的賬上該怎么調(diào)整比較合適呢?

文文老師 

08/20 11:46
內(nèi)賬是沒有必要的這樣處理的?,F(xiàn)在可將余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支

84785025 

08/20 11:47
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果是這個的話,那不是進項銷項科目也都會有余額嘛,不應(yīng)該也是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

文文老師 

08/20 11:50
是的,這是做賬時,做了價稅分離,有做銷項,進項等,才做的分錄
