當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問工資當(dāng)年多計(jì)提了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢



您好,
借:應(yīng)付職工
貸:費(fèi)用或成本
前面計(jì)入哪里就沖哪里就可以了
08/18 14:49

84784994 

08/18 14:55
好的謝謝

劉艷紅老師 

08/18 14:57
不客氣,很高興為您服務(wù)

84784994 

08/18 14:58
是不是借應(yīng)付職工負(fù)數(shù)貸費(fèi)用或成本負(fù)數(shù)

劉艷紅老師 

08/18 14:59
不是負(fù)數(shù),我這個做的就是相反的分錄

劉艷紅老師 

08/18 15:00
如果是負(fù)數(shù)那就是
貸:費(fèi)用或成本-
貸:應(yīng)付職工-

84784994 

08/18 15:01
相反的分錄系統(tǒng)會提示,剛才做的是借應(yīng)付職工薪酬正數(shù),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

劉艷紅老師 

08/18 15:03
那你用負(fù)數(shù)分錄沖掉就可以
