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請問工資當(dāng)年多計(jì)提了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢

84784994| 提問時間:08/18 14:48
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好, 借:應(yīng)付職工 貸:費(fèi)用或成本 前面計(jì)入哪里就沖哪里就可以了
08/18 14:49
84784994
08/18 14:55
好的謝謝
劉艷紅老師
08/18 14:57
不客氣,很高興為您服務(wù)
84784994
08/18 14:58
是不是借應(yīng)付職工負(fù)數(shù)貸費(fèi)用或成本負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
08/18 14:59
不是負(fù)數(shù),我這個做的就是相反的分錄
劉艷紅老師
08/18 15:00
如果是負(fù)數(shù)那就是 貸:費(fèi)用或成本- 貸:應(yīng)付職工-
84784994
08/18 15:01
相反的分錄系統(tǒng)會提示,剛才做的是借應(yīng)付職工薪酬正數(shù),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
08/18 15:03
那你用負(fù)數(shù)分錄沖掉就可以
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