問題已解決
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認融資費用這個科目



小企業(yè)會計準則沒有未確認融資費用一塊做到固定資產(chǎn)里面
你看一下你賬上的固定資產(chǎn)做過嗎?
08/17 09:39

84784987 

08/17 10:01
沒有做呢 8月才到的發(fā)票 利息也是

郭老師 

08/17 10:03
那你需要現(xiàn)在躲進去了
借固定資產(chǎn)
?這個固定資產(chǎn)是整個固定資產(chǎn)的,不含稅金額加上利息
貸銀行存款
首付
長期應付款
?以后需要支付的本金,不含增值稅
看一下這個能看懂嗎?具體到哪里看不懂說一下。

84784987 

08/17 10:15
您看 就是含稅設備535萬 第二期利息專票是 含稅15100.72 每個月支付的198000包含15100.72 利息

84784987 

08/17 10:19
我之前就做了這個分錄 借 長期應付款-應付融資租賃款 107萬首付 貸 銀行存款 然后每個月支付本金加利息 是 借 長期應付款-應付融資租賃款 198000 貸 銀行存款198000

郭老師 

08/17 10:22
你固定資產(chǎn)到了嗎?你到了的話需要做固定資產(chǎn),而且道路的次月開始需要折舊的,你提供這些信息沒法給你做啊,如果你不做固定資產(chǎn)的話
借在建工程。18289 9.28
進項151 0.72
貸銀行存款
這個

84784987 

08/17 10:24
到了啊,我寫的這么清晰了

郭老師 

08/17 10:25
你的總利息是多少?
沒有寫
你提供的發(fā)票金額稅額我給你做了
要做固定資產(chǎn)的話沒法給你寫金額

84784987 

08/17 10:29
固定資產(chǎn)總計535萬 利息總額是172100元 首付付了107萬 現(xiàn)在本金剩余428萬 利息總額172100

郭老師 

08/17 10:42
借固定資產(chǎn)5,350,000+172100)÷1.13
貸銀行存款107萬
長期應付款5,350,000+172100)÷1.13-1,070,000
現(xiàn)在按月支付
沖暫估的固定資產(chǎn)
借長期應付款貸固定資產(chǎn)198000÷1.13
本金開了專票吧
借固定資產(chǎn)198000÷1.13
應交稅費應交增值稅進項198000÷1.13×13%
貸銀行存款198000
從頭到尾

84784987 

08/17 10:44
不用財務費用科目?

郭老師 

08/17 10:45
小企業(yè)會計準則未確認融資費用沒有的話就合并到固定資產(chǎn)里面去,這個是準則規(guī)定
不單獨做財務費用了

84784987 

08/17 10:50
現(xiàn)在發(fā)票都到了 是不是不牽扯暫估了

郭老師 

08/17 10:51
所有的發(fā)票都到了不需要暫估
只要發(fā)票 沒有到全,那有一部分都是得暫估

84784987 

08/17 10:52
第二期本金182899.28+利息15100.72 總計198000

84784987 

08/17 10:54
借 固定資產(chǎn)53500+172100 /1.13 進項稅額 上面金額*0.13 貸銀行存款1070000 長期應付款 差額 那每個月收到利息含稅15100.72利息 專票如何做賬呢

郭老師 

08/17 11:04
這就是第二期
現(xiàn)在按月支付
沖暫估的固定資產(chǎn)
借長期應付款貸固定資產(chǎn)198000÷1.13
本金開了專票吧
借固定資產(chǎn)198000÷1.13
應交稅費應交增值稅進項198000÷1.13×13%
貸銀行存款198000
每個月都是這么做的
沖無票固定資產(chǎn)
然后做發(fā)票的
本金的發(fā)票不是按月開進來的嗎

郭老師 

08/17 11:04
我是按照本金和利息每個月開發(fā)票做的
固定資產(chǎn)里面包含了利息
利息不單獨做財務費用

郭老師 

08/17 11:05
根據(jù)《小企業(yè)會計準則》,未設置專門的“未確認融資費用”科目,這與《企業(yè)會計準則》中將其作為長期應付款備抵賬戶的處理方式不同。????
融資租賃產(chǎn)生的費用直接以合同約定的付款總額(含相關稅費)作為固定資產(chǎn)計稅基礎,簡化了會計處理流程。??

郭老師 

08/17 11:05
準則里面都有規(guī)定
可以去看下

84784987 

08/17 11:33
那也應該沖長期應付款啊 每期支付時 是做的 借 長期應付款 貸 銀行存款198000

郭老師 

08/17 12:24
第二個分錄借方不就是充嗎?

郭老師 

08/17 12:26
借長期應付款,貸固定資產(chǎn),
借固定資產(chǎn)進項貸長期應付款,借長期應付款,貸銀行存款。第二個和第三個合并起來,你再去看一下,是不是我給你寫的第三個分路11:04回復的那一個。
