問題已解決
老師好,我們上月有留抵稅額10000元,本月銷項稅額4000元,應(yīng)交稅費科目需要怎么處理?



同學(xué),你好
你之前有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
08/06 13:05

84784995 

08/06 16:14
怎么做,老師

小菲老師 

08/06 16:27
同學(xué),你好
這個是分錄,你把數(shù)據(jù)套進(jìn)去就行
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
