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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師印花稅已申報(bào)并繳款,發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
07/08 19:36

84785031 

07/08 19:38
計(jì)算錯(cuò)誤了

董孝彬老師 

07/08 19:41
哦哦,計(jì)算錯(cuò)也是更正申報(bào),印花稅已申報(bào)并繳款后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,應(yīng)通過(guò)電子稅務(wù)局 更正申報(bào) 修改,補(bǔ)繳差額及滯納金(如需)。已繳款的申報(bào)通常無(wú)法作廢,更正后系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)/退稅額。
我們要盡快處理以避免滯納金;保留更正記錄備查;

84785031 

07/08 19:42
謝謝答復(fù)

董孝彬老師 

07/08 19:46
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!
