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問題已解決

老師 先開了發(fā)票,后收到現(xiàn)金,這種要怎么做賬

84784954| 提問時(shí)間:06/26 10:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 收到錢 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款
06/26 10:22
84784954
06/26 10:23
那后續(xù)是需要把現(xiàn)金存到對(duì)公賬戶嗎還是可以不用
劉艷紅老師
06/26 10:24
不用,直接用于公司經(jīng)營(yíng)就可以
84784954
06/26 10:26
那之前只做了發(fā)票的賬,收到錢的賬沒做,這個(gè)要怎么抵消才對(duì)呀
劉艷紅老師
06/26 10:30
意思是銀行賬沒有做,是吧
84784954
06/26 10:32
嗯嗯是的
84784954
06/26 10:33
已經(jīng)用于公司經(jīng)營(yíng)了,這也意味著沒有存入銀行了,那銀行賬肯定是不做了的對(duì)吧
劉艷紅老師
06/26 10:34
是的,用費(fèi)用票沖現(xiàn)金就可以
84784954
06/26 10:34
這種要怎么做賬呢
劉艷紅老師
06/26 10:40
借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
84784954
06/26 10:45
這樣就算是沖銷了嗎
劉艷紅老師
06/26 10:57
是呀,庫(kù)存現(xiàn)金少了哦
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