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問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品這個(gè)科目怎么借方余額,是不是可以理解成以后可以抵內(nèi)銷銷項(xiàng)的

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:03/10 20:47
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,該科目借方余額本質(zhì)上是企業(yè)已確認(rèn)但尚未使用的免抵稅額,可在后續(xù)期間抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額
03/10 20:49
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