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問題已解決

老師,一般納稅人公司,24.12月份確認的成本80000.但是發(fā)票是25.2月收到的專票,我如何做這點進項,我把發(fā)票直接貼到24年12月了。

84784997| 提問時間:03/01 17:47
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
24年確認的成本是含增值稅的,還是不含增值稅
03/01 17:49
84784997
03/01 17:50
含了,直接80000.,現(xiàn)在收到專票,金額差進項這個數(shù)。
鐘存老師
03/01 18:03
收到發(fā)票以后需要沖銷以前的暫估;或者差額沖銷以前的暫估 借:應付賬款-暫估應付款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 應交稅費-應交所得稅
84784997
03/01 18:33
老師,你看,我理解對了嗎?
鐘存老師
03/02 10:06
如果前一年計入工程施工 次年不需要調(diào)整以前年度損益和所得稅
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