問題已解決
這樣的往來咋做賬務(wù)處理?



采購業(yè)務(wù):
借:原材料(或其他相關(guān)科目)
應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
銷售業(yè)務(wù):
借:應(yīng)收賬款(或其他相關(guān)科目)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
預(yù)收貨款:
借:銀行存款(或其他相關(guān)科目)
貸:預(yù)收賬款
預(yù)付貨款:
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目)
支付員工備用金:
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目)
收到臨時往來款:
借:銀行存款(或其他相關(guān)科目)
貸:其他應(yīng)付款
02/21 11:22
