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這樣的往來(lái)咋做賬務(wù)處理?

84785002| 提問時(shí)間:02/21 11:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
采購(gòu)業(yè)務(wù): 借:原材料(或其他相關(guān)科目) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 銷售業(yè)務(wù): 借:應(yīng)收賬款(或其他相關(guān)科目) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 預(yù)收貨款: 借:銀行存款(或其他相關(guān)科目) 貸:預(yù)收賬款 預(yù)付貨款: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目) 支付員工備用金: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目) 收到臨時(shí)往來(lái)款: 借:銀行存款(或其他相關(guān)科目) 貸:其他應(yīng)付款
02/21 11:22
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