国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

24周年

什么是審計(jì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的目的和過程?

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:正小保 2025/07/08 18:06:37  字體:
審計(jì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的目的是評(píng)估財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和公允性,以確定公司是否遵守財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則和法規(guī),同時(shí)也評(píng)估公司的內(nèi)部控制制度是否有效。審計(jì)過程包括以下步驟:
1. 確立審計(jì)目標(biāo)和范圍:確定審計(jì)的目標(biāo)、范圍和時(shí)間表,以及確定審計(jì)的重點(diǎn)和關(guān)注點(diǎn)。
2. 計(jì)劃審計(jì)程序:制定審計(jì)計(jì)劃,包括確定審計(jì)程序、資源分配和時(shí)間表安排。
3. 收集證據(jù):審計(jì)員通過對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、賬戶記錄、相關(guān)文件和資料的檢查,以及與管理層和員工的溝通,收集證據(jù)來評(píng)估財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和公允性。
4. 評(píng)估內(nèi)部控制:審計(jì)員評(píng)估公司的內(nèi)部控制制度,以確定其有效性,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果決定審計(jì)程序的范圍和深度。
5. 進(jìn)行測(cè)試和分析:審計(jì)員進(jìn)行各種測(cè)試和分析,以驗(yàn)證財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)和信息的準(zhǔn)確性和完整性。
6. 制定審計(jì)意見:審計(jì)員根據(jù)收集的證據(jù)和分析的結(jié)果,形成審計(jì)意見,表達(dá)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性和公允性的看法。
7. 報(bào)告審計(jì)結(jié)果:審計(jì)員向公司管理層和股東提交審計(jì)報(bào)告,報(bào)告審計(jì)結(jié)果和意見,同時(shí)提出建議和改進(jìn)建議。

直播公開課

    還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
    相關(guān)資訊
      相關(guān)課程推薦
        快速問答
            速問速答

        沒有找到問題?直接來提問

        查看更多 相關(guān)問題

          Copyright © 2000 - sinada.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有

          京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)

          恭喜你!獲得專屬大額券!

          套餐D大額券

          去使用