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老師,請問一下,因?yàn)閭€(gè)稅5月社保部分沒扣除,重新更正申報(bào)了,然后更改6月重新計(jì)算,但這個(gè)累計(jì)數(shù)為什么還是不變誒?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/26 10:03
#稅務(wù)#
你去查一下五月份是增加了之后的數(shù)據(jù)嗎?
?閱讀? 241
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收學(xué)生的大巴車票費(fèi),支付給大巴車包車費(fèi),收學(xué)生的車票費(fèi)屬于我們公司的什么收入?在增值稅上我們相當(dāng)于提供了什么服務(wù)?開票的話稅率多少?(一般納稅人。)
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/25 20:04
#稅務(wù)#
這個(gè)屬于應(yīng)稅收入 這個(gè)屬于公共交通運(yùn)輸服務(wù) 公共交通運(yùn)輸服務(wù)校車服務(wù) 6%
?閱讀? 133
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最后的列式中為什么要減去十萬元
波德老師
??|
提問時(shí)間:08/25 20:02
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在為你解答,請稍等。
?閱讀? 42
?收藏? 0
最后算式里面減去的七千元是代表什么?如何算出來的
波德老師
??|
提問時(shí)間:08/25 19:59
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在為你解答,請稍等。
?閱讀? 42
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550題里這道題為什么不是4s店沖銷售收入并抵減銷項(xiàng)稅額,為什么答案是不涉及增值稅?
小林老師
??|
提問時(shí)間:08/25 19:51
#稅務(wù)#
你好,明確是價(jià)差返還,因?yàn)橛凶畹蛢r(jià),所以銷售價(jià)格保護(hù)
?閱讀? 35
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老師,酒店美團(tuán)自動(dòng)扣除的傭金他們開票回來怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/25 17:46
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用-平臺(tái)使用費(fèi)
?閱讀? 160
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我想問問 5 月份辦理營業(yè)執(zhí)照后 至今無業(yè)務(wù)往來,自然人電子稅務(wù)局都是 0 申報(bào),上個(gè)月申報(bào)已經(jīng)提示問是否已離職了,請問這個(gè)月還能繼續(xù)按照 0 申報(bào)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:08/25 17:06
#稅務(wù)#
你好,給他報(bào)工資,不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。
?閱讀? 14
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這個(gè)32.2萬怎么算出來的
云苓老師
??|
提問時(shí)間:08/25 16:30
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,請稍等,正在解答
?閱讀? 140
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這道題里面的200*5%是啥 土地出讓金
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/25 16:09
#稅務(wù)#
“200×5%” 是以 200 為計(jì)稅基數(shù)(如土地出讓金 ),按 5% 稅率(契稅 / 城建稅等 )算的稅費(fèi),是 “計(jì)稅基數(shù) × 稅率” 的結(jié)果,5% 是題目給定或稅法規(guī)定的適用稅率 。
?閱讀? 256
?收藏? 1
老師,這怎么計(jì)算呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/25 16:02
#稅務(wù)#
步驟 1:算改擴(kuò)建前折舊 年折舊 = 300÷10 = 30萬,2021 - 2023 年共提折舊 30×3 = 90萬。步驟 2:算替換部件賬面價(jià)值 舊部件原值 50 萬,已提折舊 = 50×(3÷10) = 15萬,賬面價(jià)值 = 50 - 15 = 35萬。步驟 3:算改擴(kuò)建后入賬價(jià)值 入賬價(jià)值 = 300 - 90 - 35 + 30 = 205萬(替換新部件 30 萬 )。步驟 4:算 2024 年折舊 年折舊 = 2025÷5 = 41萬(預(yù)計(jì)用 5 年,無殘值 )。
?閱讀? 269
?收藏? 0
請問老師這題哪個(gè)答案正確?
波德老師
??|
提問時(shí)間:08/25 15:22
#稅務(wù)#
你好,2020年確認(rèn)的所得應(yīng)為60萬,(700-400)÷5=60(萬元)
?閱讀? 263
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為什么第二行不能勾選
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/25 15:05
#稅務(wù)#
因?yàn)槭遣环享?xiàng)哦 后面有提示,是
?閱讀? 385
?收藏? 2
你好!經(jīng)營范圍有互聯(lián)網(wǎng)銷售,需要在電子稅局上申報(bào)那個(gè)互互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息報(bào)送嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/25 14:51
#稅務(wù)#
您好,如果有做這方面的業(yè)務(wù),需要的
?閱讀? 409
?收藏? 2
老師,您好!小規(guī)模開專票或者普票,增值稅稅都是等于=不含稅金額*1%?
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/25 14:28
#稅務(wù)#
普票可按1%開具,專票可按1%或3%開,看發(fā)票上的稅額
?閱讀? 39
?收藏? 0
供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照吊銷了,但是發(fā)票未給開的情況, 這種情況企業(yè)賬務(wù)要怎么處理呢,能給提供一下相關(guān)的法律文件號(hào)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/25 14:22
#稅務(wù)#
意思是已經(jīng)支付給供應(yīng)商款項(xiàng)了,但發(fā)票沒有開過來 ?
?閱讀? 25
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滴螺母如何稱知道個(gè)箱子大概有多少粒啊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:08/25 13:55
#稅務(wù)#
你好,一般是稱100顆的重量,然后用箱子的總重量除以100顆的重量。
?閱讀? 157
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老師您好,在一家公司個(gè)稅報(bào)工資,另一家個(gè)稅報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,預(yù)交個(gè)稅,社保公積金在繳納,次年匯算清繳時(shí)會(huì)退稅嗎,謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:08/25 11:56
#稅務(wù)#
你好,是的,匯算的時(shí)候是可以退的。
?閱讀? 253
?收藏? 1
老師本月收到股東的投資款是9月申報(bào)還是申報(bào)季度印花稅的時(shí)候申報(bào)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:08/25 10:55
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般按季度或者年度申報(bào)。
?閱讀? 171
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老師,車間半成品和成品產(chǎn)值減少,要計(jì)提資產(chǎn)減值損失怎么做分錄
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/25 10:33
#稅務(wù)#
您好, 借記“資產(chǎn)減值損失”科目 貸記“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目
?閱讀? 12
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吳永生辟生字怎么寫
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/25 09:57
#稅務(wù)#
生的辟生字,可以寫成 甡
?閱讀? 162
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我公司和岳陽鴻升這家因經(jīng)濟(jì)糾紛,法院判決支付剩余貨款10萬后,支付對方利息費(fèi)30060元開發(fā)票,因之前雙方縮減協(xié)議是2萬,現(xiàn)在對方說縮減對方不認(rèn),那對應(yīng)該給我們開多少發(fā)票呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/25 09:15
#稅務(wù)#
縮減不認(rèn)的要加上去2萬和利息
?閱讀? 26
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公司賬戶打工資13000
宋生老師
??|
提問時(shí)間:08/25 08:44
#稅務(wù)#
你好的,你的問題是什么呢
?閱讀? 155
?收藏? 1
1.暫時(shí)性差異產(chǎn)生于非同控企業(yè)合并 暫時(shí)性差異的所得稅影響在確認(rèn)時(shí) 將影響合并確認(rèn)的商譽(yù)或合并當(dāng)期損益 2. 非同控企業(yè)合并 在免稅合并的時(shí)候 商譽(yù)計(jì)稅基礎(chǔ)是零 暫時(shí)性差異不確認(rèn)遞延所得稅 這兩句話如何理解 能不能分別解釋一下
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/24 23:14
#稅務(wù)#
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 506
?收藏? 2
如果不紅沖原來的免稅發(fā)票,直接開13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票,那這份報(bào)關(guān)單開了2次發(fā)票,當(dāng)月增值稅申報(bào)收入那就又多了一筆收入?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/24 21:16
#稅務(wù)#
對的是的,多了一次收入。
?閱讀? 151
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稅一550,第74題,退稅率9%,免抵退稅額為什么不是出口離岸價(jià)*9%而是10%
明琪老師
??|
提問時(shí)間:08/24 17:03
#稅務(wù)#
下午好親!這個(gè)10%是印刷錯(cuò)誤,應(yīng)該是按退稅率9%
?閱讀? 210
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1.暫時(shí)性差異產(chǎn)生于非同控企業(yè)合并 暫時(shí)性差異的所得稅影響在確認(rèn)時(shí) 將影響合并確認(rèn)的商譽(yù)或合并當(dāng)期損益 2. 非同控企業(yè)合并 在免稅合并的時(shí)候 商譽(yù)計(jì)稅基礎(chǔ)是零 暫時(shí)性差異不確認(rèn)遞延所得稅 這兩句話如何理解
薛薛老師
??|
提問時(shí)間:08/23 22:58
#稅務(wù)#
合并交易并不影響任何所有者權(quán)益項(xiàng)目,如果把它計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目,那就無端地改變了所有者權(quán)益項(xiàng)目的歷史成本,這是無法接受的。那就只能調(diào)整商譽(yù)了。
?閱讀? 1058
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老師你好,這一題,題目要求不含進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,但是答案里計(jì)算了進(jìn)口增值稅35.75萬元(當(dāng)期可以抵扣的437.86里面是第1個(gè)業(yè)務(wù)的402.11萬元加第5個(gè)業(yè)務(wù)里的35.75萬元),請老師幫助解惑
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:08/23 21:18
#稅務(wù)#
題目提到的是繳納增值稅的金額不含進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納。 指的是不計(jì)算到繳納的增值稅里頭。 但是可以計(jì)算到允許抵扣的增值稅里邊兒, 也就是它作為可抵扣稅額計(jì)算是可以的, 不作為應(yīng)該交的增值稅計(jì)算。
?閱讀? 142
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這臺(tái)車不是掛在公司的名下,是老板名下的小汽車。開回來的維修費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/23 19:19
#稅務(wù)#
您好,公司名下有車嗎?
?閱讀? 11
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法人私戶轉(zhuǎn)進(jìn)公戶附言備注注冊資本金,可以做成實(shí)收資本嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:08/23 19:10
#稅務(wù)#
你好,是可以的,實(shí)繳出資
?閱讀? 10
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老師單位交的車險(xiǎn),開票金額不包含車船稅 為什么
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/23 19:06
#稅務(wù)#
因?yàn)檫@個(gè)車船稅也是保險(xiǎn)公司代收代付的,他不能開發(fā)票
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