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老師,七月銷項50萬,進項40,可以當月不交,用8月份的進項抵扣嗎
明琪老師
??|
提問時間:08/01 23:30
#稅務(wù)#
晚上好親!不可以的呀,8月份的進項,不能在所屬期7月份抵扣的
?閱讀? 408
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房產(chǎn)出租應(yīng)按從租計征房產(chǎn)稅,按季申報,例如2025年1月份簽訂房租合同,年初一次性付房租,房產(chǎn)稅該如何申報?如果是第1季度按實際收到的房租計算繳納房產(chǎn)稅,那第2.3.4季度能按0申報房產(chǎn)稅嗎?會不會預(yù)警?
暖暖老師
??|
提問時間:08/01 23:06
#稅務(wù)#
你好這種最好分四個季度申報比較好一些
?閱讀? 40
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家權(quán)老師,計提的職工補充醫(yī)療保險可以企業(yè)所得稅申報時扣除,有相關(guān)依據(jù)嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/01 20:45
#稅務(wù)#
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十五條規(guī)定,企業(yè)為投資者或者職工支付的補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費,在國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的范圍和標準內(nèi),準予扣除。 《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于補充養(yǎng)老保險費補充醫(yī)療保險費有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財稅〔2009〕27號)規(guī)定,自2008年1月1日起,企業(yè)根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定,為在本企業(yè)任職或者受雇的全體員工支付的補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費,分別在不超過職工工資總額5%標準內(nèi)的部分,在計算應(yīng)納稅所得額時準予扣除;超過的部分,不予扣除。
?閱讀? 222
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第4問自產(chǎn)金項鏈用于抵債,屬于什么情況,為什么要征消費稅?金銀首飾不是只在零售環(huán)節(jié)征嗎?第6問自產(chǎn)鉑金首飾用作職工福利又視同銷售,但是是視同生產(chǎn)環(huán)節(jié)還是零售環(huán)節(jié)呢?視同生產(chǎn)環(huán)節(jié)銷售的話,不征稅呀
樂伊老師
??|
提問時間:08/01 18:36
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,正在解答請稍等
?閱讀? 215
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請問自產(chǎn)金銀首飾用于抵債是視同銷售嗎?如果視同的話,是視同生產(chǎn)環(huán)節(jié)還是零售環(huán)節(jié)?。窟@個咋分
郭老師
??|
提問時間:08/01 18:12
#稅務(wù)#
是的 生產(chǎn) 借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費消費稅
?閱讀? 199
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請問調(diào)整了發(fā)票開具額度,為什么還是開具發(fā)票?如圖,謝謝
郭老師
??|
提問時間:08/01 17:44
#稅務(wù)#
調(diào)整之前你的額度是多少? 現(xiàn)在的額度49,000你是不是也沒有申報增值稅的原因?
?閱讀? 240
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請問老師,網(wǎng)約車電子發(fā)票稅率是1%能進行抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:08/01 17:09
#稅務(wù)#
網(wǎng)約車電子發(fā)票稅率是1%能進行抵扣。
?閱讀? 239
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想問一下我公司就像是個中介一樣,給別人找客戶,成交了后,別的公司就給回扣。也沒什么單據(jù)之類的。這個應(yīng)該怎么做賬呢?5000的收入也要做增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:08/01 17:07
#稅務(wù)#
你好,7月要先計提的。
?閱讀? 20
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為了控制企業(yè)所得稅在300萬以內(nèi) 給老板發(fā)150萬獎金可以嗎?正常申報個稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/01 16:21
#稅務(wù)#
您好,這個要申報個稅,要交個稅的
?閱讀? 186
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講解426題
樸老師
??|
提問時間:08/01 14:54
#稅務(wù)#
2024 年銷售 900 萬,預(yù)計總銷售 2000 萬,抵減收入 = 200×{900/2000} = 90萬;應(yīng)確認收入 = 900 - 90 = 810萬。
?閱讀? 255
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老師機械設(shè)備的相關(guān)配件入資產(chǎn)還是入成本比較好
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/01 14:47
#稅務(wù)#
那個是電纜,要計入設(shè)備安裝的成本
?閱讀? 261
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你好老師,公司購承兌有部分差額,報增值稅的時候說是在未開票收入報6%的金融服務(wù),那我需要填在應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額呀,找不到應(yīng)稅服務(wù)銷售額,公司業(yè)務(wù)是銷售貨物,只是購承兌付供貨商貨款,購承兌的時候有一點差價
樸老師
??|
提問時間:08/01 13:35
#稅務(wù)#
購承兌差價屬于金融服務(wù)(金融商品轉(zhuǎn)讓),6% 稅率,不能填 “應(yīng)稅貨物 / 勞務(wù)銷售額”。應(yīng)找申報表中 “6% 稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 欄次填(看完整表,若沒顯示,聯(lián)系稅局確認 ),按銷售額 87146.23、稅額 5228.77 填列
?閱讀? 371
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(依據(jù)我國法律成立的)意思就是(在我國注冊登記)的意思嗎,那如果是是依據(jù)我國法律成立的,注冊登記地是外國的,實際管理機構(gòu)也是外國的,這屬于居民企業(yè)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:08/01 13:24
#稅務(wù)#
你好,這種不屬于的了。
?閱讀? 357
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勞務(wù)公司和專業(yè)的勞務(wù)派遣公司,我怎么開票,謝謝老師
文文老師
??|
提問時間:08/01 11:44
#稅務(wù)#
你好,勞務(wù)派遣公司可開人力資源服務(wù)
?閱讀? 198
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新開企業(yè)小規(guī)模,電子稅區(qū)局本期應(yīng)申報欄是空白是不是這個月不用申報,是季度申報
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/01 10:28
#稅務(wù)#
是的,那個是季度申報,還沒到申報期
?閱讀? 131
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老師請問一下,我們是農(nóng)業(yè)合作社開這種技術(shù)服務(wù)屬于免稅范圍嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/01 10:21
#稅務(wù)#
為農(nóng)業(yè)提供種植或者養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)免稅
?閱讀? 134
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境內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易出口產(chǎn)品質(zhì)量不合格境外報廢未退運,隨后補發(fā)一件貨,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)補發(fā)貨的關(guān)單也是按一般貿(mào)易出口報關(guān)的,補發(fā)的貨也不合格 ,這樣關(guān)單報關(guān)錯誤,涉及出口退稅申報是否就不能申報了?增值稅申報表出口那欄 填寫零元銷售額嗎?是否涉及進項轉(zhuǎn)出?
郭老師
??|
提問時間:08/01 09:55
#稅務(wù)#
出口退稅不能申報, 增值稅申報表里面正常填寫,免稅 對應(yīng)的進項需要進項轉(zhuǎn)出
?閱讀? 154
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兩個公司是一個法定代表人,他在老公司任職受雇領(lǐng)工資扣繳個稅。新成立的公司,沒有員工,人員信息采集只添加法定代表人,也不給他發(fā)工資,新公司個稅專項扣除的已經(jīng)選擇了否,每月的減除費用5000如何不選擇
郭老師
??|
提問時間:08/01 08:16
#稅務(wù)#
人員信息采集里面有一個累計扣除費用,在這里面選擇否就行
?閱讀? 174
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出租車開的電子普發(fā)票可抵扣進項稅額嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/31 22:58
#稅務(wù)#
是公司抬頭且開的是客運服務(wù)就可以抵扣
?閱讀? 62
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個體戶轉(zhuǎn)讓經(jīng)營權(quán),個稅按什么稅目交,增值稅按什么稅收分類交
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/31 19:43
#稅務(wù)#
您好,個稅表發(fā)您了,增值稅是按1%
?閱讀? 59
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我公司是一家黃金飾品、銀子飾品、鈀金、K金、鉆石的回收企業(yè),經(jīng)過簡單的清洗后銷售給加工企業(yè),請問我司涉及的增值稅是怎樣的?有免稅的政策嗎?
鐘存老師
??|
提問時間:07/31 17:56
#稅務(wù)#
,按照財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于金銀首飾等貨物征收增值稅問題的通知》[財稅字[1996]74號]對金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù)的規(guī)定,以當期新飾金應(yīng)稅銷售額扣減回收舊飾金價款后的余額計算繳納增值稅。
?閱讀? 81
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老師注銷時候財報上的往來款應(yīng)該怎么調(diào)整
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/31 17:18
#稅務(wù)#
不能收回的轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,不能支付的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
?閱讀? 48
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你好老師,請問免征個人所得稅的情況下還要個稅申報嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/31 16:51
#稅務(wù)#
免征個人所得稅的情況下還要個稅申報。
?閱讀? 44
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為什么B正確 收回后直接對外銷售,銷售價高于受托方計稅價格呢?
樸老師
??|
提問時間:07/31 16:05
#稅務(wù)#
B 正確是因 “收回后直接對外銷售” 時,不管后續(xù)售價是否高于受托方計稅價格,收回環(huán)節(jié) 受托方代收代繳的消費稅都直接計入委托加工物資成本 。后續(xù)售價高于計稅價格的,銷售時再按差額補稅(不影響收回時消費稅入成本的規(guī)則 ),所以只要符合 “直接銷售” 前提,B 就成立 。
?閱讀? 47
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老師:個人所得稅應(yīng)該是發(fā)工資的時候申報,還是計提的時候申報
文文老師
??|
提問時間:07/31 15:58
#稅務(wù)#
個人所得稅 是發(fā)工資的時候申報
?閱讀? 84
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請問老師們,我公司將一條流水線出租給另一家公司,現(xiàn)要開電費分割單給對方,只開分割單需要交稅嗎?比如要收對方2.5元*10000度=25000元,供電局開給我司的電費發(fā)票是1.8元*30000度=54000元,我公司是簡易計稅的一般納稅人,領(lǐng)導(dǎo)的做法是喊我開分割單報稅,叫供電局開專票,先抵扣全額(本來我們是不能抵扣的)計入進項稅1.8*10000度(對方用的)=18000/1.13*0.13=2070.8元(可抵)余下的4141.59元做進項轉(zhuǎn)出(我司用電),這個做法對不?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/31 15:26
#稅務(wù)#
是的,就是那樣做的,
?閱讀? 47
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現(xiàn)代服務(wù),安裝費這對么
文文老師
??|
提問時間:07/31 14:38
#稅務(wù)#
通常是建筑服務(wù)*安裝服務(wù)
?閱讀? 62
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這題的貼現(xiàn)期36天,是怎么算出來的呢?
暖暖老師
??|
提問時間:07/31 14:07
#稅務(wù)#
票據(jù)到期是58500+58500*6%*60/360=59085 貼現(xiàn)息59085*10%*(60-7-17)/360=590.85 貼現(xiàn)額59085-590.85=58494.15
?閱讀? 50
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老師,請問減資的公告類型一般選擇什么呀?
文文老師
??|
提問時間:07/31 11:38
#稅務(wù)#
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng) 在這個系統(tǒng)中做減資公示?
?閱讀? 68
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13個點的普通發(fā)票可以用于抵扣增值稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/31 11:27
#稅務(wù)#
那個不能抵扣的了哈
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