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請問出口退稅發(fā)票什么時候?qū)懨餍吞?,什么時候不寫型號,還是都需要寫?
宋生老師
??|
提問時間:09/12 17:23
#稅務#
你好,這個其實是看你購進的時候有沒有寫型號的。一般要跟購進對應。
?閱讀? 307
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涉稅實務經(jīng)典題解第67頁,綜合分析題,第二個資料,原木的稅率按多少抵扣的
文文老師
??|
提問時間:09/12 17:18
#稅務#
你好,原木的稅率按9%
?閱讀? 71
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你好,我想問一下企業(yè)付給外包客服費用走的報銷怎么做賬?
宋生老師
??|
提問時間:09/12 17:17
#稅務#
你好,這個計入銷售費用-服務費。
?閱讀? 24
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出口退稅報關單上沒顯示型號,不過申報要素報了型號,應該是報關單顯示不全,這樣的話,退稅發(fā)票需要顯示型號嗎
樸老師
??|
提問時間:09/12 17:15
#稅務#
同學你好 需要顯示的
?閱讀? 42
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法人股東取得紅利,被投資企業(yè)需要申報嗎,在哪里申報怎么申報
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/12 17:09
#稅務#
您好,要的,公司要申報個稅的,在自然人電子稅務局,就是申報個稅的里面
?閱讀? 21
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這題按借款合同的稅目選B,與第4條一樣么
郭老師
??|
提問時間:09/12 16:40
#稅務#
政策改了這個按照融資租賃合同繳納
?閱讀? 24
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投資公司、合伙企業(yè)個人股權轉(zhuǎn)讓給其他自然人,怎么操作可以少繳個稅呢?
文文老師
??|
提問時間:09/12 16:29
#稅務#
平價轉(zhuǎn)讓,不用交個稅
?閱讀? 50
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2023年發(fā)票紅沖問題 老師您好,現(xiàn)在有兩家供應商要沖23年的發(fā)票,一家供應商是當時6%和13%的開票不含稅金額開反了,現(xiàn)在要紅沖后重新開票,之前是316萬不含稅金額開6%發(fā)票、504萬不含稅金額開13%發(fā)票,紅沖后正確的是316萬對應13%,504萬對應6%;另一家供應商是單純的貨物名稱需要修改,金額稅率都不變。 請問老師,這兩個紅沖的業(yè)務我的會計賬務上該怎么處理呀,下個月申報增值稅該怎么填呢。。。麻煩老師指導一下吧 T. T
樸老師
??|
提問時間:09/12 15:49
#稅務#
同學你好 稍等我看看
?閱讀? 103
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老師,這個題選啥
家權老師
??|
提問時間:09/12 14:35
#稅務#
根據(jù)《中華人民共和國印花稅法》及《關于融資租賃合同有關印花稅政策的通知》(財稅〔2015〕144號),融資性售后回租合同自2022年7月1日起統(tǒng)一按“融資租賃合同”稅目繳納印花稅,稅率為合同載明租金總額的0.05‰。
?閱讀? 100
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個人想要辦營業(yè)執(zhí)照需要什么資料
文文老師
??|
提問時間:09/12 14:13
#稅務#
主要資料:租賃合同,房產(chǎn)證,身份證
?閱讀? 197
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下列關于契稅的表述中,符合稅法規(guī)定的有 A 對承受國有土地使用權所支付的土地出讓金應計征契稅 是哪一年的真題
樸老師
??|
提問時間:09/12 13:56
#稅務#
“對承受國有土地使用權所支付的土地出讓金應計征契稅” 這一表述符合稅法規(guī)定,該內(nèi)容出現(xiàn)在 2019 年注冊會計師考試稅法科目的**中。
?閱讀? 25
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成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費稅吧?
郭老師
??|
提問時間:09/12 12:01
#稅務#
是的 需要交消費稅的
?閱讀? 200
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老師中午好,有個工作中的實操問題,麻煩咨詢一下,2025年8月非固定常日班當月實際出勤21天,但是最后雇傭日為2025/8/27日,當月她的工資核算天數(shù)應該是21天還是以21.75核算(當月無請假)
家權老師
??|
提問時間:09/12 11:35
#稅務#
你們公司是執(zhí)行雙休,還是一樣的按21.75天算
?閱讀? 198
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我單位承攬一項環(huán)衛(wèi)保潔服務,給對方開6%稅率的 內(nèi)容為商務輔助服務-企業(yè)管理服務項目發(fā)票,這筆錢到賬后,要轉(zhuǎn)給第三方,第三方提供草坪養(yǎng)護發(fā)票,稅率9% 請問我可以抵扣草坪發(fā)票的進項嗎?
家權老師
??|
提問時間:09/12 09:44
#稅務#
那個是專票就可以抵扣的
?閱讀? 240
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請問應收賬款的匯兌損益怎么算 答案是1450 如何計算
apple老師
??|
提問時間:09/11 22:25
#稅務#
同學你好,我給你解答
?閱讀? 616
?收藏? 3
我們是乙方,乙方和甲方簽訂勞務分包3%簡易計稅建筑服務*勞務費.合同主要一部分委托甲方代發(fā)農(nóng)名工工資按工資薪金申報個稅;另外一部分承包給個體戶可以嗎,(可以將勞務分包承包給個體戶的包工頭嗎?個體戶給乙方開發(fā)票,建筑服務*勞務費
小鎖老師
??|
提問時間:09/11 22:08
#稅務#
您好,這個的話是可以一部分承包給個體戶的,這個允許
?閱讀? 622
?收藏? 3
圖中劃線部分簡易計稅和免稅除外具體指的是什么意思呢
小鎖老師
??|
提問時間:09/11 22:06
#稅務#
您好,就是進項稅有一部分,用于免稅項目了,還有不能扣除的那部分
?閱讀? 37
?收藏? 0
這題的答案是不是有問題
apple老師
??|
提問時間:09/11 17:02
#稅務#
同學你好,我給你解答
?閱讀? 273
?收藏? 1
我們公司做罐頭的,銷售稅率13%,采購的冷凍農(nóng)產(chǎn)品,如凍桃瓣,牛奶等,對方開9%的專票,我們可以加計扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:09/11 16:44
#稅務#
你好,不可以加計扣除
?閱讀? 331
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享受免車輛購置稅的電動汽車進行二手販賣,買方需要交購置稅嗎? 書上說發(fā)生了轉(zhuǎn)讓行為的納稅人是受讓人,視頻講解老師拿比亞迪汽車做例子說買方需要補稅,聽的有點糊
家權老師
??|
提問時間:09/11 16:42
#稅務#
新車才需要交購置稅,二手車不需要
?閱讀? 43
?收藏? 0
你好,請問有一樁房產(chǎn)交易,相關手續(xù)已完結。但因買方未履行相關義務,賣方向法院提起訴訟,法院判決該交易無效以及買方應支付賣方一筆違約金,請問該筆違約金是否需要繳納個人所得稅
宋生老師
??|
提問時間:09/11 15:40
#稅務#
你好是的,這種屬于偶然所得。
?閱讀? 152
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這個第二年應該是加實現(xiàn)的折舊啊
樸老師
??|
提問時間:09/11 15:12
#稅務#
在長期股權投資權益法下,計算被投資單位(B 公司)調(diào)整后凈利潤時,要對固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)因公允價值與賬面價值差異導致的折舊、攤銷差異進行調(diào)整(公允價值下折舊 / 攤銷少,利潤被多扣,需加回),還要扣除內(nèi)部交易未實現(xiàn)利潤。本題中,調(diào)整后 B 公司凈利潤變化,再按甲公司持股比例(30%)計算應享投資收益,最終結合初始投資成本,得出長期股權投資余額,核心是通過調(diào)整項讓利潤反映公允價值下的真實盈利,進而確定投資收益和股權余額。
?閱讀? 52
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老師 我們和一個金融機構簽了一個借款限額的借款合同 3000萬的 然后約定在這個額度內(nèi) 每次借款再另簽一個小的借款合同 這樣的話 印花稅我要分別交 還是只交一次3000萬然后超過3000萬的再補交呢
家權老師
??|
提問時間:09/11 14:34
#稅務#
那個只交一次3000萬就行
?閱讀? 174
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同控不就是可辨認凈資產(chǎn)的公允 那所有者權益和可辨認凈資產(chǎn)同時出現(xiàn)怎么選
樸老師
??|
提問時間:09/11 14:14
#稅務#
同控下,長期股權投資初始投資成本按合并日被合并方所有者權益在最終控制方合并報表中賬面價值的份額確定,不看可辨認凈資產(chǎn)公允價值。本題中,按被合并方所有者權益總額 2200 萬元的 60% 計算,即 1320 萬元,選 B。
?閱讀? 39
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老師 我公司與甲方簽定了一個框架施工合同 約定總金額為2000萬 并約定在框架內(nèi)另行簽定具體施工合同(每個具體合同會有具體金額) 最終總價為框架總價的90~110%之間 老師 這種情況我要怎么交印花稅 我是要2000萬的交一次 再把之后超過2000萬的部份交了 還是2000萬交一次 之后每個合同具體金額都要再交一次呢
家權老師
??|
提問時間:09/11 14:12
#稅務#
先一次性交,以后實際執(zhí)行的時候超過部分才J交
?閱讀? 49
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業(yè)務6中進項稅額轉(zhuǎn)出時,業(yè)務4購進運輸服務抵扣的進項稅額也要按比例轉(zhuǎn)出嗎。
家權老師
??|
提問時間:09/11 14:03
#稅務#
是的,就是那樣子的
?閱讀? 43
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老師您好!請問生豬養(yǎng)殖企業(yè)采購飼料、銷售生豬是否交印花稅?
樸老師
??|
提問時間:09/11 13:16
#稅務#
采購飼料:簽了購銷合同的話,需按金額萬分之三繳印花稅(企業(yè)不在免稅主體范圍內(nèi)); 銷售生豬:通常不繳印花稅,銷售生豬的合同不屬于印花稅應稅憑證
?閱讀? 123
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老師你好,上面的題目答案計算為(5200-200)×9%+200×9%,看這兩道題目差不多都是取得專票且已經(jīng)抵扣過進項稅額。為什么下面一道題的答案是要÷(1-9%),不懂為什么一會兒是直接乘以9%,一會是要/(1-9%)*9%。盼老師不吝賜教,萬分感謝。
郭老師
??|
提問時間:09/11 12:59
#稅務#
收到免稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票允許抵扣增值稅 進項稅額 = 買價 × 9% 對應的存貨成本則為: 成本 = 買價 × (1 - 9%) 還原買價:成本 ÷ (1 - 9%) 計算稅額:還原后的買價 × 9% 實際轉(zhuǎn)出額:成本 ÷ (1 - 9%) × 9%
?閱讀? 53
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老師你好,請問這里第一第二小題里的進項稅額需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?我看題目答案沒有用于進項稅額轉(zhuǎn)出。不太懂答案,請您指點一二,非常感謝。
樸老師
??|
提問時間:09/11 12:52
#稅務#
業(yè)務(1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購進原材料,進項本身不得抵扣,無需轉(zhuǎn)出;業(yè)務(6)因管理不善丟失已抵扣進項的食用植物油,需做進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出額為(5200 - 200)×9% + 200×9% = 468元。
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財政給高校畢業(yè)生安居補助及社保補助,款直接撥付給企業(yè),企業(yè)發(fā)放給員工時是否需要先代扣代繳個稅
樸老師
??|
提問時間:09/11 12:37
#稅務#
安居補助一般需并入工資薪金代扣代繳個稅(若符合地方人才安家費免稅條件則免);社保補助若??顚S醚a貼個人社保繳費,通常無需代扣,混合發(fā)放則可能需代扣。
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