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實(shí)際投資款為500萬,注冊(cè)資本為100萬
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/18 23:30
#稅務(wù)#
您好,請(qǐng)問具體是咨詢什么呢
?閱讀? 164
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老師可以講解一下哪里報(bào)稅,怎么報(bào)稅,和報(bào)稅的具體流程嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/18 22:36
#稅務(wù)#
您好,在電子稅務(wù)局上面報(bào)稅,主頁上面就有要報(bào)的稅,直接填表申報(bào)就可以
?閱讀? 25
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對(duì)方公司借款投資給我們一塊做一個(gè)項(xiàng)目,后期是既要給利息還要給分成是嗎?轉(zhuǎn)賬給分成時(shí)該備注什么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/18 18:18
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要看合同約定了。 分成必須要是股東才行。否則只能是借款。
?閱讀? 47
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格力公司給A員工打了20元的錢,需要A員工的公司對(duì)格力公司開安裝費(fèi)發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)該怎么處理?謝謝!
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/18 17:52
#稅務(wù)#
借:銷售費(fèi)用-安裝費(fèi) 貸:銀行存款
?閱讀? 38
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注冊(cè)公司,自主申報(bào)和非自主申報(bào)有什么不一樣
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/18 16:52
#稅務(wù)#
自主申報(bào):申請(qǐng)人通過企業(yè)登記系統(tǒng),按照名稱登記規(guī)則自主擬定企業(yè)名稱,篩查是否與現(xiàn)有企業(yè)名稱沖突或違反禁用規(guī)則。無需預(yù)先核準(zhǔn),可自行查詢、比對(duì)、選定名稱,名稱申報(bào)與設(shè)立登記通???“一網(wǎng)通辦”,全程線上操作。 非自主申報(bào):對(duì)于涉及前置審批事項(xiàng)的企業(yè)名稱或應(yīng)當(dāng)由國家市場(chǎng)監(jiān)管總局核準(zhǔn)的企業(yè)名稱,需由企業(yè)登記機(jī)關(guān)按照原規(guī)定進(jìn)行預(yù)先核準(zhǔn)。申請(qǐng)人需向登記機(jī)關(guān)提交相關(guān)材料,由登記機(jī)關(guān)審核名稱是否符合規(guī)定,可能需要線下提交材料,流程相對(duì)繁瑣
?閱讀? 41
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進(jìn)賬單備注寫的是進(jìn)場(chǎng)費(fèi),開票開的是管理費(fèi),需要重新開嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/18 16:22
#稅務(wù)#
開的大類是現(xiàn)代服務(wù)開的 ?
?閱讀? 15
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我們是物業(yè)公司,業(yè)主的固定車位費(fèi)要求我們開公司的發(fā)票,可行嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/18 15:35
#稅務(wù)#
那個(gè)不可以的哈,你們跟他的公司沒有直接往來
?閱讀? 15
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老師 在上海員工解除勞動(dòng)合同,一次性補(bǔ)償金1.8萬要繳納個(gè)稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/18 14:07
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要的了。 在上年平均工資的三倍以內(nèi)是不用的。
?閱讀? 40
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合伙企業(yè)電子稅務(wù)局核定征收和查賬征收有什么區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/18 11:33
#稅務(wù)#
您好,核定就是稅務(wù)局給定的稅率,查賬就是統(tǒng)一的稅率,自已做賬,核定的不用做賬
?閱讀? 93
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老師您好,保安公司的保安人員超300人了,還能按小微企業(yè)報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/18 11:21
#稅務(wù)#
您好,不能了,這個(gè)不享受了
?閱讀? 33
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合伙企業(yè)持有多筆股權(quán)投資,單個(gè)項(xiàng)目盈利,整體虧損,要交稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/18 11:19
#稅務(wù)#
對(duì)外投資分紅就要交個(gè)稅,不分就不交
?閱讀? 37
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行政職權(quán)特征不是只有公益性,優(yōu)益性,支配性和不可自由處分性這四個(gè)嗎?為什么還要選a?
歐陽飛偉老師
??|
提問時(shí)間:07/18 11:12
#稅務(wù)#
行政職權(quán)代表公共權(quán)力,靠強(qiáng)制力執(zhí)行,有命令執(zhí)行屬性。
?閱讀? 32
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高級(jí)會(huì)計(jì)師什么時(shí)候評(píng)審
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/18 11:11
#稅務(wù)#
你好每個(gè)地方不一樣,直接關(guān)注本省的財(cái)政廳官網(wǎng)
?閱讀? 32
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老師,購置新建商品房,自房屋交付使用之次月繳納城鎮(zhèn)土地使用稅,這里的商品房包括普通普通樓房嗎?開發(fā)商不是已經(jīng)交過土地使用稅了嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/18 07:56
#稅務(wù)#
你好,商業(yè)性房產(chǎn)是需要交的 住宅自住的不需要交。
?閱讀? 67
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老師,您好!請(qǐng)問涉稅實(shí)務(wù)必刷550題72頁第344題答案為什么選A?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/18 07:47
#稅務(wù)#
你好,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)得分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 多了應(yīng)該時(shí)相反得分錄 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本
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自2010年12月1日起,外商投資企業(yè)和外國企業(yè)及外籍個(gè)人開始征收城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。當(dāng)月查補(bǔ)的增值稅屬于企業(yè)實(shí)際繳納的增值稅稅額,應(yīng)作為城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加的計(jì)稅依據(jù);8月份應(yīng)納的城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加=(54+80)×(7%+3%)×10000+20÷(1+6%)×6%×(7%+3%)×10000=135132.08(元) 這里的稅率6%是哪里來的?
apple老師
??|
提問時(shí)間:07/17 22:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,你的題目的數(shù)據(jù)來自于哪里
?閱讀? 66
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小規(guī)模第4季度紅沖上季度不含稅165534.66元增值稅專用發(fā)票,4季度又開具不含稅3499990.1元增值稅普通發(fā)票,總的合計(jì)184455.44元不含稅金額,小規(guī)模第4季度如何填寫增值稅申報(bào)表
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/17 21:48
#稅務(wù)#
1. 主表第1行填合計(jì)不含稅銷售額184455.44元。 2. 第2行填紅沖專票負(fù)數(shù)165534.66元,第3行填普票不含稅銷售額3499990.1元(此處需確認(rèn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,若合計(jì)為184455.44元,可能存在計(jì)算差異,建議核對(duì))。 3. 按1%征收率計(jì)算稅額,第15行填3%計(jì)算的應(yīng)納稅額,第16行填減征額(銷售額×2%),并填《減免稅明細(xì)表》。 4. 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)稅額,若季度銷售額≤30萬,普票部分可享受免稅優(yōu)惠(需結(jié)合實(shí)際情況確認(rèn))。
?閱讀? 59
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自然人股東從公司無息借款2萬元,約定12月31日還清,現(xiàn)在需要寫借款合同,是寫成用用于經(jīng)營活動(dòng)還是非經(jīng)營活動(dòng)?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/17 21:32
#稅務(wù)#
這個(gè)的話是寫這個(gè)經(jīng)營活動(dòng)。
?閱讀? 56
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一、《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于對(duì)超豪華小汽車加征消費(fèi)稅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(財(cái)稅〔2016〕129號(hào))第一條中超豪華小汽車征收范圍調(diào)整為“每輛零售價(jià)格90萬元(不含增值稅)及以上的各種動(dòng)力類型(含純電動(dòng)、燃料電池等動(dòng)力類型)的乘用車和中輕型商用客車”?!敦?cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整小汽車進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅的通知》(財(cái)關(guān)稅〔2016〕63號(hào))規(guī)定的超豪華小汽車進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅的征收范圍相應(yīng)調(diào)整。 對(duì)純電動(dòng)、燃料電池等沒有氣缸容量(排氣量)的超豪華小汽車僅在零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅。 這樣,教材內(nèi)容要糾正嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/17 21:15
#稅務(wù)#
你好,課本沒改變的按照課本內(nèi)容
?閱讀? 51
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老師你好,外貿(mào)公司出口工業(yè)用潤滑油,需要繳納哪些稅,查詢顯示“征收率0.13,稅種消費(fèi)稅/0.13,”這種是要視同內(nèi)銷,征收0.13的消費(fèi)稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/17 18:04
#稅務(wù)#
外貿(mào)公司出口該工業(yè)用潤滑油,因商品碼標(biāo)識(shí)“禁止出口或出口不退稅”,需看是否符合視同內(nèi)銷條件。若符合,要繳納消費(fèi)稅(從量定額1.71152元/千克 + 從價(jià)定率13%) ,增值稅方面若不符合退稅條件也可能視同內(nèi)銷繳稅,具體以稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為準(zhǔn) 。
?閱讀? 97
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對(duì)于人力資源管理有限公司進(jìn)行的代發(fā)工資和社醫(yī)保能否開票?能開具普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票?開票的大類是什么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/17 17:45
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是開差額發(fā)票。 大類就是人力資源服務(wù) 人力資源服務(wù) 人力資源服務(wù) 3040803
?閱讀? 161
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老師,這樣的勞務(wù)發(fā)票,需要哪些附件入賬,是對(duì)方公司的員工幫我們公司做事
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 17:00
#稅務(wù)#
需要簽訂勞務(wù)合同的
?閱讀? 106
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你好 我想問一下兩家公司法人一樣股東都不一樣的話可以吸收合并嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:33
#稅務(wù)#
你好,可以的,有吸收合并的協(xié)議就可以的
?閱讀? 117
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從境外購買原材料樣品,走的dhl快件其中dhl開給我公司的國際快遞費(fèi)增值稅電子專票,這種是不是要轉(zhuǎn)出不能抵扣?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 15:15
#稅務(wù)#
是開的國內(nèi)增值稅專用發(fā)票就可以勾選抵扣
?閱讀? 147
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公司賣出公司使用過的辦公桌、辦公椅、冰箱、沙發(fā)這些,發(fā)票的開票項(xiàng)目算是家具嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 14:41
#稅務(wù)#
是的,都是按家具開票,名稱就是辦公桌、辦公椅、冰箱、沙發(fā)
?閱讀? 137
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公司把使用過的家具和電腦手機(jī)一起以打包價(jià)賣給別的公司,開發(fā)票的時(shí)候項(xiàng)目要怎么開
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/17 14:27
#稅務(wù)#
你好,需要分開,你這個(gè)價(jià)格也得分開。家具*寫具體的家具名字, 計(jì)算機(jī)設(shè)備*電腦。 移動(dòng)通信手持機(jī)*手機(jī)。
?閱讀? 68
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當(dāng)月月末收到了所有的貨款,然后月末發(fā)貨。發(fā)貨的時(shí)候納稅義務(wù)發(fā)生,且所有權(quán)轉(zhuǎn)移,所以會(huì)計(jì)上做了收入和增值稅銷項(xiàng)。但是下月月初才開票,增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該申報(bào)在幾月?如果是申報(bào)在當(dāng)月,那我該在哪里申報(bào)呢,是無票收入嗎?可是我下個(gè)月是要開票的
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/17 13:55
#稅務(wù)#
你好,先申報(bào)未開票,次月看沖減再申報(bào)開票收入
?閱讀? 144
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月末收到了所有的貨款,然后月末發(fā)貨。發(fā)貨的時(shí)候納稅義務(wù)發(fā)生,且所有權(quán)轉(zhuǎn)移,所以會(huì)計(jì)上做了收入和增值稅銷項(xiàng)。但是下月月初才開票,增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該申報(bào)在幾月?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 11:42
#稅務(wù)#
在收款發(fā)貨當(dāng)月申報(bào)
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A賬面長投336萬有限公司(認(rèn)投是360萬,缺24萬),實(shí)收資本336萬(認(rèn)繳360萬,缺24萬,股東是自然人),現(xiàn)出售長投按360萬收回對(duì)價(jià),并準(zhǔn)備清算,不考慮其他因素,A公司賬務(wù)處理分錄及涉及什么稅多少稅?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/17 11:40
#稅務(wù)#
一、賬務(wù)處理分錄處置長投,按收到對(duì)價(jià)與長投賬面價(jià)值差額確認(rèn)投資收益: 借:銀行存款 360 萬 貸:長期股權(quán)投資 336 萬 投資收益 24 萬二、涉及稅費(fèi)及計(jì)算印花稅:按 “產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”,以轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià) 360 萬為計(jì)稅依據(jù),稅率萬分之五 。 應(yīng)繳印花稅 = 360萬×0.05% = 1800元企業(yè)所得稅:轉(zhuǎn)讓所得 24 萬(360 萬 - 336 萬)計(jì)入應(yīng)納稅所得額,假設(shè)稅率 25% 。 應(yīng)繳企業(yè)所得稅 = 24萬×25% = 6萬
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吸收合并后 被合并方的存貨應(yīng)該怎么處理呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/17 10:43
#稅務(wù)#
吸收合并后,被合并方存貨處理分兩種情況: 同一控制下:按賬面價(jià)值并入合并方存貨,或被合并方保留法人資格時(shí)自行核算,合并報(bào)表時(shí)合并處理; 非同一控制下:按購買日公允價(jià)值并入,或被合并方保留法人資格時(shí)先調(diào)至公允價(jià)值再合并報(bào)表。后續(xù)需正常管理核算。
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