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老師農業(yè)合作社免稅申報企業(yè)所得稅應該怎么填寫報表
郭老師
??|
提問時間:07/15 20:12
#稅務#
你好 季度預繳是嗎 主表第七行咯,看填寫免稅收入
?閱讀? 542
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老師問一下,新注冊變更經(jīng)營者后申報經(jīng)營所得稅出現(xiàn)這個
郭老師
??|
提問時間:07/15 19:13
#稅務#
幾月份做的稅務登記
?閱讀? 111
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員工申報工資個稅,但公司沒幫員工購買社保,是員工不愿購買社保的并簽有員工自動放棄購買社保協(xié)議,如果稅局問起應如何解釋?[抱拳]
王琳老師
??|
提問時間:07/15 18:56
#稅務#
你好,如果員工買的有合作醫(yī)療也是繳納不上社保的,可以說員工在其他處已繳納保險 ;社保的問題一般情況下不是員工本人主張,不會主動問責
?閱讀? 108
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民非企業(yè)所得稅申報,營業(yè)收入本年累計金額、營業(yè)成本本年累計金額、利潤總額本年累計金額。分別填什么?(對應財務報表上的哪些數(shù)據(jù)?或者是如何計算?) 民非單位中的捐贈收入也填寫字營業(yè)收入欄目嘛?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 17:31
#稅務#
你好,這個就是根據(jù)利潤表的本年累計填。 是的。營業(yè)外收入。
?閱讀? 115
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公司購入廠房取得不動產(chǎn)權證,證上登記的有效期還差48年,那折舊計提我可以按照20年計提累計折舊嗎?另廠房是鋼結構的,殘值率可以按3%計提嗎?稅法是否合規(guī)
家權老師
??|
提問時間:07/15 16:36
#稅務#
是的,就是那樣折舊和殘值率就行
?閱讀? 130
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非營利性幼兒園和營利性幼兒園在稅務上~增值稅和所得稅的區(qū)別?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 15:33
#稅務#
你好,非營利性幼兒園基本上是免稅的,但是盈利性的是要收稅的。
?閱讀? 181
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外貿企業(yè)(有出口退稅業(yè)務),打算從國外進口筆芯,然后把筆芯賣給國內工廠,工廠做成筆,再賣給外貿企業(yè),外貿企業(yè)再出口賣給國外企業(yè)。這個環(huán)節(jié)中,需要注意什么,才能保證出口退稅呢
樸老師
??|
提問時間:07/15 15:16
#稅務#
憑證合規(guī):進口筆芯取得合法報關單、完稅憑證,從工廠采購要合規(guī)增值稅專票。 流程真實:生產(chǎn)、銷售各環(huán)節(jié)合同、物流、報關信息一致,留好生產(chǎn)記錄、運輸單證。 按時申報:在規(guī)定期限(報關出口次年 4 月 30 日前)提交退稅資料,配合稅務核查,確保外匯收支合規(guī) 。核心是全流程 “憑證真實、邏輯一致、符合政策”
?閱讀? 145
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一般納稅人2020年8月取得二手車交易發(fā)票,2024年6月銷售該二手車,適用簡易征稅政策嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/15 15:01
#稅務#
你好,適用簡易征稅政策
?閱讀? 27
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老師,我們委托外部研發(fā)的合同沒備案,稅局說不能享受加計扣除要更正申報,這種要怎么更正的?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 14:09
#稅務#
把這表里的金額刪掉嗎,但我這個表全是委托外部研發(fā)的金額,全刪的話,就不能選這個表,要不提交不了 還是直接不選這個表?
?閱讀? 17
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老師,請問房租調減了,簽了補充協(xié)議,還需要交印花稅嗎。原租賃合同已交印花稅。
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:45
#稅務#
你好,補簽的協(xié)議,如果有增加租金的才需要按增加部分交。
?閱讀? 143
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老師,我咨詢你一個問題,就是現(xiàn)在這個公司有兩個工程,然后簽的合同在21年簽的合同,可是這個。印花稅從來沒有繳納過,嗯,現(xiàn)在稅務局查的說這個最低要交12萬多的印花稅。然后,這個有一個工程,他是和中郵關區(qū)這個簽的合同金額算下來,印花稅就是12萬多。還有一個另外一個工程的合同算下來印花稅也是8萬多。這樣的話,滯納金就不少錢呢?這個咋樣能夠就是讓滯納金能夠少交一點?有沒有什么好的對策?
小菲老師
??|
提問時間:07/15 12:55
#稅務#
同學,你好 沒有辦法,你現(xiàn)在是被查到了,這個就少交不了。你可以試一下,問問稅務局是否能減免滯納金。
?閱讀? 17
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省級科技企業(yè)孵化器向在孵對象提供合同能源管理服務可以免征增值稅嗎
樸老師
??|
提問時間:07/15 12:31
#稅務#
符合條件的省級科技企業(yè)孵化器向在孵對象提供的合同能源管理服務,屬于孵化服務中的研發(fā)和技術服務,可免征增值稅
?閱讀? 122
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我們公司是一般納稅人,銷售食品之類的產(chǎn)品,是永輝超市的供應商,現(xiàn)在永輝超市倒閉清貨。導致我們公司的貸賣不出去了,有些食品過保質期。現(xiàn)在庫存還比較大,需要處理這批商品,兩種方式,沒過期的商品低價賣正常交稅,過期的產(chǎn)品報廢。請問過期的商品報廢,需要做進項轉出嗎?如果公司注銷稅務會不會要提供證據(jù),我們現(xiàn)在要從哪些方面準備材料。
郭老師
??|
提問時間:07/15 11:55
#稅務#
如果不是管理不善的,不需要進錢轉出。如果是管理不善的,需要進錢轉出。有報廢的證明,還有你們自己的說明。
?閱讀? 122
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小規(guī)模季度超過30了,收到的房租報稅的時候可以攤銷嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/15 10:33
#稅務#
收到的房租報增值稅的時候,不可以攤銷
?閱讀? 155
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一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)適用3%減按2%征收政策的這個固定資產(chǎn)購入的時間節(jié)點是什么時候?
文文老師
??|
提問時間:07/15 10:32
#稅務#
通常是指2008年12月31日以前購入
?閱讀? 45
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麻煩老師看下,我這個免稅申報填寫的正確嗎,
暖暖老師
??|
提問時間:07/15 10:02
#稅務#
你好,你得填寫是對的這個
?閱讀? 153
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稅務要求申報租賃合同印花稅,租賃合同簽訂了三年了,一月兩萬,所屬期怎么填寫,金額是填三年的嗎
家權老師
??|
提問時間:07/15 10:01
#稅務#
所屬期就是合同簽訂日期
?閱讀? 167
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請問稅金及附加繳費成功之后完稅憑證在哪里打?。?/a>
文文老師
??|
提問時間:07/15 09:57
#稅務#
文書式完稅證明可通過電子稅務局【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢開具;
?閱讀? 169
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老師您好,我想問下,家庭農場私營獨資企業(yè)開銷農業(yè)小麥種植自產(chǎn)自銷,免征增值稅附加稅,那水利基金和經(jīng)營所得也免稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/15 09:45
#稅務#
水利基金不免,經(jīng)營所得免。
?閱讀? 38
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和名企舉辦交流的業(yè)務,對方一般開什么內容的發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:07/15 09:13
#稅務#
你好,可開現(xiàn)代服務*宣傳服務
?閱讀? 192
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本月初申報了須預交的增值稅,但因為工程款未回,一直未能交稅,今天是最后一天申報第二季度增值稅,請問,我能先全額申報增值稅嗎?等到實際交了“預交增值稅”,再更正二季度申報表?
家權老師
??|
提問時間:07/15 09:09
#稅務#
可以的,以后交了在預交的當月抵交就行
?閱讀? 32
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季度第一次計提壞賬準備,如果營業(yè)利潤10萬元,已扣除計提的壞賬準備2萬元,所得稅率5%,那么這個季度應計提的所得稅費用是0.5萬元還是0.6萬元?
家權老師
??|
提問時間:07/15 08:43
#稅務#
直接計提的所得稅費用是0.5萬元
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銷售固定資產(chǎn)的簡易計稅和一般計稅能同時適用么
宋生老師
??|
提問時間:07/15 08:33
#稅務#
你好這個是可以的,主要看固定資產(chǎn)有沒有抵扣過。
?閱讀? 32
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甲公司為增值稅一般納稅人,2×24年因管理不善導致火災毀損庫存原材料一批,該批原材料賬面價值為80萬元(已計提存貨跌價準備15萬元),原購入時確認進項稅額為13萬元,收到保險公司賠償款25萬元。假定不考慮其他因素,經(jīng)批準企業(yè)確認該材料毀損凈損失應計入管理費用的金額為(?。┤f元。 0 B. 58 C. 68 D. 55 正確答案:C 管理不善造成存貨盤虧,進項稅額需要轉出。報廢凈損失計入管理費用的金額=80+13-25=68(萬元) 我問題是為什么不減去“已計提存貨跌價準備15萬元”?
暖暖老師
??|
提問時間:07/15 08:31
#稅務#
你好,賬面價值就已經(jīng)減去了減值 賬面價值=賬面原值-存貨跌價準備
?閱讀? 35
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老師,能幫我講一下,圈起來的這個等式的依據(jù)是什么嗎?數(shù)學關系上分析并不相等
姜再斌 老師
??|
提問時間:07/14 20:09
#稅務#
你好努力解答問題中,稍后回復你
?閱讀? 703
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最新出來的互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)涉稅報送規(guī)定,請問像核定征收的個體戶,收入不超過月10萬,沒有申報,風險大嗎?要注意哪些風險?真的要自動匹配訂單交易收入的數(shù)據(jù)嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/14 18:11
#稅務#
有風險。月入不超10萬雖稅負低,但未申報違反規(guī)定,可能面臨補稅、罰款。平臺會自動匹配訂單收入數(shù)據(jù),需注意按時申報,避免隱瞞收入。
?閱讀? 867
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員工5月入職,工資6月發(fā)放,個稅系統(tǒng)寫的入職日期為5月,在申報6月工資個稅的時候申報了該員工5月的工資,但申報5月工資個稅的時候沒有給該員工申報零工資.因為現(xiàn)在更改5月個稅申報比較麻煩,也不想再更正5月個稅申報,給該員工申報零工資,那需要把該員工入職日期改為6月嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/14 17:17
#稅務#
沒事的,直接填5.1號入職就行
?閱讀? 138
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醫(yī)保申報新增和減少完成之后,在哪個路徑進行申報?
文文老師
??|
提問時間:07/14 16:51
#稅務#
數(shù)據(jù)會自動推送到社保客戶端的
?閱讀? 44
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老師 ,您好!請問臨時工,用人單位需要代扣代繳個稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 16:27
#稅務#
您好,要的,公司要代扣代繳的
?閱讀? 130
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您好老師,最近有稅目變化的新規(guī)定嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/14 16:11
#稅務#
最近,沒有稅目變化的新規(guī)定
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