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老師,能幫我講一下,圈起來的這個等式的依據(jù)是什么嗎?數(shù)學(xué)關(guān)系上分析并不相等
姜再斌 老師
??|
提問時間:07/14 20:09
#稅務(wù)#
你好努力解答問題中,稍后回復(fù)你
?閱讀? 684
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最新出來的互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)涉稅報送規(guī)定,請問像核定征收的個體戶,收入不超過月10萬,沒有申報,風險大嗎?要注意哪些風險?真的要自動匹配訂單交易收入的數(shù)據(jù)嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/14 18:11
#稅務(wù)#
有風險。月入不超10萬雖稅負低,但未申報違反規(guī)定,可能面臨補稅、罰款。平臺會自動匹配訂單收入數(shù)據(jù),需注意按時申報,避免隱瞞收入。
?閱讀? 835
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員工5月入職,工資6月發(fā)放,個稅系統(tǒng)寫的入職日期為5月,在申報6月工資個稅的時候申報了該員工5月的工資,但申報5月工資個稅的時候沒有給該員工申報零工資.因為現(xiàn)在更改5月個稅申報比較麻煩,也不想再更正5月個稅申報,給該員工申報零工資,那需要把該員工入職日期改為6月嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 17:17
#稅務(wù)#
沒事的,直接填5.1號入職就行
?閱讀? 115
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醫(yī)保申報新增和減少完成之后,在哪個路徑進行申報?
文文老師
??|
提問時間:07/14 16:51
#稅務(wù)#
數(shù)據(jù)會自動推送到社??蛻舳说?/a>
?閱讀? 28
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老師 ,您好!請問臨時工,用人單位需要代扣代繳個稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 16:27
#稅務(wù)#
您好,要的,公司要代扣代繳的
?閱讀? 107
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您好老師,最近有稅目變化的新規(guī)定嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/14 16:11
#稅務(wù)#
最近,沒有稅目變化的新規(guī)定
?閱讀? 32
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2025年上半年交通運輸業(yè)的增值稅稅負率是多少
文文老師
??|
提問時間:07/14 15:17
#稅務(wù)#
交通運輸業(yè)的增值稅稅負率2.5%,供參考
?閱讀? 112
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老師,我們客戶經(jīng)營出現(xiàn)危機欠我們很多貨款,對方員工都跑路了,我們有從對方倉庫拿回部分產(chǎn)品?,F(xiàn)在問題是:那些產(chǎn)品對應(yīng)開出去的發(fā)票有一部分已經(jīng)認證抵扣,如果現(xiàn)在我們發(fā)起退貨紅沖對方無人能去確認。余下的對方尚未認證的我們可以直接發(fā)起紅沖發(fā)票,又跟拿回來的產(chǎn)品對應(yīng)不上。這種情況我們公司該怎么處理拿回的這批產(chǎn)品?賬上怎么做?發(fā)票怎么做?感謝老師!
樸老師
??|
提問時間:07/14 15:12
#稅務(wù)#
產(chǎn)品處理 按收回產(chǎn)品合理價值,借 “庫存商品”,貸 “應(yīng)收賬款” 沖抵欠款;定期評估,減值時借 “資產(chǎn)減值損失”,貸 “存貨跌價準備” 。 發(fā)票與賬務(wù) 已認證抵扣:會計沖收入(借 “主營業(yè)務(wù)收入”、“應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)”,貸 “應(yīng)收賬款” )、沖成本(借 “庫存商品”,貸 “主營業(yè)務(wù)成本” );稅務(wù)留存證據(jù),申報時做進項轉(zhuǎn)出(借 “主營業(yè)務(wù)成本” 等,貸 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)” )。 未認證:先溝通稅務(wù),暫不紅沖,作抵債物資;待對方有后續(xù)情況(恢復(fù)經(jīng)營、清算 ),再依規(guī)處理發(fā)票 。
?閱讀? 29
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老師好請問我們是農(nóng)業(yè)公司,開具的免稅水果,大米,小麥,這種需要交印花稅嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:07/14 13:28
#稅務(wù)#
你好需要繳納銷售合同印花稅的
?閱讀? 218
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老師好,請問購買銀行的結(jié)構(gòu)性存款,取得的利息收入,計入哪個科目?需要交哪些稅
郭老師
??|
提問時間:07/14 12:41
#稅務(wù)#
投資收益需要交所得稅。
?閱讀? 97
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老師,計提工資按應(yīng)發(fā)工資有沒有法律依據(jù)?現(xiàn)在稅務(wù)要求我們按實發(fā)計提,認為個稅和社保個人部分是代墊不應(yīng)該算在工資里
文文老師
??|
提問時間:07/14 11:47
#稅務(wù)#
這是企業(yè)準則的要求,按會計準則與會計理論,按應(yīng)發(fā)計提
?閱讀? 30
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公積金7月要變動繳存基數(shù),那個平均工資是取上年工資表里面的1-12月的的平均工資,還是取個稅系統(tǒng)里面所屬期的1-12月的平均工資
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 11:27
#稅務(wù)#
平均工資是取上年工資表里面的1-12月的的平均工資
?閱讀? 110
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老師您好,我們老板名下有多個企業(yè),都是獨立的,B公司沒有錢了,所以用a公司的對公戶給b公司的員工發(fā)工資,后面的賬務(wù)處理要怎么操作呀?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 11:24
#稅務(wù)#
借錢發(fā)工資,互相掛往來科目就行
?閱讀? 34
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寬帶費的發(fā)票稅目可以是電信服務(wù)*通信服務(wù)費嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 11:23
#稅務(wù)#
您好,可以的,就是這樣開的
?閱讀? 33
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寬帶費的發(fā)票稅目是什么呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 11:15
#稅務(wù)#
那個就是增值電信服務(wù),稅率6%
?閱讀? 38
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小規(guī)模納稅人既有專票又有普票,專票沖紅后,導(dǎo)致沖紅當期減征額大于收入的2%
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:37
#稅務(wù)#
不是當月紅沖的嗎?
?閱讀? 143
?收藏? 1
老師 問下印花稅房屋租賃合同,這個合同總共簽了2年5個月 租金約定前5個月每月1000,后面每年按5%遞增,這個合同的印花稅的計稅基數(shù)是不是 30830(1000*5+1000*1.05%*12+1000*1.05%*1.05%*12)
樸老師
??|
提問時間:07/14 09:56
#稅務(wù)#
你的計算有誤。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,房屋租賃合同印花稅的計稅依據(jù)是合同中約定的租金總額。對于租金遞增的情況,應(yīng)按各期實際發(fā)生的租金金額計算,將整個租賃期內(nèi)的租金相加作為計稅基數(shù)。 正確的計算過程如下: 前 5 個月租金:每月 1000 元,前 5 個月租金總額為 1000×5 = 5000 元。 第一年剩余 7 個月租金:月租金從第 6 個月開始變?yōu)?1000×(1 + 5%) = 1050 元,這 7 個月租金總額為 1050×7 = 7350 元。 第二年租金:月租金為 1050×(1 + 5%) = 1102.5 元,一年租金總額為 1102.5×12 = 13230 元。 則該合同的印花稅計稅基數(shù)為 5000 + 7350 + 13230 = 25580 元。
?閱讀? 32
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老師好,企業(yè)一定要按照稅負率去申報交稅嗎,不是應(yīng)該跟換實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)去納稅申報嗎
文文老師
??|
提問時間:07/14 09:35
#稅務(wù)#
你好,按實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)去納稅申報
?閱讀? 146
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想咨詢一下,電商個體戶報稅都有啥注意的嗎,銷量很少很少也夠不上交稅,能直接0申報嗎
文文老師
??|
提問時間:07/14 09:18
#稅務(wù)#
個體戶網(wǎng)銷零售,沒有員工,不涉及工資和社保 是合規(guī)的
?閱讀? 14
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個人所得稅申報,如果當月的工資在第二個月的月初,在哪個月申報?謝謝!
郭老師
??|
提問時間:07/14 09:10
#稅務(wù)#
你好,發(fā)放的次月申報。
?閱讀? 29
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老師 問下實務(wù)中印花稅申報的計稅基數(shù)如何確定比較合適,只有買賣合同,由于實際交易中很多沒有合同或者框架合同,沒有金額。按季申報,取增值稅申報表的銷售金額+抵扣進項/0.13的合計值乘以印花稅稅率可行
郭老師
??|
提問時間:07/14 09:04
#稅務(wù)#
你好,那就按照你收到的發(fā)票或是按照你賬上做的購入銷售都需要交。
?閱讀? 40
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問題二我們公司最近因為一項短期業(yè)務(wù)的需要,招聘了10名臨時工,這些臨時工到底需不需要繳納社保呢?
郭老師
??|
提問時間:07/14 08:48
#稅務(wù)#
臨時工的不需要社保,但是抵扣所得稅需要發(fā)票。
?閱讀? 29
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發(fā)票勾選了,不能確認,提示當前統(tǒng)計報表將作為申報的依據(jù),請在增值稅一般納稅人申報前完成統(tǒng)計確認的流程,是怎么回事呀
郭老師
??|
提問時間:07/14 06:49
#稅務(wù)#
抵扣統(tǒng)計的頁面你沒有點確認,你看下所屬期是六月份嗎?
?閱讀? 161
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當前統(tǒng)計報表將作為申報的依據(jù),請在增值稅一般納稅人申報前完成統(tǒng)計確認的流程。
樸老師
??|
提問時間:07/14 06:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你的問題是什么
?閱讀? 35
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產(chǎn)假期間不發(fā)放工資,單位收到生育津貼怎么做分錄,需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡嗎 個稅把生育津貼這部分調(diào)到免稅收入也申報了
高輝老師
??|
提問時間:07/13 21:07
#稅務(wù)#
你好,一般做其他應(yīng)付款,然后把這部分款發(fā)放給員工 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 發(fā)給員工 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
?閱讀? 289
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境外保險中介機構(gòu)支付的介紹費 如果是個人,按勞務(wù)報酬預(yù)繳年度按綜合匯算清。 如果是個體工商戶或獨資企業(yè)按經(jīng)營所得 如果是公司是涉外服務(wù)收入 不知道我理解的對不對
樸老師
??|
提問時間:07/13 20:55
#稅務(wù)#
...
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無形資產(chǎn)確認不是企業(yè)合并 確認時不影響會計利潤也不影響應(yīng)納稅所得額 確認當年的攤銷稅會差異和以后年度的攤銷稅會差異分別如何處理 比如納稅調(diào)整 是否確認遞延所得稅資產(chǎn)或負債
明琪老師
??|
提問時間:07/13 19:51
#稅務(wù)#
晚上好親!只調(diào)整當年的應(yīng)納稅所得額。對其形成的稅會差異,當年及以后都不用確認。也不確認遞延所得稅資產(chǎn)或負債
?閱讀? 142
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請問,個體工商戶2024年1-12月總收入4萬元,已經(jīng)報表經(jīng)營所得A類報表,是否還需要報B類報表
暖暖老師
??|
提問時間:07/13 17:35
#稅務(wù)#
你好,這AB只需要申報一個就可以的
?閱讀? 252
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自然人股東從公司無息借款2萬元是用于非經(jīng)營活動,約定12月31日還清,有借款合同,有稅務(wù)風險嗎?還是說要寫成用用于經(jīng)營活動,12月31日還清,這樣可以規(guī)避風險呢?
高輝老師
??|
提問時間:07/13 17:17
#稅務(wù)#
你好,需要在年底之前還給公司就可以,金額2萬元也不是特別大,稅務(wù)風險小
?閱讀? 255
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本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額168972.33的2%,請確認填寫是否正確。
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 16:23
#稅務(wù)#
你沒有開專票就只填第10欄,不能填在第3欄
?閱讀? 78
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