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老師好,請問我們是農(nóng)業(yè)公司,我們購進(jìn)的插秧機(jī)進(jìn)項稅可以抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/11 15:13
#稅務(wù)#
你銷售出去是免稅的,所以不需要抵扣。也不能夠抵扣
?閱讀? 106
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系統(tǒng)測算發(fā)票有三萬五,在電子稅務(wù)局看到的接受發(fā)票只有三千,實(shí)際上到處都找了,收到的發(fā)票也只有三千,會不會是這里的原因
樸老師
??|
提問時間:07/11 12:58
#稅務(wù)#
很可能是這個原因??赡苁窍到y(tǒng)數(shù)據(jù)同步延遲、發(fā)票未收到、查詢條件錯,或系統(tǒng) / 開票方錄入有誤,導(dǎo)致系統(tǒng)測算與實(shí)際發(fā)票金額不符。
?閱讀? 195
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一直顯示填報的成本費(fèi)用與系統(tǒng)測算的金額差異過大,然后系統(tǒng)有提供一個數(shù)供參考,我填的比這個數(shù)低也會說測算異常,差異過大,不管填多少都是這個提示
樸老師
??|
提問時間:07/11 12:54
#稅務(wù)#
可能是發(fā)票問題(無票、跨期)、核算差異(工資個稅、資本化劃分)、系統(tǒng)未考慮特殊情況,或填寫錯誤。核對發(fā)票、調(diào)整核算、檢查填寫,或備注說明特殊情況。
?閱讀? 21
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個人獨(dú)資企業(yè)申報經(jīng)營所得的時候,一直顯示系統(tǒng)測算異常,系統(tǒng)有提供一個數(shù)據(jù),按照系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)填也還是顯示測算異常,在這個數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上加減也還是顯示異常,請問這是什么原因
郭老師
??|
提問時間:07/11 12:47
#稅務(wù)#
他是顯示你的成本費(fèi)用異常嗎
?閱讀? 105
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個人獨(dú)資企業(yè)是不是不享受所得稅減半征收
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/11 12:45
#稅務(wù)#
您好,是的,只有個體適用
?閱讀? 22
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在同一個市不同區(qū),注冊成立分公司,這個分公司的稅收是在公司所在區(qū)繳納,還是在分公司所在區(qū)繳納?如果是在分公司所在區(qū)繳納,繳納哪些稅?分公司可以用分公司的名義開票嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/11 11:25
#稅務(wù)#
所得稅可以在總公司一塊兒交,其他的稅款在分公司自己繳納 增值稅附加稅印花稅個稅 可以
?閱讀? 107
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請問,個體工商戶的經(jīng)營所得上半年是定期定額,下半年改為查賬征收,上半年定期定額開超了,交了生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,下半個查賬征收,年終成本超過收入虧損了,年度匯算清繳時上半年繳的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅能退稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/11 11:23
#稅務(wù)#
你好,這個正常是可以退的。T
?閱讀? 24
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你好老師 我們本月無銷項 本月有一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出63元 我認(rèn)證了1萬做進(jìn)項稅 這樣我們不用繳稅了 請問老師怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 10:58
#稅務(wù)#
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
?閱讀? 9
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營業(yè)外收入得交多少稅啊,本來就是正常的公司經(jīng)常,再交這么多稅就不合適了,況且一年不止一次呢
文文老師
??|
提問時間:07/11 10:56
#稅務(wù)#
按利潤總額申報企業(yè)所得稅
?閱讀? 23
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問下,總公司給分公司打款不用還,支付員工工資,房租,這種分公司和總公司一般計入什么科目?
宋生老師
??|
提問時間:07/11 10:41
#稅務(wù)#
你好,你們這個是單獨(dú)核算還是一起?
?閱讀? 136
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老師,請問下可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行費(fèi)用可不可以稅前扣除?
文文老師
??|
提問時間:07/11 10:38
#稅務(wù)#
你好,《國家稅務(wù)總局公告2012年第15號》,企業(yè)通過發(fā)行債券融資發(fā)生的合理費(fèi)用,不符合資本化條件的,可作為財務(wù)費(fèi)用在企業(yè)所得稅前據(jù)實(shí)扣除
?閱讀? 23
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老師,您好!請問營業(yè)賬簿印花稅稅率是多少呢?一般納稅人的小微企業(yè)。
文文老師
??|
提問時間:07/11 09:52
#稅務(wù)#
營業(yè)賬簿印花稅稅率 萬分之2.5
?閱讀? 35
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老師您好,我們是一般納稅人,職工人數(shù)180人左右,資產(chǎn)總額3600萬,2020年到2022年一直都是虧損狀態(tài),2023年和2024年都是盈利,但是都彌補(bǔ)了2020到2022年的虧損了,這樣我們還是小型微利企業(yè)嗎
樸老師
??|
提問時間:07/11 09:42
#稅務(wù)#
小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過 300 萬元、從業(yè)人數(shù)不超過 300 人、資產(chǎn)總額不超過 5000 萬元等三個條件的企業(yè)
?閱讀? 131
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老師你好,請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)蓋房時支付的地基部分檢測、主體部分檢測費(fèi)交印花稅嗎?
鄒老師
??|
提問時間:07/11 09:21
#稅務(wù)#
你好,這個是屬于技術(shù)服務(wù) 性質(zhì)嗎?
?閱讀? 21
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請問更正財務(wù)報表的存貨有沒有風(fēng)險,有一部分發(fā)票是12月份的但是沒有銷售所以沒有入賬。
文文老師
??|
提問時間:07/11 09:12
#稅務(wù)#
更正財務(wù)報表的存貨 沒有風(fēng)險
?閱讀? 21
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一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)最新的增值稅政策
宋生老師
??|
提問時間:07/11 08:09
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人仍然是正常的抵扣,按照抵扣后的金額交稅。
?閱讀? 141
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稅務(wù)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,然后讓調(diào)整成本,把有問題的發(fā)票減掉,然后這部分成本交了稅,請問這個稅能做到賬里面嗎,還有滯納金
立峰老師
??|
提問時間:07/11 01:08
#稅務(wù)#
你好同學(xué),能做到賬里
?閱讀? 77
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自然人投資多家公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓2家,一家賺所得200萬已征稅,另一家轉(zhuǎn)讓虧損100萬,是否可相抵后納稅?還有一家是關(guān)閉注銷,收回投資虧損100萬,是否可抵
東老師
??|
提問時間:07/10 19:09
#稅務(wù)#
您好,不能相互抵,需要分別交稅
?閱讀? 54
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企業(yè)政策性搬遷中,營業(yè)外收入如提前騰空獎勵250萬元,在實(shí)際收到時需要確認(rèn)為當(dāng)期的應(yīng)稅收入。至于5年后(即2030年)所得稅年報A105110表填寫的搬遷收入項目,確實(shí)應(yīng)當(dāng)與合同約定的內(nèi)容保持一致,包括土地廠房補(bǔ)償款、機(jī)器設(shè)備搬遷補(bǔ)償、人員停工損失、提前騰空獎勵以及賠償出售房產(chǎn)損失等各項金額。我的疑問是搬遷收入-搬遷支出會引起重復(fù)征稅,如何避免?
樸老師
??|
提問時間:07/10 18:59
#稅務(wù)#
避免重復(fù)征稅的關(guān)鍵是按政策規(guī)范核算搬遷收支: 1. 搬遷收入和支出暫不計入當(dāng)期應(yīng)稅所得,在搬遷完成年度匯總清算; 2. 嚴(yán)格區(qū)分搬遷支出(僅含搬遷費(fèi)用、資產(chǎn)處置支出,購置資產(chǎn)支出不得扣除); 3. 專項核算收支,準(zhǔn)確記錄資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),利用5年搬遷期限遞延納稅,確保收支匹配清算,不重復(fù)計稅。
?閱讀? 49
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酒廠從農(nóng)民手中收購的高粱能夠計算抵扣進(jìn)項稅,但是在你們的稅一《經(jīng)典題解消費(fèi)稅的綜合題一沒有這樣做
樸老師
??|
提問時間:07/10 18:56
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是我們會計學(xué)堂的嗎
?閱讀? 46
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企業(yè)所得稅季報的營業(yè)成本包不包括期間費(fèi)用
文文老師
??|
提問時間:07/10 17:18
#稅務(wù)#
營業(yè)成本 不包括期間費(fèi)用
?閱讀? 53
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有進(jìn)項留底稅放到哪個科目,直接留在進(jìn)項里面可以吧,不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 銷:800 進(jìn):1000 借:銷800 貸: 進(jìn)800 這樣進(jìn)項里面余額剩200,下個月需要再轉(zhuǎn)出可以的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 16:43
#稅務(wù)#
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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老師 我代帳了一個企業(yè)類型為 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) 的公司 這樣的公司法定代表人的工資薪金 可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 16:37
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 48
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公司銷售一輛二手汽車 銷售給A當(dāng)時沒有開具發(fā)票,A 又銷售給了B B去過戶的時候開具了一張二手車行的發(fā)票6000元 請問公司怎么來申報增值稅
宋生老師
??|
提問時間:07/10 16:26
#稅務(wù)#
你好,公司按銷售申報。你是小規(guī)模嗎
?閱讀? 41
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國有企業(yè)對下屬100%全資子公司以實(shí)物資產(chǎn)注資,稅務(wù)上會涉及哪些稅費(fèi)?業(yè)務(wù)有沒有相關(guān)的政策說明呀?同屬于國有資產(chǎn)以實(shí)物注資需要按照視同銷售繳納稅費(fèi)嗎?(出資方為一般納稅人,實(shí)物資產(chǎn)為16年單位劃撥至出資方的無產(chǎn)權(quán)證公租房資產(chǎn)。)
姜再斌 老師
??|
提問時間:07/10 16:25
#稅務(wù)#
本月支付當(dāng)月貨款的60%,支付上月貨款的30%,支付上上月貨款的10%
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出資方是一般納稅人,實(shí)物資產(chǎn)為早起單位劃撥到出資方的沒有產(chǎn)權(quán)證的公租房資產(chǎn)。
文文老師
??|
提問時間:07/10 16:20
#稅務(wù)#
你好,具體問題是什么呢?
?閱讀? 39
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老師:您好!小型微利企業(yè)按季申報企業(yè)所得稅,有稅怎么記賬?需要計提嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 16:10
#稅務(wù)#
計提匯算所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
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在環(huán)保稅申報實(shí)操上面卡住了,主要的問題有三個。第一:產(chǎn)排污系數(shù)基礎(chǔ)信息采集表中產(chǎn)污系數(shù)和排污系數(shù)是一樣的值嗎?第二申報計算時的計算基數(shù)該如何確定?第三排污系數(shù)法不是應(yīng)該由投入原材料數(shù)量乘以產(chǎn)污系數(shù)減去環(huán)保設(shè)備去除污染量等于污染物排放量嗎?為何與電子稅務(wù)局申報計算方式不一致?
樸老師
??|
提問時間:07/10 15:36
#稅務(wù)#
...
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收到油費(fèi)發(fā)票怎么入分錄
文文老師
??|
提問時間:07/10 15:22
#稅務(wù)#
借:管理費(fèi)用-油費(fèi) 貸:銀行存款
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我們公司有個演出項目需聘請演員4個月,他們的排練費(fèi)要按月發(fā)放,不幫他們買社保,請問他們的排練費(fèi)是按工資還是勞務(wù)報酬申報個稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 15:13
#稅務(wù)#
那個是按勞務(wù)報酬申報
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