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老師,我們公司是鑫諾泰,看一下需要怎么寫分錄?這兩個(gè)票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)0.78。 貼現(xiàn)公司: 青島鑫譽(yù)承達(dá)商貿(mào)有限公司 賬號(hào):0270082010001023133 開戶行:武漢眾邦銀行股份有限公司 行號(hào):323521012066
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/07 07:27
#財(cái)務(wù)軟件#
手續(xù)費(fèi)是0.78元還是0.78%呢?
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老師看一下后面兩個(gè)007開進(jìn)來的庫存是不是沖0013暫估的庫存
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/07 07:22
#財(cái)務(wù)軟件#
不是 暫估一般在前 發(fā)票在后才暫估 07感覺是暫估 09沖暫估 你在看下 你是按照順序編的記賬憑證字號(hào)吧
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老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫貨車購置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個(gè)補(bǔ)計(jì)提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個(gè)折舊費(fèi)計(jì)管理費(fèi)用
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/05 08:24
#財(cái)務(wù)軟件#
科目設(shè)置不合理,車輛購置稅應(yīng)計(jì)入 “固定資產(chǎn)_貨車” 成本,無需單獨(dú)體現(xiàn)購置稅,可在臺(tái)賬備注 。補(bǔ)提折舊憑證算月折舊額 D = (入賬價(jià)值 - 殘值)÷(折舊年限×12) 。補(bǔ)提 4、5 月: 借:管理費(fèi)用 - 折舊費(fèi) 2D 貸:累計(jì)折舊 2D 6 月及以后正常提: 借:管理費(fèi)用 - 折舊費(fèi) D 貸:累計(jì)折舊 D ,也可按軟件流程用折舊調(diào)整功能處理 。
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快賬中已審核的憑證怎樣更改
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/04 20:33
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是快賬的客服,可以問下他
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固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓怎么做分錄
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/04 12:51
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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老師,個(gè)體戶,小規(guī)模,收到的普通發(fā)票,是不可以抵扣的,對(duì)吧
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/04 12:10
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,個(gè)體戶作為小規(guī)模納稅人,收到的普通發(fā)票不能抵扣增值稅。但相關(guān)成本費(fèi)用發(fā)票可在計(jì)算所得稅時(shí)扣除。
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只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/04 09:44
#財(cái)務(wù)軟件#
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初
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老師,我們公司是鑫諾泰,看一下需要怎么寫分錄?這兩個(gè)票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)0.78。 貼現(xiàn)公司: 青島鑫譽(yù)承達(dá)商貿(mào)有限公司 賬號(hào):0270082010001023133 開戶行:武漢眾邦銀行股份有限公司 行號(hào):323521012066
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/04 07:36
#財(cái)務(wù)軟件#
你把匯票賣給這個(gè)鑫譽(yù)承達(dá)了嗎
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老師,匯算清繳退回來的企業(yè)所得稅怎么做分錄?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/03 18:43
#財(cái)務(wù)軟件#
退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
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酒店做賬按實(shí)際收到的錢做賬還是按營業(yè)額做賬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/03 18:03
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,一般權(quán)責(zé)發(fā)生制,是按營業(yè)額來做。
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2024年12月離職的員工,2025年6月補(bǔ)繳上年7-11月的社?;鶖?shù)補(bǔ)差,發(fā)現(xiàn)這個(gè)離職員也要補(bǔ)繳兩個(gè)月,現(xiàn)在是不是讓這個(gè)員工把這兩個(gè)月個(gè)人承擔(dān)部分金額轉(zhuǎn)回我們公賬來?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/03 16:29
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,就是那樣處理就行
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老師我是新公司注冊(cè)完成了,也在稅務(wù)局登記過了,怎么回家電腦沒有人員信息采集呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/03 15:02
#財(cái)務(wù)軟件#
這個(gè)采集你要申報(bào)工資人員的信息
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汽車汽配件銷售的出納應(yīng)該做些什么工作
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/03 13:50
#財(cái)務(wù)軟件#
管理現(xiàn)金和銀行存款,辦理收款、付款和轉(zhuǎn)賬,登記日記賬并核對(duì)賬目;保管票據(jù)、印章和重要憑證;開具發(fā)票或收據(jù),整理報(bào)銷單據(jù)并審核合規(guī)性;統(tǒng)計(jì)每日銷售回款,與銷售部門對(duì)接資金到賬情況;編制資金日?qǐng)?bào)表,定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和銀行存款,確保賬實(shí)相符;協(xié)助會(huì)計(jì)做好對(duì)賬和結(jié)賬工作,
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老師,問一下我們公司是小規(guī)模是建筑攻城有限公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購進(jìn)的豬肉,不是往外銷售的,這個(gè)可以算是我們公司的費(fèi)用嗎?應(yīng)該記入什么科目
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/03 13:22
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你們職工食堂的話,做福利費(fèi)借管理費(fèi)用福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 如果是項(xiàng)目工人的話,就改成工程施工福利費(fèi)。
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老師你好!我是做光伏新能源項(xiàng)目的,一直到現(xiàn)在還沒利潤,那要怎么查看公司
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/03 10:15
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你具體是想看什么呢?
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老師,看一下是不是0007開進(jìn)來的庫存可以沖00013的暫估
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/03 07:32
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,007在前面,那你013還需要暫估嗎?先發(fā)生的發(fā)票你還用暫估 直接做發(fā)票入庫 后期不需要暫估 除非又購入沒發(fā)票才暫估
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1號(hào)樓的分配比例怎么算?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/02 18:09
#財(cái)務(wù)軟件#
1 號(hào)樓分配比例 = 自身基數(shù)(面積 / 造價(jià)等)÷ 總基數(shù),題目中按面積算約 36.51%
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老師,我現(xiàn)在操作用友T3財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在想結(jié)帳2025年1月-2025年3月,憑證全部審核完了,記帳了,現(xiàn)在我想結(jié)帳時(shí) ,財(cái)務(wù)軟件提示 2025年3月末通過工作檢查,不可以結(jié)帳。 那么我應(yīng)如何處理呢?因?yàn)槲椰F(xiàn)在要做2025年4月-6月的帳了,不能新增憑證
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/02 16:27
#財(cái)務(wù)軟件#
查結(jié)賬檢查項(xiàng):進(jìn)結(jié)賬模塊,看具體不通過原因(如損益未轉(zhuǎn)、試算不平、模塊未結(jié)賬等 )。 針對(duì)性解決: 損益未轉(zhuǎn):用 “轉(zhuǎn)賬生成” 做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并記賬; 試算不平:核對(duì)憑證,改錯(cuò)誤后重記賬、試算; 模塊未結(jié)(如固定資產(chǎn) ):先結(jié)對(duì)應(yīng)模塊。 重新結(jié)賬:處理完,再次嘗試結(jié)賬,仍有問題重啟軟件 / 電腦。
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老師不同財(cái)務(wù)軟件,科目余額表怎么導(dǎo)入從另一個(gè)導(dǎo)入到檸檬云
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/02 16:05
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)不一定能兼容啊。
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個(gè)人社保如何做賬處理
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/02 09:51
#財(cái)務(wù)軟件#
發(fā)放工資月份扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分) 銀行存款 4申報(bào)月份做杜保 借: 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款
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我單位在2024-25年多次收到18年在職過員工的個(gè)稅申述,在18年的時(shí)候已經(jīng)給離職員工做了非正常處理,間隔多年以后他們的個(gè)稅APP上又顯示了這個(gè)單位,作為企業(yè)該怎么處理這種問題,避免被申述
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/02 08:58
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,不是非正常處理,而是之前申報(bào)的,你們都已經(jīng)更正申報(bào),調(diào)整過了沒
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第4題怎么做分錄?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/01 19:49
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 1. 計(jì)算每公里攤銷額 每公里預(yù)提額 = (1000 - 50)÷80000 = 0.011875元/公里 本月攤銷額 = 5000×0.011875 = 59.38元(保留兩位小數(shù) ) 2. 分錄(按“預(yù)提費(fèi)用法”核心邏輯 ) (1)領(lǐng)用外胎(轉(zhuǎn)在用,若企業(yè)簡化流程,也可直接關(guān)聯(lián)攤銷,但規(guī)范需先轉(zhuǎn)在用 ): 借:周轉(zhuǎn)材料 - 低值易耗品(在用) 1000 貸:周轉(zhuǎn)材料 - 低值易耗品(在庫) 1000 (2)月末預(yù)提攤銷(計(jì)入成本費(fèi)用,運(yùn)輸企業(yè)通常走“主營業(yè)務(wù)成本” ): 借:主營業(yè)務(wù)成本 59.38 貸:預(yù)提費(fèi)用(或其他應(yīng)付款) - 輪胎攤銷 59.38 (3)分?jǐn)偝杀静町悾ㄓ?jì)劃成本與實(shí)際成本差,差異率1% ): 差異額 = 1000×1%×(59.38÷1000) ≈ 0.59(或簡化按領(lǐng)用全部分?jǐn)?,后續(xù)調(diào)整 ) 借:主營業(yè)務(wù)成本 0.59 貸:材料成本差異 0.59 核心邏輯:通過“預(yù)提費(fèi)用”逐期攤銷外胎成本,同時(shí)分?jǐn)傆?jì)劃成本差異,匹配運(yùn)輸業(yè)務(wù)成本 。
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如何創(chuàng)建賬套平時(shí)練習(xí)用
妮老師
??|
提問時(shí)間:07/01 18:36
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,新增賬套,按照提示一步步來設(shè)置
?閱讀? 30
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老師 請(qǐng)問賬套不小心刪除了該怎么恢復(fù)啊 我們用的億企代賬
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/01 17:12
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,據(jù)了解,通常不能恢復(fù)了,可問下億企方,看是否有備份
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老師問下,個(gè)體戶,個(gè)人所得稅是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào),還是要會(huì)計(jì)申報(bào),我這邊廣西的
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/01 16:23
#財(cái)務(wù)軟件#
生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅核定征收才自動(dòng)申報(bào),查賬征收需要自己申報(bào)
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第一題怎么解答分錄后面的得數(shù)怎么算?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/01 16:17
#財(cái)務(wù)軟件#
1. 計(jì)算各車隊(duì)實(shí)際耗用汽油數(shù)量貨車隊(duì): 實(shí)際耗用 = 期初結(jié)存(3000 升) + 本期領(lǐng)用(54000 升) - 期末結(jié)存(1000 升) = 3000 + 54000 - 1000 = 56000升客車隊(duì): 實(shí)際耗用 = 期初結(jié)存(3500 升) + 本期領(lǐng)用(71000 升) - 期末結(jié)存(45000 升) = 3500 + 71000 - 4500 = 70000升公司內(nèi)部車隊(duì): 實(shí)際耗用 = 本期領(lǐng)用 = 1000 升(無期初、期末結(jié)存,直接領(lǐng)用 )保養(yǎng)場: 實(shí)際耗用 = 本期領(lǐng)用 = 2000 升(無期初、期末結(jié)存,直接領(lǐng)用 ) 2. 計(jì)算計(jì)劃成本(計(jì)劃成本 = 實(shí)際耗用量 × 計(jì)劃單價(jià) )貨車隊(duì)計(jì)劃成本:56000×3 = 168000元客車隊(duì)計(jì)劃成本:70000×3 = 210000元公司內(nèi)部車隊(duì)計(jì)劃成本:1000×3 = 3000元保養(yǎng)場計(jì)劃成本:2000×3 = 6000元 3. 計(jì)算成本差異(差異 = 計(jì)劃成本 × 差異率,差異率 2% )貨車隊(duì)成本差異:168000×2% = 3360元(超支差異,記借方 )客車隊(duì)成本差異:210000×2% = 4200元(超支差異,記借方 )公司內(nèi)部車隊(duì)成本差異:3000×2% = 60元(超支差異,記借方 )保養(yǎng)場成本差異:6000×2% = 120元(超支差異,記借方 ) 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 貨車隊(duì)(燃料) 168000 主營業(yè)務(wù)成本 - 客車隊(duì)(燃料) 210000 管理費(fèi)用 - 內(nèi)部車隊(duì)(燃料) 3000 制造費(fèi)用 - 保養(yǎng)場(燃料) 6000 貸:原材料 - 汽油(計(jì)劃成本) 387000 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 貨車隊(duì)(燃料差異) 3360 主營業(yè)務(wù)成本 - 客車隊(duì)(燃料差異) 4200 管理費(fèi)用 - 內(nèi)部車隊(duì)(燃料差異) 60 制造費(fèi)用 - 保養(yǎng)場(燃料差異) 120 貸:材料成本差異 - 汽油 7740
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資產(chǎn)負(fù)債表是平的,但是利潤表中的凈利潤本年累計(jì)金額,比資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤多了22塊錢,出現(xiàn)這種錯(cuò)誤的原因是什么?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/01 15:52
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是否有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)
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公司開了茶飲店,買了冰柜2000元用來賣冰淇淋,冰柜費(fèi)用計(jì)入什么科目?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:23
#財(cái)務(wù)軟件#
可計(jì)入銷售費(fèi)用-低值易耗品
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老師問下,公司賬戶向銀行貸款了一筆款,但是用于另一個(gè)公司賬戶購材料款,這筆賬怎么轉(zhuǎn)?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/01 10:04
#財(cái)務(wù)軟件#
你好意思是這比貸款用于支付貨款了對(duì)嗎?
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問題:23年產(chǎn)出了一批成品,然后物料狀態(tài)一直是質(zhì)檢中,現(xiàn)在物料過效期了,這個(gè)月把狀態(tài)改為了已凍結(jié),然后在成本月結(jié)的時(shí)候把這個(gè)訂單關(guān)閉了,隨后系統(tǒng)就自動(dòng)生成了一筆憑證,然后我月結(jié)結(jié)束看資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候就顯示有差異,差額就是這個(gè)數(shù)。想請(qǐng)教一下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不等,原因?yàn)槌杀静町惤痤~,怎么做分錄能將報(bào)表調(diào)平
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/01 08:54
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,它自動(dòng)生成的憑證怎么寫的,寫一下。
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