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財(cái)務(wù)軟件
Excel
老師這個(gè)怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:39
#財(cái)務(wù)軟件#
借:銀行存款-轉(zhuǎn)入行銀行賬戶 貸:銀行存款-轉(zhuǎn)出行銀行賬戶
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老師,我們公司是愛麗潔這個(gè)回單怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/08 09:48
#財(cái)務(wù)軟件#
先掛其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再轉(zhuǎn)費(fèi)用
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老師,今年沖減了去年的暫估庫存和成本導(dǎo)致未分配利潤的期初數(shù)對不起來,需要調(diào)整報(bào)表嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/07 20:29
#財(cái)務(wù)軟件#
你收到暫估的發(fā)票了嗎
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老師,是哪個(gè)地方不對啊
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 17:35
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,沒有看到相關(guān)截圖
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老師問一下,財(cái)務(wù)軟件做完帳后的利潤總額要跟申報(bào)電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額一樣嗎?上個(gè)季度交了80的所得稅,怎么這個(gè)季度申報(bào)時(shí)利潤總額不一致呢就差寫80
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 17:15
#財(cái)務(wù)軟件#
那么笨季度就不需要計(jì)提了
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老師,青島璟潤是我們公司,這個(gè)回單怎么做分錄
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/07 12:25
#財(cái)務(wù)軟件#
借管理費(fèi)用訴訟費(fèi) 貸銀行存款 還要有發(fā)票的
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老師,我們公司是鑫諾泰,看一下需要怎么寫分錄?這兩個(gè)票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)0.78。 貼現(xiàn)公司: 青島鑫譽(yù)承達(dá)商貿(mào)有限公司 賬號:0270082010001023133 開戶行:武漢眾邦銀行股份有限公司 行號:323521012066
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/07 07:27
#財(cái)務(wù)軟件#
手續(xù)費(fèi)是0.78元還是0.78%呢?
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老師看一下后面兩個(gè)007開進(jìn)來的庫存是不是沖0013暫估的庫存
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/07 07:22
#財(cái)務(wù)軟件#
不是 暫估一般在前 發(fā)票在后才暫估 07感覺是暫估 09沖暫估 你在看下 你是按照順序編的記賬憑證字號吧
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這個(gè)固定資產(chǎn)怎么填寫,實(shí)操方面的,我想計(jì)提折舊
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/06 16:52
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 就是帶星號的都要填。 你這個(gè)應(yīng)該是折舊3年的。你是哪個(gè)框不會(huì)填?
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這個(gè)固定資產(chǎn)怎么填寫
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/06 16:50
#財(cái)務(wù)軟件#
如果你是一般納稅人,收到的是專票,寫上稅額。如果沒有專票普票的,或者是小規(guī)模的資產(chǎn)原值,就是加稅合計(jì) 期初累計(jì)折舊。在這里寫0 沒有稅金的話,稅金科目就是空著。 如果有的話,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),或者是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 固定資產(chǎn)清理科目改成固定資產(chǎn)清理 其他的可以
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老師,我用的是金蝶的KlS標(biāo)準(zhǔn)版的財(cái)務(wù)軟件,會(huì)計(jì)科目一沒有累計(jì)攤銷科目,是我手動(dòng)添加的,在出資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),無形資產(chǎn)的期末數(shù)是我手動(dòng)修改了計(jì)算公式才對的,但是這個(gè)期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年年初的時(shí)候又不對了。我已用同樣的方法自定義公式`但保存不了,是不是我的方法不對?正確的應(yīng)該是什么?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/06 16:12
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師 我有個(gè)賬套 不知道什么時(shí)候誤刪了,怎么找回。 是咱們的快賬
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/06 10:47
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是快賬的客服,可以問下他
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裝修裝飾行業(yè)含銷售家具家居業(yè)務(wù),推薦財(cái)務(wù)軟件
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/06 10:22
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)用金蝶就可以
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快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/05 22:51
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,不是的,還可以APP登陸上
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老師你好我問下這個(gè)公司6月份剛成立,我用快賬這個(gè)軟件建立套賬的話套賬時(shí)間要6月份嗎?我7月份發(fā)6月份的工資的話會(huì)計(jì)期間7月份沒事嗎
鄒老師
??|
提問時(shí)間:07/05 13:30
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,根據(jù)你的描述,啟用賬套時(shí)間是6月份。 沒事的
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老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫貨車購置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個(gè)補(bǔ)計(jì)提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個(gè)折舊費(fèi)計(jì)管理費(fèi)用
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/05 08:24
#財(cái)務(wù)軟件#
科目設(shè)置不合理,車輛購置稅應(yīng)計(jì)入 “固定資產(chǎn)_貨車” 成本,無需單獨(dú)體現(xiàn)購置稅,可在臺(tái)賬備注 。補(bǔ)提折舊憑證算月折舊額 D = (入賬價(jià)值 - 殘值)÷(折舊年限×12) 。補(bǔ)提 4、5 月: 借:管理費(fèi)用 - 折舊費(fèi) 2D 貸:累計(jì)折舊 2D 6 月及以后正常提: 借:管理費(fèi)用 - 折舊費(fèi) D 貸:累計(jì)折舊 D ,也可按軟件流程用折舊調(diào)整功能處理 。
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快賬中已審核的憑證怎樣更改
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/04 20:33
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是快賬的客服,可以問下他
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固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓怎么做分錄
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/04 12:51
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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老師,個(gè)體戶,小規(guī)模,收到的普通發(fā)票,是不可以抵扣的,對吧
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/04 12:10
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,個(gè)體戶作為小規(guī)模納稅人,收到的普通發(fā)票不能抵扣增值稅。但相關(guān)成本費(fèi)用發(fā)票可在計(jì)算所得稅時(shí)扣除。
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只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/04 09:44
#財(cái)務(wù)軟件#
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初
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老師,我們公司是鑫諾泰,看一下需要怎么寫分錄?這兩個(gè)票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)0.78。 貼現(xiàn)公司: 青島鑫譽(yù)承達(dá)商貿(mào)有限公司 賬號:0270082010001023133 開戶行:武漢眾邦銀行股份有限公司 行號:323521012066
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/04 07:36
#財(cái)務(wù)軟件#
你把匯票賣給這個(gè)鑫譽(yù)承達(dá)了嗎
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老師,匯算清繳退回來的企業(yè)所得稅怎么做分錄?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/03 18:43
#財(cái)務(wù)軟件#
退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
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酒店做賬按實(shí)際收到的錢做賬還是按營業(yè)額做賬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/03 18:03
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,一般權(quán)責(zé)發(fā)生制,是按營業(yè)額來做。
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2024年12月離職的員工,2025年6月補(bǔ)繳上年7-11月的社?;鶖?shù)補(bǔ)差,發(fā)現(xiàn)這個(gè)離職員也要補(bǔ)繳兩個(gè)月,現(xiàn)在是不是讓這個(gè)員工把這兩個(gè)月個(gè)人承擔(dān)部分金額轉(zhuǎn)回我們公賬來?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/03 16:29
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,就是那樣處理就行
?閱讀? 23
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老師我是新公司注冊完成了,也在稅務(wù)局登記過了,怎么回家電腦沒有人員信息采集呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/03 15:02
#財(cái)務(wù)軟件#
這個(gè)采集你要申報(bào)工資人員的信息
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汽車汽配件銷售的出納應(yīng)該做些什么工作
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/03 13:50
#財(cái)務(wù)軟件#
管理現(xiàn)金和銀行存款,辦理收款、付款和轉(zhuǎn)賬,登記日記賬并核對賬目;保管票據(jù)、印章和重要憑證;開具發(fā)票或收據(jù),整理報(bào)銷單據(jù)并審核合規(guī)性;統(tǒng)計(jì)每日銷售回款,與銷售部門對接資金到賬情況;編制資金日報(bào)表,定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和銀行存款,確保賬實(shí)相符;協(xié)助會(huì)計(jì)做好對賬和結(jié)賬工作,
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老師,問一下我們公司是小規(guī)模是建筑攻城有限公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購進(jìn)的豬肉,不是往外銷售的,這個(gè)可以算是我們公司的費(fèi)用嗎?應(yīng)該記入什么科目
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/03 13:22
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你們職工食堂的話,做福利費(fèi)借管理費(fèi)用福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 如果是項(xiàng)目工人的話,就改成工程施工福利費(fèi)。
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老師你好!我是做光伏新能源項(xiàng)目的,一直到現(xiàn)在還沒利潤,那要怎么查看公司
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/03 10:15
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你具體是想看什么呢?
?閱讀? 28
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老師,看一下是不是0007開進(jìn)來的庫存可以沖00013的暫估
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/03 07:32
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,007在前面,那你013還需要暫估嗎?先發(fā)生的發(fā)票你還用暫估 直接做發(fā)票入庫 后期不需要暫估 除非又購入沒發(fā)票才暫估
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1號樓的分配比例怎么算?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/02 18:09
#財(cái)務(wù)軟件#
1 號樓分配比例 = 自身基數(shù)(面積 / 造價(jià)等)÷ 總基數(shù),題目中按面積算約 36.51%
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