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老師您好,我們一個行業(yè)協(xié)會,準(zhǔn)備印600本關(guān)于打擊黑產(chǎn)案例的宣傳手冊,里面的10篇案例是跟會員公司征集來的,現(xiàn)在想給這供稿的10篇案例人員獎勵,400元/篇。這個獎勵,我們可以算宣傳費嗎?還是需要算作勞務(wù)費、或稿費呢?
樸老師
??|
提問時間:08/26 15:40
#事業(yè)單位#
該獎勵應(yīng)算作稿費。 稿費是新聞、出版機構(gòu)在文稿等采用后付給著譯者的勞動報酬。行業(yè)協(xié)會向會員公司征集案例并支付獎勵,符合稿費性質(zhì)。從稅務(wù)角度看,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,非協(xié)會內(nèi)部專業(yè)人員在協(xié)會的宣傳手冊上發(fā)表作品取得的所得,應(yīng)按 “稿酬所得” 項目征收個人所得稅。而勞務(wù)費是個人獨立從事非雇傭的勞務(wù)所取得的所得,會員公司供稿人員并非為協(xié)會提供獨立勞務(wù)服務(wù),不屬于勞務(wù)費范疇。宣傳費是企業(yè)開展業(yè)務(wù)宣傳活動所支付的費用,與支付給稿件作者的獎勵性質(zhì)不同,不能算宣傳費。
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今年八月份發(fā)現(xiàn)去年的憑證日期填寫不對,應(yīng)該是去年6月21日,錯寫成去年6月1日,金額科目都不影響無變動,這個可以怎么修改?我可以直接在去年的紙質(zhì)記賬憑證中手寫劃線更改嘛?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/25 15:09
#事業(yè)單位#
不需要改了,都是同一個月
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買社保沒有工資流水,有申報工資,會影響以后領(lǐng)養(yǎng)老保險的嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/24 14:36
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 不影響的
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我們是一個沒有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個科研項目怎樣來做到??顚S媚??有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項目?
董孝彬老師
??|
提問時間:08/23 17:05
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師最后一個問題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價為10000元,增值稅額為1300元,錢已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務(wù)收入么,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項) 如果這題計提印花稅也是屬于購銷合同,從其他業(yè)務(wù)收入這個數(shù)字計提么,我感覺好像要吧,也是計蒙了想問下對不對
董孝彬老師
??|
提問時間:08/23 16:27
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師我想問下:2025年7月6日支付銷售運輸費收到一張專用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項用現(xiàn)金支付。這題計提印花稅我要不要算進(jìn)去,但是我之前記得這個運輸費好像又不算,幫我解答一下
小鎖老師
??|
提問時間:08/23 16:15
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,印花稅是需要的,按照500來算
?閱讀? 22
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財政撥款是怎樣下發(fā)到預(yù)算一體化系統(tǒng)的?
小鎖老師
??|
提問時間:08/22 22:54
#事業(yè)單位#
您好,你說的是分發(fā)還是什么啊
?閱讀? 22
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申報項目被問到自籌資金來源一般怎樣回答合規(guī)
文文老師
??|
提問時間:08/22 17:50
#事業(yè)單位#
公司積累下來的盈利,股東注資
?閱讀? 24
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你好!稅務(wù)機關(guān)的繳納稅人作完稅證明作為完稅發(fā)票聯(lián)的附件還是?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/22 15:11
#事業(yè)單位#
那個就是作為你交稅的附件
?閱讀? 22
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公立醫(yī)院是免稅,所有稅都不要交納,只需要交個稅。但是與供應(yīng)商合作,是不是開專票普票都行呢,跟供應(yīng)商溝通時候,應(yīng)該怎么區(qū)分開哪種票對醫(yī)院有利呢?新手小白,說通俗易懂一點
宋生老師
??|
提問時間:08/22 08:35
#事業(yè)單位#
你好,你們本身免稅,就開普通發(fā)票就可以了。但是需要有票。其他沒什么的。有票,跟實際一致就行。
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基層衛(wèi)生院24年將一筆費用應(yīng)該計入業(yè)務(wù)活動費-重大公共衛(wèi)生費用計入業(yè)務(wù)活動費-基本公衛(wèi)費用了,25年發(fā)現(xiàn)錯了應(yīng)該怎么處理
宋生老師
??|
提問時間:08/22 08:14
#事業(yè)單位#
你好,這個其實一級科目是對的,只是二級科目不對。看領(lǐng)導(dǎo)的意思了 非重大差錯:采用紅字更正法。先用紅字編制一張與原錯誤分錄相同的記賬憑證,沖銷原錯誤記錄,即借記 “業(yè)務(wù)活動費 - 基本公衛(wèi)費用”(紅字),貸記相應(yīng)的科目(如 “銀行存款”“庫存現(xiàn)金” 等,紅字);再用藍(lán)字編制一張正確的記賬憑證,借記 “業(yè)務(wù)活動費 - 重大公共衛(wèi)生費用”,貸記相應(yīng)科目。
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行政單位—衛(wèi)生院支付罰款(付紀(jì)律檢查委員會的)怎么錄分錄;預(yù)算會計的一級科目,二級科目,三級科目怎么錄
樸老師
??|
提問時間:08/21 22:17
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
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醫(yī)療門診票據(jù)至少保存多少年
小菲老師
??|
提問時間:08/21 13:00
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 你是把這個票據(jù)入賬了嗎?? 一般是10年
?閱讀? 33
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老師,醫(yī)師節(jié)慰問品是從醫(yī)院帳上列支還是從工會帳上列支
文文老師
??|
提問時間:08/21 10:01
#事業(yè)單位#
可以從工會帳上列支
?閱讀? 119
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行政單位—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,交的罰款(付紀(jì)律檢查委員會)怎么做分錄財務(wù)會計一級科目,二級科目怎么入,預(yù)算會計怎么錄分錄。
宋生老師
??|
提問時間:08/21 08:20
#事業(yè)單位#
借:其他費用 — 罰沒支出(紀(jì)委罰款) 貸:銀行存款 / 零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計的話,是 借:其他支出 — 罰沒支出(紀(jì)委罰款)— 其他資金支出 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金
?閱讀? 32
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單位買了一輛車,車的凈值是用車的原值減去累計折舊嗎,或者就是現(xiàn)在那個車能賣多少錢,就是它的凈值
樸老師
??|
提問時間:08/20 08:38
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是事業(yè)單位?
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考公人員(應(yīng)屆畢業(yè)生)能代開發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/19 17:40
#事業(yè)單位#
那個可以代開發(fā)票的
?閱讀? 45
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老師好,看望單位職工住院的費用記啥科目
宋生老師
??|
提問時間:08/19 14:59
#事業(yè)單位#
你好,這個是計入福利費科目 。
?閱讀? 39
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涉及到哪些科目才用重分類
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/19 14:53
#事業(yè)單位#
就是往來科目,應(yīng)收/應(yīng)付,預(yù)收/預(yù)付科目
?閱讀? 39
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單位收到商業(yè)承兌匯票,票據(jù)到期但對方不付,有什么處理方法?
文文老師
??|
提問時間:08/19 10:05
#事業(yè)單位#
可以行駛追索權(quán),或直接民事訴訟
?閱讀? 41
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請問對年度優(yōu)秀員工考核獎是否需要繳納個人所得稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/19 09:11
#事業(yè)單位#
那個要申報個稅的,要么按年終獎,要么計入工資一起
?閱讀? 36
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老師資咨詢一下,我在2019年做了一個憑證,科目借方是往來,貸方是以前年度損益,但是2020年12月份又更正2019年這張憑證,科目就沒有按照19年的憑證做科目直接擺的兩個往來,什么情況下可以這樣擺
小鎖老師
??|
提問時間:08/18 20:22
#事業(yè)單位#
您好,你是2020年又紅沖了嗎,還是啥
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老師,您好,幼兒園食堂入庫單中蘋果共129.4斤,第一次入庫104斤,4.99元每斤,共計518.96元,第二次入庫25.4斤,每斤3.99元,共計101.35元,兩次入庫共計129.44斤,620.31元。 供應(yīng)商開發(fā)票129.44斤,619.83元,和隨貨入庫單總金額不一致。(她是把平均多少元一斤四舍為4.79每斤核算)這樣發(fā)票和入庫單不一樣有問題嗎?需要重開嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/18 17:19
#事業(yè)單位#
這個入庫單最好不要寫上單價了,你這些數(shù)量 必須要單價的話,那你就修改一下入庫單吧
?閱讀? 48
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事業(yè)單位醫(yī)院以前年度做賬錯誤,導(dǎo)致其他應(yīng)收款-社會保險費期末余額貸方有余額,請問應(yīng)該怎么做賬平掉?
宋生老師
??|
提問時間:08/18 15:30
#事業(yè)單位#
你好,你們是不是有累計結(jié)余科目。一般是沖減這個。
?閱讀? 44
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我們單位員工離職,社保上個月沒斷,這個月繳納保險后斷社保。核對工資發(fā)現(xiàn)這個人上個月沒有工資了。請問這個社保的費用和個稅的錢,如果員工給公司,可以讓他繳費到對公賬戶上嗎?要怎么做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/18 08:45
#事業(yè)單位#
收款時計入其他應(yīng)付款,交社保時沖平
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請問老師這筆退款分錄怎么做
樸老師
??|
提問時間:08/15 14:28
#事業(yè)單位#
若為銷售退回: 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(如有) 貸:庫存現(xiàn)金 (已結(jié)轉(zhuǎn)成本需同時沖回:借庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本) 若為多收 / 預(yù)收款項退回: 借:預(yù)收賬款(或其他應(yīng)付款) 貸:庫存現(xiàn)金
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老師,請問這個會計分錄怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/15 08:50
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)付賬款-電力公司 貸:銀行存款
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用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費,可行性研究,監(jiān)理費應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
樸老師
??|
提問時間:08/15 00:41
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 83
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請問各位老師這個會計分錄怎么做?
妮老師
??|
提問時間:08/14 16:17
#事業(yè)單位#
你好,第一個圖片做銀行付款借預(yù)付賬款貸銀行存款,后面2張圖片是對賬明細(xì),不需要做賬務(wù)處理
?閱讀? 92
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1月 采購師生 借:庫存物資/師生糧油 22546 貸:其他應(yīng)付款/裕豐糧油公司 2月 付1月師生糧油 借:其他應(yīng)付款/預(yù)收學(xué)生伙食費 貸:銀行存款 請問現(xiàn)在科目怎么調(diào)整一下
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/14 11:40
#事業(yè)單位#
借:其他應(yīng)付款/裕豐糧油公司 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)收學(xué)生伙食費
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