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老師您好,我想問一下,我們公司在異地項目工程,甲方每期結(jié)算前應(yīng)核減電費后才開票的,但是由于之前的計量結(jié)算都沒核減電費導(dǎo)致多開了發(fā)票給甲方路建,那現(xiàn)在甲方同意我們可以開負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉,但是要我們打一個報告,要怎么寫呀老師?
樸老師
??|
提問時間:07/02 13:00
#建筑#
尊敬的[甲方公司名稱]: 我司[本公司名稱],在與貴方合作的[異地項目工程名稱]中,由于前期計量結(jié)算工作中的疏忽,在未核減電費的情況下為貴方開具了超出實際結(jié)算金額的發(fā)票,給雙方的財務(wù)工作帶來了不便。 經(jīng)過雙方的溝通與協(xié)商,貴方同意我司開具負(fù)數(shù)發(fā)票以沖減之前多開的金額。在此,我司深表感激。 為了確保本次發(fā)票沖紅工作的順利進(jìn)行,特向貴方提交此報告,說明相關(guān)情況如下: 1.多開發(fā)票的具體情況發(fā)票號碼:[具體發(fā)票號碼]發(fā)票金額:[具體金額]開票日期:[具體日期] 2.多開發(fā)票的原因由于我方在計量結(jié)算過程中,未將電費進(jìn)行準(zhǔn)確核減,導(dǎo)致結(jié)算金額有誤,從而多開具了發(fā)票。 3.后續(xù)處理措施我司將嚴(yán)格按照相關(guān)稅收法規(guī)和財務(wù)制度,及時開具負(fù)數(shù)發(fā)票,并將相關(guān)手續(xù)和資料準(zhǔn)備齊全。在今后的合作中,我司將加強(qiáng)內(nèi)部管理,完善結(jié)算流程,杜絕此類問題再次發(fā)生。 再次對因我方工作失誤給貴方帶來的麻煩表示誠摯的歉意,并感謝貴方的理解與支持。 [本公司名稱] [具體日期]
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建筑類分類可以給我發(fā)一下嗎?
黃陸壹老師
??|
提問時間:05/03 18:05
#建筑#
同學(xué)你,建筑類分類具體是指什么呢
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老師,我是一般納稅人,請問我用稅務(wù)uk開票,想開建筑服務(wù),工程施工,我該怎么賦碼,步驟是什么,想開3個點的專票
郭老師
??|
提問時間:09/30 14:00
#建筑#
登錄開票軟件,點擊“系統(tǒng)設(shè)置/基本編碼設(shè)置/自定義貨物與勞務(wù)編碼”菜單項,彈出“商品編碼”窗口; 2、在“商品編碼”窗口中,可以對商品編碼數(shù)據(jù)進(jìn)行新增、編輯、刪除、查詢、等一系列編輯操作。 點擊“新增商品”按鈕,在彈出的“新增商品”窗口,錄入名稱、簡碼、編碼、稅收編碼、規(guī)格型號、單位、單價等信息(按實際情況選擇填寫,無則不填),點擊“立即提交”按鈕。 3、添加完商品后,找到已添加的商品名稱,點擊“賦碼”按鈕,為商品添加稅收編碼;輸入商品關(guān)鍵字,點擊“搜索”按鈕,選擇列表下方符合需求的稅收分類編碼,點擊確定,賦碼完成 第五步:點擊發(fā)票-選擇增值稅電子發(fā)票 第六步:填好開票人信息,貨品名稱,注意修改好收款人與復(fù)核人員,開具好上傳保存即可
?閱讀? 2486
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請問,支付給項目經(jīng)理的備用金(這個備用金不會還款回來,只會還票回來),應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
東老師
??|
提問時間:04/10 12:31
#建筑#
付款的時候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 發(fā)票來了以后借成本費用 貸其他應(yīng)收款
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我做核算的項目可以多個科目共用嗎?
張樂老師
??|
提問時間:04/11 00:22
#建筑#
你好,核算項目是可以多個會計科目共用的
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貸款利息還款會計分錄
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 15:24
#建筑#
借:長期借款 財務(wù)費用 貸:銀行存款
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員工在工地受傷,如果賠償怎么樣才能稅前扣除?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:11
#建筑#
你好,這個一般有法院或者勞動局裁決的的賠償,是可以稅前扣除的
?閱讀? 2481
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老師你好,工程施工—合同成本—合同毛利期末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)出去?
玲老師
??|
提問時間:04/10 13:57
#建筑#
這個合同毛利它是到擠的是收入和成本的差額。
?閱讀? 2479
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老師你好!我們是建筑行業(yè),有一個環(huán)境保護(hù)稅是按什么來交的
楊沛錦老師
??|
提問時間:04/10 15:51
#建筑#
您好,建筑企業(yè)應(yīng)納環(huán)保稅的應(yīng)稅項目包括廢氣、廢水、固體廢物等三個方面。
?閱讀? 2477
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請問案件訴訟費和材料款一起支付給對方了 這種情況怎么做賬呢?對方只開了材料款的發(fā)票過來,
郭老師
??|
提問時間:04/10 15:27
#建筑#
你好,沒有發(fā)票的做管理費用正常做賬抵扣不了所得稅。
?閱讀? 2476
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你好老師,一般納稅人開9個點的和13個點的機(jī)械租賃發(fā)票有什么區(qū)別,前者是說包含了駕駛員嘛?
樸老師
??|
提問時間:10/07 11:16
#建筑#
百分之九的就是包含駕駛員的
?閱讀? 2476
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我們是做電力安裝工程項目,在2023年3月份給甲方開具了稅額9%發(fā)票48萬多,現(xiàn)在由于甲方?jīng)]有錢支付,按照實際施工的情況只結(jié)算出3萬塊錢,要求把之前的48發(fā)票沖紅,重新開具3萬多的發(fā)票。而且當(dāng)時開具48萬發(fā)票時抵扣的相應(yīng)進(jìn)項發(fā)票和成本發(fā)票都需要沖紅處理。具體我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?,
廖君老師
??|
提問時間:04/10 15:43
#建筑#
您好,最簡單的調(diào)整就是把原來所有分錄紅沖,已抵扣的進(jìn)項在增值稅附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出,開紅票的在附表一正常申報,這個跨年的調(diào)整,要把損益科目改為未分配利潤,同時申報2023的年報和所得稅匯繳申報表用調(diào)整后數(shù)據(jù)
?閱讀? 2475
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老師,你好,我想問一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以按照已經(jīng)實繳的資金轉(zhuǎn)讓嗎?后續(xù)的繳存由受讓方承擔(dān)
東老師
??|
提問時間:04/10 13:06
#建筑#
你好,沒問題的,這個你們雙方協(xié)商好就可以
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老師,個人向公司借款,會計分錄是不是,借:短期借款,貸:銀行存款,是不是還得把借條付在憑證上
郭老師
??|
提問時間:02/08 09:48
#建筑#
你好,借其他應(yīng)收款貸銀行存款 借條需要的
?閱讀? 2474
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公司收入一筆款 沒有開票給對方。賬怎么處理 申報怎么處理。服務(wù)行業(yè)
郭老師
??|
提問時間:04/10 16:35
#建筑#
你好,以后開發(fā)票嗎?如果開的話,借銀行存款貸預(yù)收賬款。
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老師,我在去年12月的時候,工資計提沒錯,但是農(nóng)民工工資是甲方代付的,有2萬沒有付成功,開始不知道,現(xiàn)在才知道,我這個調(diào)賬需要調(diào)以前年度損益嗎?
meizi老師
??|
提問時間:04/10 14:05
#建筑#
你好;是的;跨年調(diào)整涉及損益科目的;要走以前年度損益調(diào)整科目來做賬的
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個體戶開票300萬交多少稅
王超老師
??|
提問時間:06/29 15:43
#建筑#
你好 不考慮其他因素,增值稅1%,附加稅0.12%,個人所得稅約1%
?閱讀? 2472
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老師,請問由個人在項目所在地負(fù)責(zé)管理,工期很急,必須得先付錢工人才干活,所以項目負(fù)責(zé)人就直接自己*v*轉(zhuǎn)賬墊付了工人勞務(wù)費,現(xiàn)在建筑公司收到工程款了,收到包工頭勞務(wù)費fapiao,但是班組的人工前期就已經(jīng)由項目負(fù)責(zé)人墊付了,建筑公司可以把這筆錢直接轉(zhuǎn)給項目負(fù)責(zé)人,項目負(fù)責(zé)人提供已簽字的工人工資表和代發(fā)協(xié)議來銷賬嗎?
張瑞雪老師
??|
提問時間:02/24 00:46
#建筑#
你好,是的,現(xiàn)在各個地區(qū)都有農(nóng)民工工資欠薪領(lǐng)導(dǎo)小組,主要是要為了錢真的代發(fā)給農(nóng)民工了,其次才是考慮個稅的問題。
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請問老師,建筑施工單位,我們有外地項目 ,本月開票,關(guān)于稅金方面,都需要做哪些賬務(wù)處理?能給予解答嗎?然后月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)稅金處理不? 開票時候分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費-銷項稅 預(yù)繳增值稅及附加稅分錄 借 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 工程施工-城建稅/教育附加/地方教育附加等 貸銀行存款 最后計提 借 應(yīng)交稅費-銷項稅 貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費-未交增值稅 還有其他漏寫的嗎?麻煩老師給看下
郭老師
??|
提問時間:07/11 09:33
#建筑#
你好,是一般納稅人包工包料的工程嗎?
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工程款抵房,開票給甲方,要過賬嗎?不過賬有風(fēng)險嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 18:34
#建筑#
你好!這個抵賬,就不用過賬了 有協(xié)議就行
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老師,我們工地上給工人租的集裝箱,計入什么會計科目呢?
王曉曉老師
??|
提問時間:07/02 16:02
#建筑#
你好,計入工程施工-間接費用-集裝箱
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老師您好,請問一下,勞動合同,第一次簽的合同期限是一年,到期后續(xù)簽,還可以在簽一年嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/02 15:15
#建筑#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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老師,外經(jīng)證開了后,就要預(yù)繳了嗎?現(xiàn)在異地預(yù)繳,是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎?但是有個問題啊,我們是分包,預(yù)繳的時候,預(yù)繳增值稅是怎么計算的?原則上開票的時候或者收款的時候就預(yù)交,是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時候?由于我之前在過總承包建筑公司,預(yù)繳的時候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的,預(yù)繳的時候,怎么計算預(yù)繳的稅款?
木木老師
??|
提問時間:10/17 20:15
#建筑#
對的,現(xiàn)在的話可以直接在電子稅務(wù)局里面操作,預(yù)繳增值稅,就是用你的合同金額減去分包款的金額來計算。
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老師你好!請問建筑工程 ,還未與業(yè)主簽定合同,實際已施工,發(fā)生的人工費可以提前對公支付工資計成本么?老師,工資發(fā)兩次,是指老板先個人墊付或先現(xiàn)金預(yù)支工人,后期合同簽下來了再對公支付或在專戶發(fā)放么?
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/11 11:15
#建筑#
未簽合同,已施工,真實業(yè)務(wù),可以公戶發(fā)工資,
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你好,請問農(nóng)民工工資專用賬戶怎么開立?三方協(xié)議是怎么簽訂的
新新老師
??|
提問時間:07/01 11:26
#建筑#
施工單位應(yīng)與勞務(wù)單位及銀行方簽訂三方協(xié)議《建筑工程農(nóng)民工工資專用賬戶資金協(xié)議》后,施工單位拿著建設(shè)單位給予的項目編碼、勞務(wù)合同、三方協(xié)議去銀行辦理農(nóng)民工專用賬戶. 農(nóng)民工工資專用賬戶是指農(nóng)民工工資與工程款實行分賬管理.施工總承包企業(yè)根據(jù)工程項目中標(biāo)通知書或直接發(fā)包告知書在工程項目所在地銀行開設(shè)農(nóng)民工工資專用賬戶; 建設(shè)單位將工程款中的人工費用單獨撥付至工資專戶,用于支付相應(yīng)的農(nóng)民工工資.然后,由施工企業(yè)為招用的農(nóng)民工個人辦理實名制工資銀行卡.該銀行卡具有唯一性. 施工企業(yè)根據(jù)實名制考勤記錄、勞動合同等薪酬規(guī)定編制工資支付表,經(jīng)農(nóng)民工本人簽字確認(rèn)后;由承包企業(yè)按照承發(fā)包關(guān)系向工資專戶開戶銀行遞交應(yīng)發(fā)工資等信息,并按照相關(guān)規(guī)定委托銀行通過其設(shè)立的工資專戶直接將工資劃入農(nóng)民工個人銀行卡. 就簽訂代開工資協(xié)議寫清楚就可以
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請問 支付項目工人的工資借支應(yīng)該如何做賬務(wù)處理? 需要做計提嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 16:27
#建筑#
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 以后發(fā)工資時扣回
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電子稅務(wù)局以前月份勾選認(rèn)證信息在哪查詢
郭老師
??|
提問時間:07/02 12:37
#建筑#
稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】-【抵扣類勾選】-【統(tǒng)計確認(rèn)】-【查看歷史確認(rèn)信息】
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老師好 公司全部承擔(dān)社保費用的計提和發(fā)放分錄怎么寫
冉老師
??|
提問時間:04/10 16:57
#建筑#
你好,同學(xué) 全部承擔(dān)的話,全部計提在社保費用中 借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保
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實收資本印花稅怎么計算的
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:42
#建筑#
你好,這個是萬分之2.5
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以前月份申報表怎么在電子稅務(wù)局查詢
宋生老師
??|
提問時間:07/02 11:59
#建筑#
你好!在首頁點擊【我要查詢】—【一戶式查詢】—【申報信息查詢】
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