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請(qǐng)問老師,事業(yè)單位財(cái)務(wù)報(bào)告中,本年預(yù)算結(jié)余與盈余調(diào)節(jié)表如何填寫?
耿老師
??|
提問時(shí)間:04/24 12:49
#事業(yè)單位#
你好!事業(yè)單位財(cái)務(wù)報(bào)告中的本年預(yù)算結(jié)余與盈余調(diào)節(jié)表是用來反映事業(yè)單位在本年度內(nèi)預(yù)算執(zhí)行情況與實(shí)際收支情況之間的差異及其調(diào)節(jié)過程。該表格通常包括以下幾個(gè)部分: 1. 年初預(yù)算結(jié)余:指上年度未使用的預(yù)算資金,即上年度的預(yù)算結(jié)余轉(zhuǎn)入本年度的金額。 2. 本年預(yù)算收入:指本年度內(nèi)按照預(yù)算安排應(yīng)當(dāng)收到的各項(xiàng)收入總額。 3. 本年預(yù)算支出:指本年度內(nèi)按照預(yù)算安排應(yīng)當(dāng)發(fā)生的各項(xiàng)支出總額。 4. 預(yù)算調(diào)整:指在本年度內(nèi)因特殊情況對(duì)預(yù)算進(jìn)行的調(diào)整,包括增加或減少預(yù)算收入和預(yù)算支出。 5. 實(shí)際收入:指本年度內(nèi)實(shí)際收到的各項(xiàng)收入總額。 6. 實(shí)際支出:指本年度內(nèi)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)工作支出總額。 7. 年末預(yù)算結(jié)余:指本年度末未使用完的預(yù)算資金,即本年度的預(yù)算結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度的金額。 填寫步驟如下: 1. 根據(jù)上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,填寫年初預(yù)算結(jié)余。 2. 根據(jù)本年度的預(yù)算安排,填寫本年預(yù)算收入和本年預(yù)算支出。 3. 如果有預(yù)算調(diào)整,根據(jù)實(shí)際情況填寫預(yù)算調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容。 4. 根據(jù)本年度的財(cái)務(wù)收支情況,填寫實(shí)際收入和實(shí)際支出。 5. 根據(jù)上述信息,計(jì)算年末預(yù)算結(jié)余。年末預(yù)算結(jié)余=年初預(yù)算結(jié)余+本年預(yù)算收入+預(yù)算調(diào)整(收入部分)-本年預(yù)算支出-預(yù)算調(diào)整(支出部分)。 6. 核對(duì)所有數(shù)據(jù),確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。 在填寫過程中,需要注意以下幾點(diǎn): 1. 所有數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)以實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn),不得虛構(gòu)或者隱瞞。 2. 對(duì)于預(yù)算調(diào)整,應(yīng)當(dāng)說明調(diào)整的原因和依據(jù)。 3. 在計(jì)算年末預(yù)算結(jié)余時(shí),應(yīng)當(dāng)注意數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。
?閱讀? 8118
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財(cái)政所收到當(dāng)?shù)卣o的經(jīng)費(fèi)2萬,怎么記收入
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/24 10:42
#事業(yè)單位#
你好,這是政府補(bǔ)助嗎?
?閱讀? 5017
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事業(yè)單位要建個(gè)車棚16000需要入資產(chǎn)嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/24 10:28
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 嗯嗯,需要的
?閱讀? 5105
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請(qǐng)問公辦幼兒園老師所收的晚托費(fèi)如何做帳,個(gè)稅又如何扣繳?是屬于勞務(wù)費(fèi)還是按工資個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)扣,帳務(wù)又是如何?謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/24 09:54
#事業(yè)單位#
借,銀行存款,貸,提供服務(wù)收入。借,業(yè)務(wù)活動(dòng)成本。貸,應(yīng)付職工薪酬、工資。借,應(yīng)付職工薪酬工資。貸,銀行存款,正常職工的工資薪金。
?閱讀? 2229
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請(qǐng)問:補(bǔ)發(fā)上年工資可以按全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)稅申報(bào)嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:04/24 09:02
#事業(yè)單位#
您好,可以按照獎(jiǎng)金來申報(bào)的
?閱讀? 5146
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事業(yè)單位收到員工交來其個(gè)人社保部分5000多,用來支付單位的小伙費(fèi)了,收入支出怎么記
胡東東老師
??|
提問時(shí)間:04/24 07:05
#事業(yè)單位#
借銀行存款 貸其他應(yīng)付 支付時(shí),借其他應(yīng)付 貸銀行存款
?閱讀? 5033
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老師,黃金作為固定資產(chǎn)是否能折舊?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/23 17:56
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)稅務(wù)局如果同意的話,你可以折舊。但是很多時(shí)候不會(huì)同意你當(dāng)固定資產(chǎn) 因?yàn)槟銢]辦法按固定資產(chǎn)歸類 (一)房屋、建筑物,為20年; (二)飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備,為10年; (三)與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等,為5年; (四)飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具,為4年; (五)電子設(shè)備,為3年。
?閱讀? 5222
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某行政單位發(fā)生有關(guān)存貨業(yè)務(wù)如下: (1)按照與甲公司簽訂的購貨協(xié)議,支付采購款10000元,款項(xiàng)以財(cái)政授權(quán)支付的方式支付,但貨物尚未驗(yàn)收入庫。 (2)上述貨物經(jīng)核驗(yàn)無誤后入庫保管。 (3)因工作需要,領(lǐng)用庫存物品1000元。 (4)領(lǐng)用甲材料一批,并委托A公司加工生產(chǎn)乙材料,相關(guān)憑證表明甲材料的賬面價(jià)值為5000元。 (5)乙材料已加工完成,支付A公司加工費(fèi)1200元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。 (6)在清查盤點(diǎn)存貨的過程中,發(fā)現(xiàn)一批庫存物品已損取,其賬面價(jià)值為3000元。經(jīng)批準(zhǔn),予以核銷處理。同時(shí),在清理損毀物品的過程中,發(fā)生清理費(fèi)等支出500元。 根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/23 16:51
#事業(yè)單位#
(1)支付采購款,但貨物尚未驗(yàn)收入庫 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:預(yù)付賬款 10000 貸:零余額賬戶用款額度 10000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 10000 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 10000 (2)貨物驗(yàn)收入庫 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:存貨 10000 貸:預(yù)付賬款 10000 預(yù)算會(huì)計(jì):無分錄,因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)已在支付時(shí)記錄支出。 (3)領(lǐng)用庫存物品 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 1000 貸:存貨 1000 預(yù)算會(huì)計(jì):無分錄,因?yàn)轭I(lǐng)用庫存物品不影響預(yù)算資金。 (4)領(lǐng)用甲材料委托加工 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:加工物品-委托加工物資 5000 貸:存貨-甲材料 5000 預(yù)算會(huì)計(jì):無分錄,因?yàn)轭I(lǐng)用材料未涉及預(yù)算資金支付。 (5)支付加工費(fèi)并驗(yàn)收入庫乙材料 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:存貨-乙材料 6200 貸:加工物品-委托加工物資 5000 貸:銀行存款 1200 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 1200 貸:資金結(jié)存-銀行存款 1200 (6)庫存物品損毀及清理費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 3000 貸:存貨 3000 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 3500 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 3000 貸:銀行存款 500 預(yù)算會(huì)計(jì):無分錄,因?yàn)槲锲窊p毀不涉及預(yù)算資金支出,但清理費(fèi)支出可能需要記錄: 借:行政支出 500 貸:資金結(jié)存-銀行存款 500
?閱讀? 2948
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請(qǐng)問公司章程在哪里下載,我在江蘇省。謝謝
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/23 16:16
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 在工商局官網(wǎng) 前提是你之前有上傳過
?閱讀? 5198
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付專家勞務(wù)費(fèi)800要扣稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/23 15:41
#事業(yè)單位#
你好,不用扣個(gè)稅,沒達(dá)起征點(diǎn),需要申報(bào)
?閱讀? 1579
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請(qǐng)問工會(huì)收取會(huì)員費(fèi),會(huì)員費(fèi)的計(jì)算基數(shù)是哪幾項(xiàng)工資?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/23 15:31
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)你按工資申報(bào)表上申報(bào)的就行 申報(bào)個(gè)稅的工資總額。
?閱讀? 2117
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您好老師,我單位是事業(yè)單位,我單位有個(gè)項(xiàng)目記賬在在建工程-無形資產(chǎn)1000萬元,現(xiàn)在因?yàn)閷徲?jì)需要,要把這一筆轉(zhuǎn)出來,再一次性攤銷進(jìn)項(xiàng)目成本,分錄應(yīng)該怎么做呀?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/23 14:22
#事業(yè)單位#
借:無形資產(chǎn) 1000萬元 貸:在建工程-無形資產(chǎn) 1000萬元 借:項(xiàng)目攤銷成本 1000萬元 貸:無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 1000萬元
?閱讀? 9735
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事業(yè)單位 有人買1萬的加油卡 自己付然后報(bào)銷 這樣可以嗎 還有就是加油卡4999元 分兩筆報(bào)銷 第一筆報(bào)銷4900,第二筆報(bào)銷99元,這樣做的原因是什么
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/23 10:55
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)可能是有報(bào)銷限額
?閱讀? 1553
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公務(wù)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的工會(huì)組織了摜蛋比賽,為所有參賽者發(fā)放了200、300、500元不等的現(xiàn)金,這樣合規(guī)嗎?還是說要扣稅啥的
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/23 10:30
#事業(yè)單位#
你好,可以的,這個(gè)需要申報(bào),但是不需要交稅。
?閱讀? 1594
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老師,您好,幼兒園食堂帳采購原材料入庫、出庫時(shí)分著老師和孩子。現(xiàn)在超市給了一張發(fā)票,我怎么分開入庫呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/23 10:24
#事業(yè)單位#
你好,那你們自己領(lǐng)用的時(shí)候能分開吧。
?閱讀? 5560
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老師您好!我想咨詢一下,2022年做了一筆:借:銀行存款 貸:非同級(jí)財(cái)政撥款收入;現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該入事業(yè)收入-科教收入,跨年了,該怎么調(diào)賬呢?入哪個(gè)科目呢?謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/23 09:51
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對(duì)于2022年做的一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)原本應(yīng)該記入“事業(yè)收入-科教收入”科目,但由于某種原因錯(cuò)誤地記為了“銀行存款”和“非同級(jí)財(cái)政撥款收入”,并且已經(jīng)跨年,需要進(jìn)行調(diào)賬處理。 在這種情況下,可以使用“以前年度損益調(diào)整”科目來進(jìn)行調(diào)賬。具體的調(diào)賬步驟如下: 1.對(duì)于錯(cuò)誤記賬的分錄,需要進(jìn)行沖銷。即,借:非同級(jí)財(cái)政撥款收入(紅字),貸:銀行存款(紅字)。這里使用紅字沖銷法,因?yàn)闀?huì)計(jì)科目使用錯(cuò)誤,且影響到了后續(xù)核算。 2.然后,進(jìn)行正確的記賬。借:銀行存款,貸:事業(yè)收入-科教收入。 3.由于這筆賬目涉及到跨年度的損益調(diào)整,還需要使用“以前年度損益調(diào)整”科目。借:事業(yè)收入-科教收入,貸:以前年度損益調(diào)整。 4.最后,根據(jù)“以前年度損益調(diào)整”科目的余額,結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”科目。借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤。
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如果一個(gè)人 他的工資從公司走,差旅從事業(yè)單位走,這樣的話合規(guī)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/23 09:30
#事業(yè)單位#
那個(gè)是不合規(guī)的哈
?閱讀? 1514
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您好,老師,原股東為國有企業(yè),100%占股,并100%轉(zhuǎn)股給另外國有企業(yè),平價(jià)轉(zhuǎn)讓,原國有企業(yè)投入的實(shí)收資本,是否由新占股國有企業(yè)轉(zhuǎn)給原國有企業(yè)股東?
冉老師
??|
提問時(shí)間:04/23 09:19
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 可以的 原國有企業(yè)投入的實(shí)收資本,可以由新占股國有企業(yè)轉(zhuǎn)給原國有企業(yè)股東
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老師,事業(yè)單位的入固條件,1、耐用一年以上,金額1000(專用1500)以上的物品,入固。這兩個(gè)是要同時(shí)達(dá)到才能入資產(chǎn)嗎?2、耐用一年以上,金額200以上,大于50件的這三個(gè)條件需要同具備嗎?現(xiàn)有耐用一年以上,金額900多,9件的需要入固嗎?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/23 08:46
#事業(yè)單位#
...
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區(qū)政府用抄告單劃走轉(zhuǎn)入財(cái)政的資金,能不能稅前扣除?
王璐璐老師
??|
提問時(shí)間:04/22 23:21
#事業(yè)單位#
你好,沒有發(fā)票或者沒有行政事業(yè)單位的收據(jù)不可以稅前扣除的呀
?閱讀? 5372
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自收自支事業(yè)單位,區(qū)政府抄告單要求,上繳1500萬,這種支出能不能所得稅前扣除?
王璐璐老師
??|
提問時(shí)間:04/22 23:12
#事業(yè)單位#
你好,沒有發(fā)票或者沒有行政事業(yè)單位的收據(jù)不可以稅前扣除的呀
?閱讀? 5509
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事業(yè)單位收入上繳財(cái)政能稅前扣除嗎
王瑞老師
??|
提問時(shí)間:04/22 22:31
#事業(yè)單位#
你好,全額上繳可以稅前扣除
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請(qǐng)問可以把一個(gè)月開出去的專普票做在一張憑證上嗎,客戶方是很多不同的公司,每月發(fā)票數(shù)量大概20-30份
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/22 18:16
#事業(yè)單位#
可以的 可以這么做的
?閱讀? 1567
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請(qǐng)問一下,投資人投資五十萬,放到業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪里
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:04/22 17:39
#事業(yè)單位#
你好,放到資產(chǎn)負(fù)債表非限定性凈資產(chǎn)里
?閱讀? 6249
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老師您好,我想問一下,如果領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票中簽請(qǐng)核銷是什么意思,他和支票領(lǐng)用單中的核銷是不是不同啊,這是不是不是同一個(gè)意思。發(fā)票中領(lǐng)導(dǎo)簽請(qǐng)核銷是否正確,領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該怎樣審批比較合適,謝謝。
耿老師
??|
提問時(shí)間:04/22 17:24
#事業(yè)單位#
你好!**發(fā)票中領(lǐng)導(dǎo)簽請(qǐng)核銷意味著對(duì)發(fā)票進(jìn)行核對(duì)并確認(rèn)無誤后注銷**,而**支票領(lǐng)用單中的核銷是指將已使用的支票作廢或登記注銷**。 在發(fā)票管理中,核銷是一個(gè)重要的環(huán)節(jié),它代表著對(duì)發(fā)票使用情況的核實(shí)與確認(rèn)。這個(gè)過程包括監(jiān)督企業(yè)開具的發(fā)票是否規(guī)范、是否存在違規(guī)情況,比如漏開發(fā)票、錯(cuò)誤開票等。而在支票領(lǐng)用單中,核銷指的是對(duì)于已經(jīng)使用完畢或者需要作廢的支票進(jìn)行處理,這通常由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé),以確保所有的金融交易都得到妥善記錄和跟蹤。 雖然兩者都涉及到核銷這個(gè)詞,但它們?cè)诰唧w操作上有所不同。發(fā)票的核銷更多關(guān)注于發(fā)票本身作為稅務(wù)憑證的準(zhǔn)確性和合規(guī)性,而支票的核銷則側(cè)重于銀行交易的準(zhǔn)確記錄和及時(shí)注銷。 領(lǐng)導(dǎo)在審批時(shí),應(yīng)確保費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合規(guī)性和合理性。一個(gè)比較合適的審批方式是通過多行程視圖來洞察費(fèi)用發(fā)生的全過程,然后授權(quán)審批或批量審批來提高審批效率。同時(shí),領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)代表的簽字是必要的,它能夠體現(xiàn)出責(zé)任的明確和權(quán)力的制約。 在實(shí)際的審批過程中,應(yīng)該提前做好事項(xiàng)鋪墊,并與領(lǐng)導(dǎo)溝通好相關(guān)的細(xì)節(jié)和背景信息,以便領(lǐng)導(dǎo)可以快速做出決策。此外,設(shè)計(jì)合理的審批流程也很重要,既要保證關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的把控,又要追求審批流程的高效與簡潔。
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老師公司貸款,要員工的農(nóng)業(yè)戶口有風(fēng)險(xiǎn)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/22 16:46
#事業(yè)單位#
以員工的名義貸款,員工需要承擔(dān)責(zé)任
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國企法人妻子的侄女能不能擔(dān)任出納
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/22 16:42
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)沒有規(guī)定不能。是可以的
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老師您好!請(qǐng)問一下,政府單位募集的困難群眾醫(yī)療救助款,應(yīng)該計(jì)入什么科目,科目編碼怎么設(shè)置
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/22 16:41
#事業(yè)單位#
你好!對(duì)政府來說,計(jì)入其他收入就行。 你可以設(shè)置二級(jí)科目,醫(yī)療救助金
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事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)零余額賬戶轉(zhuǎn)入實(shí)有資金賬戶的資金,借記銀,行,存,款科目,貸記什么科目?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/22 16:12
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)零余額賬戶轉(zhuǎn)入實(shí)有資金賬戶的資金,在會(huì)計(jì)處理時(shí),會(huì)借記“銀行存款”科目。對(duì)于貸記的科目,按照財(cái)務(wù)處理規(guī)范,應(yīng)當(dāng)是“零余額賬戶用款額度”科目。
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你好,屬于政府會(huì)計(jì)制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負(fù)數(shù)(-50000),請(qǐng)問在資產(chǎn)負(fù)債表里面提現(xiàn)在:應(yīng)付賬款科目里面。那我應(yīng)付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負(fù)債表里面,是不是應(yīng)付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務(wù)明細(xì)表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因?yàn)槭菦]有涉及其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款預(yù)收預(yù)付科目在的
樸老師
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提問時(shí)間:04/22 15:47
#事業(yè)單位#
如果在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表示應(yīng)付賬款的余額,不應(yīng)該將內(nèi)部往來的負(fù)數(shù)余額與應(yīng)付賬款的正數(shù)余額相加。因?yàn)閮?nèi)部往來是一個(gè)內(nèi)部科目,用于核算單位內(nèi)部各部門之間的往來款項(xiàng),而應(yīng)付賬款則是用于核算單位與外部供應(yīng)商之間的往來款項(xiàng)。兩者在性質(zhì)上是不同的,因此不能簡單相加。資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款應(yīng)只反映單位與外部供應(yīng)商之間的應(yīng)付未付款項(xiàng),即60000元。 填寫債務(wù)明細(xì)表時(shí),內(nèi)部往來通常應(yīng)以其實(shí)際金額填列,無論是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。這是因?yàn)閭鶆?wù)明細(xì)表旨在詳細(xì)反映單位的債務(wù)情況,包括內(nèi)部債務(wù)和外部債務(wù)。內(nèi)部往來作為單位內(nèi)部的債務(wù)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)在明細(xì)表中得到體現(xiàn)。 資產(chǎn)負(fù)債表往來科目是負(fù)數(shù)的直接重分類成正數(shù)
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