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老師,我2月開了銷項(xiàng)票,交了稅款,沒收到錢,3月才收到成本票,我2月做了分錄, 借:合同履約成本 32萬 貸:應(yīng)付賬款 32萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 32萬 貸:合同履約成本 32萬 我3月收到普票321298.4元,沖回暫估怎么做,主營業(yè)務(wù)成本怎么再結(jié)轉(zhuǎn)呢?不可能再結(jié)轉(zhuǎn)321298.4元吧?
冉老師
??|
提問時(shí)間:04/11 09:22
#建筑#
你好,同學(xué) 如果金額是一模一樣的話,直接發(fā)票附在前期暫估的后面即可的 或者全部反方向沖回,按照發(fā)票重新做賬
?閱讀? 2542
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請問老師??措娮佣悇?wù)局7月份申報(bào)中有一項(xiàng)“殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)”,點(diǎn)開后,有自動(dòng)帶出的數(shù),直接提交申報(bào)就行嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/01 17:36
#建筑#
核對一下數(shù)據(jù)是否正確,正確就提交
?閱讀? 2540
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公司22年流水未做賬,怎么處理,目前掛的應(yīng)收其實(shí)大部分都收回啦。還可以補(bǔ)做賬嗎,怎么操作
微微老師
??|
提問時(shí)間:04/10 15:44
#建筑#
你好,根據(jù)流水補(bǔ)做賬的呢。
?閱讀? 2537
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老師好,請問下建筑勞務(wù)公司,全是清包工,需要用合同履約成本,合同結(jié)算等科目嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 16:11
#建筑#
你好,可以不用,直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本之類的就可以了。
?閱讀? 2536
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老師、這個(gè)解析不是很明白、工程系統(tǒng)效率是什么啊 是有公式嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:07/12 08:35
#建筑#
您好, 您這個(gè)是會(huì)計(jì)問題嗎
?閱讀? 2535
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老師請問,乙方開出發(fā)票,甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,乙方賬務(wù)怎么做賬
晶晶月老師
??|
提問時(shí)間:01/16 02:33
#建筑#
你好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款
?閱讀? 2533
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建筑公司,主要業(yè)務(wù)是樁基礎(chǔ)施工,就是地基施工,關(guān)于歸集工程施工成本有2個(gè)問題,問題一:施工人員10個(gè),薪資構(gòu)成是5000加施工提成,如果當(dāng)月沒有開工,即5000*10人=5萬;如果有5個(gè)人開工,就是5000*5人+10000*5人;假如3個(gè)月都沒有開工,那工資是計(jì)入工程施工嗎?但沒有工地如何分配?可以固定的5000工資部分計(jì)入管理費(fèi)用,浮動(dòng)工資計(jì)入工程施工嗎?問題二:工程施工用的機(jī)械,每個(gè)月都要提折舊,如果3個(gè)月沒有開工,這個(gè)折舊是計(jì)入工程施工還是管理費(fèi)用?
嬋老師
??|
提問時(shí)間:08/19 11:35
#建筑#
員工的工資是否能計(jì)入成本主要還是看合同約定及實(shí)際情況來定,一般來說如果停工是由于季節(jié)性原因、日常修理或其他非政府要求的非正常原因、或者甲方原因?qū)е拢敲磫T工的工資還是可以計(jì)入成本中。如果是非正常原因?qū)е碌?,則這部分工資才計(jì)入費(fèi)用或者營業(yè)外支出中。
?閱讀? 2529
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老師你好!請問一下建筑行業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)科目,月底要不要結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)科目余額應(yīng)該在哪一方啊,這個(gè)科目搞不懂,麻煩老師知道一下,謝謝老師
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/11 12:34
#建筑#
你好,應(yīng)交稅費(fèi)具體的是哪一個(gè)明細(xì)?
?閱讀? 2528
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我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,約定開建筑工程專票,9個(gè)點(diǎn),我們也不提供材料,只是有勞務(wù)隊(duì),這個(gè)我們應(yīng)該可以開3個(gè)點(diǎn)的專票吧?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/02 15:51
#建筑#
可以的 建筑勞務(wù)的可以
?閱讀? 2527
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老師你好、固定資產(chǎn)平時(shí)做賬時(shí)每月是正常折舊,匯算清繳選擇加速折舊該怎么填?如果選擇加速折舊了會(huì)計(jì)上該怎么處理?季度報(bào)企業(yè)所得稅的那張A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷表要填嗎?
meizi老師
??|
提問時(shí)間:04/10 15:16
#建筑#
你好正常折舊;這個(gè)按照實(shí)際些; 稅收金額和計(jì)稅金額; 不調(diào)整;需要的
?閱讀? 2527
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建筑工程技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率是多少?總公司提供賬單有技術(shù)服務(wù)費(fèi)1000萬×0.5%=50000
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/12 23:07
#建筑#
增值稅一般納稅人6% 小規(guī)模1%,季度30萬可以免
?閱讀? 2526
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老師好,麻煩老師幫我看一下,根據(jù)這兩筆業(yè)務(wù),月底結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時(shí)候,本年利潤和主營業(yè)務(wù)收入的分錄應(yīng)該是多少,怎么寫?謝謝
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:07/01 16:06
#建筑#
您好 借:主營業(yè)務(wù)收入-工程款 -1209591.74+1166774.34=-42817.4 貸:本年利潤 -42817.4
?閱讀? 2525
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你好 我們公司是建筑公司 一般納稅人接到一個(gè)維修電線桿的活 收到保險(xiǎn)公司一筆維修費(fèi) 備注寫的理賠款 現(xiàn)在保險(xiǎn)公司讓我們給開發(fā)票我們應(yīng)該怎么給開 打電話問稅務(wù)局說是理賠款不用開發(fā)票 但我們實(shí)際是維修費(fèi)用 現(xiàn)在應(yīng)該怎么給開發(fā)票 開多少稅率的
桂龍老師
??|
提問時(shí)間:05/29 11:10
#建筑#
同學(xué),你好,這是你們的收入啊,你們要開票給保險(xiǎn)公司的,開票內(nèi)容也是建筑服務(wù) 比如,一個(gè)汽車把電線桿撞壞了,保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)賠償,然后把賠償款打給你們,相當(dāng)于是委托你們把電線桿修復(fù)好。
?閱讀? 2524
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老師金蝶K3財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)報(bào)表怎么設(shè)置,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/02 18:08
#建筑#
你好 1)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】——【報(bào)表】——【新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】——【資產(chǎn)負(fù)債表】。雙擊打開報(bào)表; 2)在報(bào)表界面【工具】——【公式取數(shù)參數(shù)】——寫好年度和期間后【確定】; 3)【數(shù)據(jù)】——【報(bào)表重算】后即可。
?閱讀? 2523
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老師,我這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送填了資產(chǎn)負(fù)債表點(diǎn)提交,利潤表沒填,就申報(bào)了,我想更正或者作廢,沒有沒這一項(xiàng)了怎么辦?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/01 18:12
#建筑#
您好,要先作廢。 上期的財(cái)務(wù)報(bào)表作廢后重新申報(bào):電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送,填寫報(bào)表數(shù)據(jù),然后提交就是。稅費(fèi)申報(bào)及繳納-財(cái)務(wù)報(bào)表月(季)申報(bào)-稅款所屬期 填好,-進(jìn)入申報(bào)
?閱讀? 2513
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老師,我想問下這個(gè)可以當(dāng)憑證入賬嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:04/11 17:13
#建筑#
你好,沒有問題,這個(gè)是可以入賬
?閱讀? 2512
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小規(guī)模建筑企業(yè)有一個(gè)合同是5萬的,6月1號(hào)收到5000,28號(hào)收到15000,分錄怎么做才合理?
東老師
??|
提問時(shí)間:07/10 17:06
#建筑#
你好,這個(gè)是先收錢嗎?開票了嗎?
?閱讀? 2511
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老師怎樣核實(shí)公司是否為小型微利企業(yè)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/01 14:49
#建筑#
您好, 這個(gè)看申報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表上面有
?閱讀? 2510
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老師,請問我去年稅金及附加忘記計(jì)提了,今年計(jì)提的話,需要做以前損益年度調(diào)整嗎?請問會(huì)計(jì)分錄怎么做的???
冉老師
??|
提問時(shí)間:04/10 14:55
#建筑#
你好,同學(xué) 本期可以直接計(jì)提的,以前年度損益調(diào)整科目不過利潤表,謹(jǐn)慎使用
?閱讀? 2510
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我公司是建安企業(yè),分包公司為本地企業(yè)不需要預(yù)交增值稅,我公司在預(yù)交增值稅申報(bào)的時(shí)候可以扣除這部分分包費(fèi)用嗎。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/22 14:47
#建筑#
可以扣除的,沒問題的哈
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老師好,我們是建筑公司。1.收到總包單位工程款分錄?2.向總包單位考慮工程款發(fā)piao分錄?3.購買水泥管等材料,收到發(fā)piao,分錄?4.領(lǐng)用及結(jié)轉(zhuǎn)材料分錄?5.支付分包款分錄?6.收到分包款發(fā)piao分錄?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/11 09:34
#建筑#
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
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請問勞務(wù)費(fèi)預(yù)繳是什么意思,應(yīng)該如何預(yù)繳呀 (我們是建筑業(yè),前任會(huì)計(jì)做了90W的暫估勞務(wù),然后我們這個(gè)月要對方開勞務(wù)票了,但是對方說要求我們預(yù)繳勞務(wù)費(fèi),不明白是什么意思,是要我們繳納稅點(diǎn)嗎?在哪里繳呀)
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/11 10:34
#建筑#
同學(xué)你好 預(yù)交增值稅的嗎
?閱讀? 2505
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老師,小規(guī)模計(jì)算所得稅,收入是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)計(jì)算
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 18:43
#建筑#
你好!是按不含稅價(jià)計(jì)算
?閱讀? 2499
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建筑公司的人工部分是由勞務(wù)公司提供的人員,那這個(gè)人員應(yīng)該就不是我們的公司人員,所以不用交殘保金吧?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/02 12:01
#建筑#
你好!是的。這個(gè)不用你們交
?閱讀? 2498
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跨省的外經(jīng)證 還有個(gè)企業(yè)所得稅要交 不含稅銷售額的千分之二 老師,如果這次企業(yè)沒有利潤,也要交企稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/01 15:30
#建筑#
跟公司的利潤無關(guān),有收入就得預(yù)交那個(gè)
?閱讀? 2493
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公司收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)需要交增值稅么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 15:28
#建筑#
你好,是的,這個(gè)是需要交的。
?閱讀? 2491
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我司承包了個(gè)工程,甲方要求我們開勞務(wù)發(fā)票,建筑勞務(wù)有什么備查點(diǎn)嗎?開這個(gè)有什么要求?公司賬面沒養(yǎng)那么多人
東老師
??|
提問時(shí)間:07/02 09:15
#建筑#
您好,準(zhǔn)備合同之類的備查
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房地產(chǎn)公司工程監(jiān)理費(fèi)怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/10 17:39
#建筑#
計(jì)入房產(chǎn)的開發(fā)支出-監(jiān)理費(fèi)
?閱讀? 2488
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**方票沒提供全??鄱嗌俣慄c(diǎn)合適呢?增值稅我知道,其他比如企業(yè)所得稅呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/10 18:16
#建筑#
同學(xué),你好 所得稅的話,一般按照25%,如果你是小微按照5%
?閱讀? 2488
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老師您好,我想問一下,我們公司在異地項(xiàng)目工程,甲方每期結(jié)算前應(yīng)核減電費(fèi)后才開票的,但是由于之前的計(jì)量結(jié)算都沒核減電費(fèi)導(dǎo)致多開了發(fā)票給甲方路建,那現(xiàn)在甲方同意我們可以開負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉,但是要我們打一個(gè)報(bào)告,要怎么寫呀老師?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/02 13:00
#建筑#
尊敬的[甲方公司名稱]: 我司[本公司名稱],在與貴方合作的[異地項(xiàng)目工程名稱]中,由于前期計(jì)量結(jié)算工作中的疏忽,在未核減電費(fèi)的情況下為貴方開具了超出實(shí)際結(jié)算金額的發(fā)票,給雙方的財(cái)務(wù)工作帶來了不便。 經(jīng)過雙方的溝通與協(xié)商,貴方同意我司開具負(fù)數(shù)發(fā)票以沖減之前多開的金額。在此,我司深表感激。 為了確保本次發(fā)票沖紅工作的順利進(jìn)行,特向貴方提交此報(bào)告,說明相關(guān)情況如下: 1.多開發(fā)票的具體情況發(fā)票號(hào)碼:[具體發(fā)票號(hào)碼]發(fā)票金額:[具體金額]開票日期:[具體日期] 2.多開發(fā)票的原因由于我方在計(jì)量結(jié)算過程中,未將電費(fèi)進(jìn)行準(zhǔn)確核減,導(dǎo)致結(jié)算金額有誤,從而多開具了發(fā)票。 3.后續(xù)處理措施我司將嚴(yán)格按照相關(guān)稅收法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,及時(shí)開具負(fù)數(shù)發(fā)票,并將相關(guān)手續(xù)和資料準(zhǔn)備齊全。在今后的合作中,我司將加強(qiáng)內(nèi)部管理,完善結(jié)算流程,杜絕此類問題再次發(fā)生。 再次對因我方工作失誤給貴方帶來的麻煩表示誠摯的歉意,并感謝貴方的理解與支持。 [本公司名稱] [具體日期]
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