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你好老師,小微企業(yè)的增值稅稅率是多少?
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/22 16:47
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 小規(guī)模納稅人是3%或者1% 一般納稅人是13%de
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私車公用如何入賬,如何做到工資里面,油費(fèi)能稅前扣除嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/04 14:54
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)有要租車協(xié)議,或公司名下有車
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一般項(xiàng)目:勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);工程管理服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 老師,幫忙看下這個(gè)能開建筑服務(wù)的發(fā)票嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/28 11:08
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不能開的
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老師,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅分錄什么時(shí)候會(huì)用上?怎么結(jié)合應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅和預(yù)交增值稅和已交增值稅用呢?用?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/27 15:10
#稅務(wù)#
1.月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅當(dāng)月終了,企業(yè)需要將當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。當(dāng)月終了,企業(yè)若多交了增值稅,也需要將多交的增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 2.預(yù)繳增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅貸:銀行存款企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),先將預(yù)繳的增值稅額計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目。 3.繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款對(duì)于一般納稅人:對(duì)于小規(guī)模納稅人:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:銀行存款當(dāng)月交納當(dāng)月的增值稅時(shí),直接從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目處理。當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額時(shí),從“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目處理。
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業(yè)務(wù)招待費(fèi)張載金額和稅收金額怎么填
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:30
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)招待費(fèi)張載金額就是你實(shí)際支付的金額 稅收金額就是發(fā)生額的60%和不含稅收入的千分之五取小值扣除。
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小規(guī)模企業(yè),成立日期是2022年,今年5月才做稅務(wù)登記,七月才能報(bào)稅,那個(gè)稅這個(gè)月需要報(bào)4月的個(gè)稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 20:58
#稅務(wù)#
你好,5月份做的稅務(wù)登記,6月份開始申報(bào)。6月份申報(bào)的是5月份發(fā)下去的。
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這個(gè)怎么算
小默老師
??|
提問時(shí)間:05/07 17:35
#稅務(wù)#
你好同學(xué),稍等看一下
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老師,零售企業(yè)對(duì)個(gè)人的銷售要報(bào)印花稅嗎(有銷售單,上邊有金額)
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/17 17:31
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,這種情況是要的。
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李博洋于2019年開始自籌經(jīng)費(fèi)研究稅收籌劃相關(guān)課題,共發(fā)表論文30余篇,期間支付調(diào)研費(fèi)、版面費(fèi)、資料費(fèi)等28000元。2019年末按照其所在學(xué)??蒲锌己撕酮?jiǎng)勵(lì)規(guī)定,統(tǒng)計(jì)其成果應(yīng)發(fā)放科研津貼40000元。李博洋2019年稅前工資總額為84000元(不包括科研津貼),每月專項(xiàng)附加扣除為2000元。 關(guān)于支付的相關(guān)費(fèi)用,有如下兩套方案可供選擇: 方案1:自行自付,年末獲得科研津貼40000元; 方案2:事先與學(xué)校協(xié)議在今后該成果計(jì)算發(fā)放科研津貼或獎(jiǎng)勵(lì)時(shí),先報(bào)銷研發(fā)過程中發(fā)生的相關(guān)支出,再按照規(guī)定發(fā)放津貼差額,即12000元。 求方案一、二下的全年稅前收入額和應(yīng)納個(gè)人所得稅
麗媛老師
??|
提問時(shí)間:04/14 18:03
#稅務(wù)#
你好,同學(xué)正在解答請(qǐng)稍等
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您好老師,建筑勞務(wù)開發(fā)票是必須備注項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址嗎
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/31 09:48
#稅務(wù)#
你好,不需要。 建筑施工,才需要 備注項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址信息
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小馬公司職工人數(shù)為400人,人均月工資為4500元。該企業(yè)20XX年度向職工集資入均20000元,年利率為10%,承諾每年付息一次,年后日還本金,同期同類銀行貸款利率為8%。已知當(dāng)年企業(yè)股角會(huì)計(jì)利潤(rùn)為500萬(wàn)元(利息支出已全部扣除),適用25%的企業(yè)所得稅稅率,且無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng),請(qǐng)對(duì)該項(xiàng)利息費(fèi)用進(jìn)行稅收籌劃。
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/04 12:39
#稅務(wù)#
1.利息支出合規(guī)性檢查:確保向職工集資的年利率10%不超過稅法規(guī)定的不允許扣除的利率上限。根據(jù)稅法規(guī)定,若企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,其利率超過同期同類貸款利率的部分是不允許稅前扣除的。由于同期同類銀行貸款利率為8%,小馬公司支付的10%年利率中的2%可能需要納稅調(diào)整。 2.調(diào)整集資方式:考慮通過其他合法渠道籌集資金,如銀行貸款,以享受較低的利率,從而減少利息支出。如果可能,通過發(fā)行債券或股權(quán)融資等方式籌集資金,以替代職工集資,這樣可能會(huì)享有更優(yōu)惠的稅收待遇。 3.利息支出稅前扣除:盡可能確保利息支出符合稅法規(guī)定,以便在稅前全額扣除。對(duì)于超過稅法規(guī)定上限的部分,可以考慮進(jìn)行稅務(wù)籌劃,如通過其他合法途徑降低實(shí)際支付的利率。 4.稅務(wù)協(xié)定和優(yōu)惠政策:研究并了解相關(guān)的稅務(wù)協(xié)定和優(yōu)惠政策,看是否有適用于公司的條款,以便進(jìn)一步降低稅負(fù)。 5.合理安排資金結(jié)構(gòu)和運(yùn)營(yíng):通過合理安排資金結(jié)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)方式,降低企業(yè)的融資成本,從而提高盈利能力。 6.注意職工個(gè)人所得稅:職工從公司獲得的利息收入需要繳納個(gè)人所得稅。公司應(yīng)確保及時(shí)、準(zhǔn)確地代扣代繳個(gè)人所得稅,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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請(qǐng)問應(yīng)付股東的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)
東老師
??|
提問時(shí)間:06/03 12:19
#稅務(wù)#
你好,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本以后涉及到印花稅。
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老師: 請(qǐng)問一下費(fèi)用報(bào)銷必須填報(bào)銷單嗎? 公司內(nèi)部用的釘釘付款審批,可以直接打印出來使用嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/03 15:14
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是必須填寫的,要寫
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匯算清繳已經(jīng)申報(bào)成功了,可是電子稅務(wù)局上面一直顯示已申報(bào),未完稅是什么意思?匯算清繳是0不需要扣款
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/30 18:07
#稅務(wù)#
你好 一點(diǎn)了申報(bào)之后再點(diǎn)扣款
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企業(yè)在23年做22年匯算清繳時(shí)界定為小型微利企業(yè)。23年6月至目前的繳稅都是系統(tǒng)自動(dòng)判定為小型微利企業(yè)。在24年做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要選擇是否是小型微利企業(yè),應(yīng)該選是還是否?(2023年全年的情況已經(jīng)不滿足小型微利企業(yè)了)
立峰老師
??|
提問時(shí)間:05/27 20:34
#稅務(wù)#
你好同學(xué) 是作納稅調(diào)整后,不符合小型微利企業(yè)了,是吧? 人數(shù)、所得額、資產(chǎn)總額哪個(gè)超出了?
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請(qǐng)問,電子增值稅專用發(fā)票怎么作廢?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/26 16:56
#稅務(wù)#
您好,是數(shù)電發(fā)票么,只能紅沖,沒有作廢的
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請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳,工資薪金取數(shù)是不是應(yīng)付職工薪資的貸方本年累計(jì)數(shù)。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:37
#稅務(wù)#
你好!是的,就是這樣了
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公益捐贈(zèng)扣除限額是怎么計(jì)算?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 16:40
#稅務(wù)#
公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出,在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除
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股東之一從A退股了,這個(gè)股東為法人代表的B公司和A公司還算關(guān)聯(lián)公司嗎?C和D兩個(gè)公司的法人是夫妻,這兩個(gè)公司算關(guān)聯(lián)公司嗎
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:22
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) BA不是關(guān)聯(lián)關(guān)系 Cd是關(guān)聯(lián)關(guān)系
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發(fā)票總金額與對(duì)賬單一致,但是單價(jià)不一樣,有一筆退貨,金額被平攤到其他物料上,導(dǎo)致每個(gè)物料單價(jià)與合同、對(duì)賬單不一致,可以用嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/27 16:56
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以的,沒問題用的
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請(qǐng)問,專票的進(jìn)項(xiàng)部分(融資租賃*有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃(利息)可以抵扣嗎
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:05/22 11:10
#稅務(wù)#
有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃中的利息部分可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,
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請(qǐng)問老師:數(shù)電票上個(gè)月開的總金額怎么查呢?謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/02 14:41
#稅務(wù)#
1.以辦稅人身份登錄進(jìn)入電子稅務(wù)局,點(diǎn)稅務(wù)數(shù)字賬戶。 2.進(jìn)入稅務(wù)數(shù)字賬戶后,點(diǎn)發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)。 3.進(jìn)入發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)后,點(diǎn)全量發(fā)票查詢。 4.在查詢類型,發(fā)票來源,票種等,都選下需要的選項(xiàng)
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稅務(wù)會(huì)計(jì)解題過程
左老師
??|
提問時(shí)間:04/18 16:23
#稅務(wù)#
關(guān)稅=關(guān)稅完稅價(jià)格*關(guān)稅稅率 其中賣方傭金應(yīng)計(jì)入完稅價(jià)格中 (3000000+120000+380000)*0.1=350000
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公司2022年做了張,2023年10月份之前沒有做賬,財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅申報(bào)表2023年10月份之前全部都是填的0,2823年12月才把2023年全年的賬補(bǔ)上,只有2023年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表才填的正確的金額,現(xiàn)在還需要把2023年10月之前的申報(bào)表改成正確的金額嗎
耿老師
??|
提問時(shí)間:06/04 20:22
#稅務(wù)#
你好,一般是需要更正之前的申報(bào)
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我是個(gè)體戶的話,我請(qǐng)了員工發(fā)了工資,也需要申報(bào)工資薪金嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/04 10:40
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 需要申報(bào)工資薪金
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小規(guī)模納稅人時(shí)購(gòu)進(jìn)的商品,沒有進(jìn)項(xiàng)抵抗的,現(xiàn)在升一般納稅人了,銷售商品是按什么稅率了,
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/03 15:25
#稅務(wù)#
銷售商品是按13%的稅率了
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老師,社保是這個(gè)月新增的,是不是先在社保費(fèi)工資申報(bào)這里填寫繳費(fèi)工資?這個(gè)新繳費(fèi)工資是填繳費(fèi)基數(shù)還是實(shí)際工資?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:05/30 09:38
#稅務(wù)#
你好,主要看公司的要求,可以和老板商量下,社保局等政府單位是要求按照是工資填報(bào)的 企業(yè)通常會(huì)按照最低基數(shù)交
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老師,23年我沖了一張發(fā)票,收入是負(fù)數(shù),成本也應(yīng)的沖了,成本和收入都是負(fù)數(shù),在匯算清繳的時(shí)候,收入和成本不能填負(fù)數(shù)嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/27 16:23
#稅務(wù)#
你好,是不能按照復(fù)數(shù)填寫的。
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老師,我公司開出承兌匯票一張100萬(wàn),并作為貨款支付其他公司,我如何做賬?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/26 13:17
#稅務(wù)#
您好,借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付票據(jù)
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增值稅的計(jì)算
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/12 17:50
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)1銷售甲產(chǎn)品銷項(xiàng)稅 80*13%+5.65/1.13*13%=11.05
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