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你好老師,匯算清繳留抵退稅怎么處理
宋生老師
??|
提問時間:05/29 09:28
#稅務(wù)#
你好,你是問分錄怎么做嗎
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勞務(wù)派遣公司的在進(jìn)行工傷年報 在申報從業(yè)人數(shù),社保時,派遣員工的信息統(tǒng)計在內(nèi)嗎(是人力資源公司報,還是企業(yè)是報)
小菲老師
??|
提問時間:05/27 11:12
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 勞務(wù)派遣人員均由實(shí)際用工單位填報,而勞務(wù)派遣單位(派出單位)不填報這些人員。
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客戶直接把錢付給供應(yīng)商,賬務(wù)怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/24 19:07
#稅務(wù)#
您好, 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
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老師好,建筑企業(yè)年底成本票都沒到,按暫估成本入賬了,所得稅匯算清繳的時候票也還沒到,這種情況怎么處理
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/22 08:50
#稅務(wù)#
在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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食品銷售個體工商戶,需要報哪些稅,什么時候報,未開票也沒有收入
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/04 16:30
#稅務(wù)#
你好 涉及的稅款有:增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅,個人所得稅。 通常是月度或者季度結(jié)束次月15日之前申報
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老師您好!法人租車給公司,每個月普票500元,每個月申報個稅的時候需不需要申報財產(chǎn)租賃所得?
郭老師
??|
提問時間:06/04 08:09
#稅務(wù)#
需要申報財產(chǎn)租賃所得。
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食品銷售個體工商戶,賣天然山泉水,開票應(yīng)該開哪個類目
郭老師
??|
提問時間:06/04 10:42
#稅務(wù)#
你好,軟飲料、xx礦泉水。
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電子稅務(wù)局開錯發(fā)票了,紅字信息確認(rèn)單錄入了那需要紅字發(fā)票開具嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/03 17:50
#稅務(wù)#
對的,是的,需要這么做的,你是銷售方嗎?
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沒有取得發(fā)票的費(fèi)用100元,在填匯算清繳申報表時候是是填調(diào)增還是調(diào)減呢?
樸老師
??|
提問時間:05/31 08:04
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是調(diào)增哦 調(diào)增調(diào)減是針對調(diào)整后多交稅還是少交稅來說的 調(diào)整后多交稅叫調(diào)增
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老師,商貿(mào)公司的企業(yè)所得稅匯算清繳需要填寫哪些表單呀
宋生老師
??|
提問時間:05/27 11:39
#稅務(wù)#
你好,這個沒有固定的。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關(guān)措施的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第58號)規(guī)定: 《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅中報表(A類)》(A100000)為小型微利企業(yè)必填表單。小型微利企業(yè)免于填報: 《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010) 《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020) 《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010) 《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020) 《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000) 《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000) 上述表單數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)中直接填寫。若該企業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況涉及其他未提及的表單,那么應(yīng)該據(jù)實(shí)選擇該表單并進(jìn)行填報。
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請問一下,個體戶用自己名字命名,可以嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/26 19:54
#稅務(wù)#
您好,可以的呀、是可以以自己的名字命名的
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購買土地產(chǎn)生的購買指標(biāo)款、出地出讓金、耕地占用稅是不是都可歸集到開形資里面
文文老師
??|
提問時間:05/25 10:02
#稅務(wù)#
是都可歸集到無形資產(chǎn)里面
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這個怎么算
暖暖老師
??|
提問時間:05/07 17:35
#稅務(wù)#
1.代扣代繳消費(fèi)稅的計算 (30000+5000)/(1-30%)*30%=15000
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老師,請問一下殘保金應(yīng)付職工薪酬總工資,是填寫明細(xì)賬應(yīng)付職工薪酬科目,貸方金額的吧
王曉曉老師
??|
提問時間:06/01 17:14
#稅務(wù)#
你好 是的就是這個貸方金額
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企業(yè)在23年做22年匯算清繳時界定為小型微利企業(yè)。23年6月至目前的繳稅都是系統(tǒng)自動判定為小型微利企業(yè)。在24年做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時需要選擇是否是小型微利企業(yè),應(yīng)該選是還是否?(2023年全年的應(yīng)納稅所得額無論是調(diào)整前還是調(diào)整后都不滿足小型微利企業(yè)了)
bamboo老師
??|
提問時間:05/27 20:38
#稅務(wù)#
您好 匯算清繳的時候選擇否就好了
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老師您好,問下公司,資產(chǎn)負(fù)債表上有實(shí)收資本300萬,當(dāng)時我們公司這一開始驗(yàn)資,入賬300萬,后來取出來了,但是300萬還在資產(chǎn)負(fù)債表上,同時到現(xiàn)金里了。
呂小冬老師
??|
提問時間:05/26 23:01
#稅務(wù)#
你好,你要問什么問題呢?
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稅控盤怎么注銷(之前有提示注銷未注銷,現(xiàn)在已經(jīng)沒有提示)
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/02 13:43
#稅務(wù)#
您好,要去稅務(wù)局窗口注銷的
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小微廣告企業(yè) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 他有10%的股權(quán) 注冊資金30萬(未實(shí)繳3萬) 報表未分配利潤有50萬 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同可以1元轉(zhuǎn)讓嗎 這個退出股東需要交多少稅啊,一般股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要準(zhǔn)備哪些材料啊
冉老師
??|
提問時間:05/28 11:05
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 按照售價減去實(shí)繳,差額計算稅
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2023年1月到12月的報表利潤表年報里面的上年金額是上年度累計金額嗎? 還是上年度12月底的金額?
郭老師
??|
提問時間:05/26 13:12
#稅務(wù)#
我這里是上年累計一到十二月份的
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出口企業(yè)提單是怎么形成的,后續(xù)可以改么?
耿老師
??|
提問時間:05/24 13:07
#稅務(wù)#
你好!出口企業(yè)的提單形成過程涉及到多個環(huán)節(jié)和參與方,其具體步驟如下: 1. **簽訂貿(mào)易合同**:出口企業(yè)與外國買家(進(jìn)口商)就商品的銷售條件、數(shù)量、價格等達(dá)成一致,并簽訂正式的貿(mào)易合同。 2. **安排貨物裝運(yùn)**:出口企業(yè)根據(jù)合同的要求,將貨物運(yùn)輸?shù)街付ǖ难b運(yùn)港,并委托貨代或船公司進(jìn)行裝運(yùn)。 3. **準(zhǔn)備相關(guān)單據(jù)**:出口企業(yè)需準(zhǔn)備包括發(fā)票、裝箱單、原產(chǎn)地證明等在內(nèi)的一系列出口單據(jù),以便后續(xù)的清關(guān)和結(jié)算工作。 4. **船公司或貨代出具提單**:在貨物裝船后,船公司或貨代會根據(jù)實(shí)際的裝船情況出具提單(Bill of Lading, B/L)。提單是一份重要的物權(quán)憑證,它詳細(xì)記錄了貨物的名稱、數(shù)量、重量、體積、裝運(yùn)港、目的港等信息。 5. **提單確認(rèn)**:出口企業(yè)收到提單后,需要仔細(xì)核對提單上的信息是否準(zhǔn)確無誤,如有錯誤或遺漏,應(yīng)及時通知船公司或貨代進(jìn)行更正。 6. **提交銀行或直接寄給進(jìn)口商**:根據(jù)付款方式的不同,出口企業(yè)可能需要將提單和其他相關(guān)單據(jù)提交給銀行以獲得支付(如信用證支付方式),或者直接將提單寄給進(jìn)口商以便其提貨。 至于提單是否可以修改,一般來說,提單一旦出具并且貨物已經(jīng)裝船,就很難進(jìn)行修改。這是因?yàn)樘釂问俏餀?quán)憑證,任何修改都可能影響到貨物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移和風(fēng)險分擔(dān)。然而,在以下幾種情況下,提單上的一些信息是可以修改的: - **提單未簽發(fā)前**:如果發(fā)現(xiàn)提單上有錯誤,可以在提單簽發(fā)之前要求船公司或貨代進(jìn)行更正。 - **通過貨代或船公司申請修改**:如果提單已經(jīng)簽發(fā)但尚未到達(dá)目的地,可以聯(lián)系貨代或船公司申請修改提單上的一些非關(guān)鍵信息(如拼寫錯誤等),但這通常需要支付一定的費(fèi)用,并且不是所有的信息都可以修改。 - **電放提單**:在某些情況下,出口企業(yè)和進(jìn)口商可以協(xié)商采用電放提單的方式,即通過電子方式傳輸提單信息,而不是使用紙質(zhì)提單。這種情況下,提單信息的修改可能更為靈活和便捷。 需要注意的是,修改提單可能會帶來額外的費(fèi)用和時間延誤,因此出口企業(yè)在填寫提單時應(yīng)盡量確保信息的準(zhǔn)確性。此外,任何關(guān)于提單的修改都應(yīng)該與進(jìn)口商進(jìn)行充分的溝通,以避免造成不必要的誤解或糾紛。
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這個怎么寫呢?
Xia老師
??|
提問時間:04/17 23:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,稍等一下,是哪一題呢
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個人開了一張10000勞務(wù)發(fā)票,顯示代扣代繳個稅.這個如何計算個人所得稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/11 08:29
#稅務(wù)#
4001-20000的: 勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20%
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私車公用如何入賬,如何做到工資里面,油費(fèi)能稅前扣除嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 14:54
#稅務(wù)#
您好,這個有要租車協(xié)議,或公司名下有車
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什么是企業(yè)年金,它的扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么,企業(yè)和個人各承擔(dān)多少比例?
東老師
??|
提問時間:06/04 15:12
#稅務(wù)#
是指企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上,自愿建立的補(bǔ)充養(yǎng)老保險制度。因此,年金是企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上,自愿建立的補(bǔ)充養(yǎng)老保險制度。大白話就是退休的時候可以額外零錢
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老師,我們公司銷售自己使用過的汽車,開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,發(fā)票沒有稅額,這種怎么入賬的呀?在申報增值稅的時候具體怎么填寫呢?
王曉曉老師
??|
提問時間:06/04 11:35
#稅務(wù)#
你好,按未開票收入申報增值稅
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工商局罰款。可以對公??梢蚤_發(fā)票嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/03 10:53
#稅務(wù)#
那個不需要開票的,對公支付
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代理記賬公司的會計一定要做財務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
東老師
??|
提問時間:06/03 11:46
#稅務(wù)#
對,這個肯定是要有的。
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老師,我們是礦勘察公司,每年陸陸續(xù)續(xù)要發(fā)生幾百萬的鉆探服務(wù)費(fèi),這個費(fèi)用,我計入在建工程還是主營業(yè)務(wù)成本,我后期怎么把在建工程轉(zhuǎn)成我們的成本。謝謝
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/02 10:52
#稅務(wù)#
那個是計入勞務(wù)成本,結(jié)算工程款時轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
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我們是小規(guī)模納稅人,客戶要開專票,收多少個點(diǎn)合適呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/29 09:59
#稅務(wù)#
要收的稅款=開票稅率*(1+6%)
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房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的稅率各是多少?
郭老師
??|
提問時間:05/29 10:04
#稅務(wù)#
自己使用自己的固定資產(chǎn),房產(chǎn)稅1.2%, 用房屋原值乘以70%*1.2%。小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。然后土地使用稅根據(jù)你當(dāng)?shù)氐膬r格,這個每個地方不太一樣,一般是0.5~2塊錢不等。使用面積乘以單價。小規(guī)模小型微利企業(yè)還可以減半的。
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