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請(qǐng)教一下,非常感謝!選項(xiàng)c為什么不在營(yíng)業(yè)成本列式
董孝彬老師
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提問時(shí)間:04/04 23:31
#初級(jí)職稱#
您好,賣固定資產(chǎn),這不是營(yíng)業(yè)活動(dòng),這是非正常的,營(yíng)業(yè)外的,記在資產(chǎn)處置損益, 您看這都賣固定資產(chǎn)了,公司經(jīng)營(yíng)不正常呀
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請(qǐng)教一下,非常感謝! 代扣代繳的個(gè)人所得稅,是職工支付出去的錢,為什么是支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,支付再建工程人員的工資為什么不是支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
董孝彬老師
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提問時(shí)間:04/04 23:07
#初級(jí)職稱#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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請(qǐng)教一下,計(jì)算消費(fèi)稅稅率時(shí),什么情況下,需要÷(1—消費(fèi)稅稅率)×消費(fèi)稅稅率 什么情況下不用÷(1—消費(fèi)稅稅率)而是直接就直接×消費(fèi)稅稅率 煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,非常感謝! 在進(jìn)行組價(jià)的時(shí)候,計(jì)算消費(fèi)稅,都要÷(1?消費(fèi)稅稅率)后變成含消費(fèi)稅的價(jià)款再×消費(fèi)稅稅率。 在以上圖片在計(jì)算消費(fèi)稅稅率時(shí),對(duì)于不含消費(fèi)稅的銷售額價(jià)稅分離后 為什么不÷(1?消費(fèi)稅稅率)變成含消費(fèi)稅的售價(jià)再×消費(fèi)稅稅率,而是用價(jià)稅分離的售價(jià)直接×消費(fèi)稅稅率?煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說,非常感謝!
董孝彬老師
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提問時(shí)間:04/04 22:44
#初級(jí)職稱#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師我想麻煩你給我普及一下,這個(gè)增值稅。我經(jīng)常搞不懂,這個(gè)增值稅成本的話是放買方還是賣方?然后銷售收入能不能算增值稅
王雁鳴老師
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提問時(shí)間:04/04 22:29
#初級(jí)職稱#
同學(xué)你好,這個(gè)增值稅成本放到買方,銷售收入能算增值稅。
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請(qǐng)教一下,計(jì)算消費(fèi)稅稅率時(shí),什么情況下,需要÷(1—消費(fèi)稅稅率)×消費(fèi)稅稅率 什么情況下不用÷(1—消費(fèi)稅稅率)而是直接就直接×消費(fèi)稅稅率 煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,非常感謝! 在進(jìn)行組價(jià)的時(shí)候,計(jì)算消費(fèi)稅,都要÷(1?消費(fèi)稅稅率)后變成含消費(fèi)稅的價(jià)款再×消費(fèi)稅稅率。 在以上圖片在計(jì)算消費(fèi)稅稅率時(shí),對(duì)于不含消費(fèi)稅的銷售額價(jià)稅分離后 為什么不÷(1?消費(fèi)稅稅率)變成含消費(fèi)稅的售價(jià)再×消費(fèi)稅稅率,而是用價(jià)稅分離的售價(jià)直接×消費(fèi)稅稅率?煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說,非常感謝!
董孝彬老師
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提問時(shí)間:04/04 22:04
#初級(jí)職稱#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師我感覺這題要是再出題我還是會(huì)做錯(cuò) 我想不明白 比如外來的打車票 它也沒有我們接受憑證單位的名稱和經(jīng)辦人的簽名蓋章啊,這個(gè)該怎么理解呢?
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:04/04 21:51
#初級(jí)職稱#
你好,你說的這個(gè)票據(jù)比較特殊,慢慢就要淘汰了。
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老師我感覺這題要是再出題我還是會(huì)做錯(cuò) 我想不明白
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/04 21:49
#初級(jí)職稱#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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請(qǐng)老師解答一下,為什么不能是274.65萬(wàn)元呢?謝謝
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:04/04 20:09
#初級(jí)職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 廠房于9月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),所以2019年只計(jì)提10月、11月和12月的折舊,即廠房2019年折舊額=270÷50÷12×3=1.35(萬(wàn)元)?!肮潭ㄙY產(chǎn)”項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額,減去“累計(jì)折舊”和“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目的期末余額后的金額,以及“固定資產(chǎn)清理”科目的期末余額填列,上述業(yè)務(wù)導(dǎo)致年末資產(chǎn)負(fù)債表“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目期末余額增加的金額=122[資料(1)]-122[資料(3)]+270[資料(2)]-1.35[資料(2)]=268.65(萬(wàn)元)。 您的計(jì)算公式中多加了一個(gè)“6”,您為什么加6呢,這里計(jì)算的時(shí)候,不用加6。 您再看一下~有疑問咱們?cè)贉贤▇ 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)教一下,從上市公司取得股息50萬(wàn)元,計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),為什么不是?50 而是?50 非常感謝!
樸老師
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提問時(shí)間:04/04 18:41
#初級(jí)職稱#
本題中從非上市居民企業(yè)取得股息 50 萬(wàn)元,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)減去 50 萬(wàn)元,是因?yàn)榉瞎上⒓t利免稅政策 從非上市居民企業(yè)取得股息 50 萬(wàn)元,按規(guī)定,符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益屬免稅收入,為避免重復(fù)征稅,鼓勵(lì)企業(yè)投資合作,這部分免稅收入不計(jì)入應(yīng)納稅所得額,所以計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)要減去 50 萬(wàn)元。 政策依據(jù) 根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定,符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益屬于免稅收入。居民企業(yè)是指依法在中國(guó)境內(nèi)成立,或者依照外國(guó)(地區(qū))法律成立但實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)。居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免稅,是為了避免重復(fù)征稅 ,鼓勵(lì)企業(yè)之間的投資和合作
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請(qǐng)教一下,非常感謝! 計(jì)算增值稅11000為什么不進(jìn)行價(jià)稅分離? 11000乘以13%不算進(jìn)去就應(yīng)該算是沒有在抵扣了,算進(jìn)去68000就代表可以抵扣,為什么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),還要?11000??13%
小菲老師
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提問時(shí)間:04/04 17:49
#初級(jí)職稱#
同學(xué),你好 成本11000已經(jīng)價(jià)稅分離了,這個(gè)是不含稅的
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老師這題會(huì)不會(huì)老師講錯(cuò)了,不是更新改造,在建工程—不提折舊嗎?這題答案為什么要把500算進(jìn)去?500不是計(jì)提折舊嗎?
王雁鳴老師
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提問時(shí)間:04/04 17:24
#初級(jí)職稱#
同學(xué)你好,這里的500是減去的原來的折舊后,轉(zhuǎn)入在建工程的金額。
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定,納稅人采取折扣方式銷售貨物時(shí),如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄分別注明,可以按折扣后的銷售額征收增值稅。如果僅在發(fā)票的“備注”欄注明折扣額,則這部分折扣額不得從銷售額中減除? 以上文字是折扣在備注欄不可以減除折扣,圖片是減除折扣, 這么矛盾,為什么? 請(qǐng)教一下,非常感謝!
小敏敏老師
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提問時(shí)間:04/04 16:43
#初級(jí)職稱#
你好,兩種說法不矛盾。上面說法是針對(duì)開發(fā)票時(shí)如何在發(fā)票中體現(xiàn)商業(yè)折扣。
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中國(guó)人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得需要交個(gè)人所得稅嗎? 外籍個(gè)人取得的以上收入為什么不收個(gè)人所得稅? 請(qǐng)教一下,非常感謝!
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/04 16:06
#初級(jí)職稱#
您好,這個(gè)的話,因?yàn)閲?guó)內(nèi)個(gè)人所得稅是不管從哪里取得盈利,這部分都需要納稅,然后外國(guó)人的話取得是外國(guó)部分免稅
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請(qǐng)教一下,外籍個(gè)人以現(xiàn)金形式取得的住房補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼、搬遷費(fèi)、洗衣費(fèi)為什么要征收個(gè)人所得稅,但是以非現(xiàn)金形式取得的這些費(fèi)用,不用征個(gè)人所得稅?非常感謝!
小菲老師
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提問時(shí)間:04/04 16:02
#初級(jí)職稱#
同學(xué),你好 這個(gè)是規(guī)定。主要是因?yàn)榉乾F(xiàn)金形式就直接提供服務(wù),現(xiàn)金形式就是給對(duì)方錢,如果你給對(duì)方錢,就不知道是否用在專項(xiàng)上面,所以現(xiàn)金形式的要征收。
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紅沖以前發(fā)票15995.53,我們是購(gòu)買方
樸老師
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提問時(shí)間:04/04 14:52
#初級(jí)職稱#
已認(rèn)證抵扣或已入賬 1. 購(gòu)買方填《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,暫轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額。 2. 銷售方開紅字發(fā)票。 3. 賬務(wù):借:應(yīng)付賬款等 貸:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 。 未認(rèn)證抵扣且未入賬 1. 銷售方填《信息表》。 2. 銷售方開紅字發(fā)票。 3. 賬務(wù):借:應(yīng)付賬款等(紅字) 貸:原材料等(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字,如涉及)
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銷項(xiàng)15646.02進(jìn)項(xiàng)34956.47,還有紅沖以前發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額15998.53,具體分錄怎么寫?
董孝彬老師
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提問時(shí)間:04/04 14:42
#初級(jí)職稱#
您好,15646.02+15998.53=31644.55小于34956.47為3311.92 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3311.92 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3311.92
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老師。我的APP里面怎么沒看到經(jīng)濟(jì)法的階段測(cè)試呢
apple老師
??|
提問時(shí)間:04/04 13:51
#初級(jí)職稱#
同學(xué)你好,麻煩你請(qǐng)教協(xié)助報(bào)課的老師, 答疑老師不清楚 平臺(tái) 課程的安排,請(qǐng)見諒,
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這個(gè)月有紅沖以前發(fā)票,具體怎么做
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/04 12:40
#初級(jí)職稱#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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請(qǐng)教一下,轉(zhuǎn)讓乙公司的股權(quán),為什么不是營(yíng)業(yè)收入,不是營(yíng)業(yè)收入是什么收入?非常感謝!
董孝彬老師
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提問時(shí)間:04/04 12:36
#初級(jí)職稱#
您好,轉(zhuǎn)讓股權(quán)屬于投資收益(或資產(chǎn)處置收益),因?yàn)槭欠侨粘=?jīng)營(yíng)活動(dòng),不列入營(yíng)業(yè)收入
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關(guān)稅完稅價(jià)格包含了關(guān)稅嗎?如果不包含,為什么取個(gè)名字叫完稅價(jià)格????
郭老師
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提問時(shí)間:04/04 11:06
#初級(jí)職稱#
關(guān)稅完稅價(jià)格不包含關(guān)稅。 關(guān)稅完稅價(jià)格是指海關(guān)根據(jù)相關(guān)規(guī)定所確定的,對(duì)進(jìn)出口貨物征收關(guān)稅的依據(jù)。而關(guān)稅則是根據(jù)完稅價(jià)格和相應(yīng)的關(guān)稅稅率計(jì)算得出的稅收
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老師,你看我畫紅線部分,為何不是1000萬(wàn)股乘以每股3.6?3.6是公允呀!!不是按照甲的實(shí)際花的公允去記賬么?
小敏敏老師
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提問時(shí)間:04/04 09:30
#初級(jí)職稱#
你好,甲乙是同一控制下企業(yè)合并,應(yīng)按照被投資企業(yè)在最終控制方合并報(bào)表中凈資產(chǎn)賬面價(jià)值份額確定長(zhǎng)投的初始投資成本。
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采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托代銷是什么意思呢?用通俗的話表達(dá)是什么意思呢? 委托方的計(jì)入銷售費(fèi)用,受托方計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?收入確認(rèn)時(shí)間是收到代銷清單時(shí)嗎?
秦老師
??|
提問時(shí)間:05/04 11:09
#初級(jí)職稱#
比如,甲企業(yè)委托乙公司代銷貨物,甲是委托方,乙是受托方企業(yè),乙按銷售額的一定比例向委托方收取代銷手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元,按照甲的要求銷售甲企業(yè)的貨物。 委托方是銷售費(fèi)用,受托方是其他業(yè)務(wù)收入。 企業(yè)所得稅中,銷售商品采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托代銷的, 在收到代銷清單時(shí)確認(rèn)收入。
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出售無(wú)形資產(chǎn)專利權(quán)的成本用什么
衛(wèi)老師
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提問時(shí)間:05/04 10:46
#初級(jí)職稱#
取得時(shí)的入賬價(jià)值
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我公司的加油站成品油用于本公司運(yùn)營(yíng)用游船加油,要不要視同銷售
黃老師
??|
提問時(shí)間:05/04 10:07
#初級(jí)職稱#
如果是自產(chǎn)的成品油的話,消費(fèi)稅要視同銷售,而增值稅不需要視同銷售。 如果是外購(gòu)的成品油的話,增值稅和消費(fèi)稅都不需要視同銷售。
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我公司的加油站成品油用于本公司運(yùn)營(yíng)用游船加油,要不要視同銷售
汪老師
??|
提問時(shí)間:05/04 10:03
#初級(jí)職稱#
您的問題屬于經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ),已幫您轉(zhuǎn)交,建議您到經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)答疑板查看詳細(xì)解答
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自建固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值是什么?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/04 09:22
#初級(jí)職稱#
為達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的各種支出
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設(shè)定受益計(jì)劃如何確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬
小趙老師
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提問時(shí)間:05/04 09:03
#初級(jí)職稱#
初級(jí)沒有介紹,了解一下就可以了 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
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為什么年費(fèi)銀行不得計(jì)收利息?
于老師
??|
提問時(shí)間:05/04 08:38
#初級(jí)職稱#
教材原文依據(jù):發(fā)卡機(jī)構(gòu)對(duì)向持卡人收取的“違約金和年費(fèi)、 取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、 貨幣兌換費(fèi)等服務(wù)費(fèi)用”不得計(jì)收“利息”。 老師認(rèn)為是因?yàn)槟曩M(fèi)屬于銀行的服務(wù)費(fèi)用,不能在此基礎(chǔ)上加收利息。
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購(gòu)原材料用銀行承兌匯票結(jié)算購(gòu)料款,為什么貸是應(yīng)收票據(jù)?不應(yīng)該是應(yīng)付票據(jù)嗎?
汪老師
??|
提問時(shí)間:05/04 08:36
#初級(jí)職稱#
收到的銀行承兌匯票,再背書轉(zhuǎn)讓,這是應(yīng)收票據(jù)的減少
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其他權(quán)益工具的交易費(fèi)用記什么
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:05/04 03:02
#初級(jí)職稱#
其他權(quán)益工具屬于所有者權(quán)益,計(jì)入的就是所有者權(quán)益的其他權(quán)益工具投資,如果是可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)益成分分?jǐn)偟陌l(fā)行費(fèi)用,沖減其他權(quán)益工具。
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