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老師,子公司為小規(guī)模公司,可以開增值稅1%專用發(fā)票嗎,自己能開嗎,還是稅務(wù)代開
bamboo老師
??|
提問時間:06/09 20:07
#稅務(wù)#
您好 請問自己申請了發(fā)票開具么 如果申請了 可以自己開的哈
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請問老師,鋼材企業(yè)和電線電纜的綜合稅負(fù)率各是多少?
venus老師
??|
提問時間:06/08 17:09
#稅務(wù)#
一般納稅人13%的稅率。
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研發(fā)總費用是194080元,其中研發(fā)人員工資67500,其他費用126580元,那加計扣除的研發(fā)金額是多少
宋生老師
??|
提問時間:06/03 16:02
#稅務(wù)#
你好!這個你把總費用乘以2就差不多了
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線上支付的小于500的費用屬于小額零星支出嗎?一些購買線上費用的支出,四五塊錢一筆的那種沒有發(fā)票
bamboo老師
??|
提問時間:06/03 10:07
#稅務(wù)#
您好 對方不是個人如果是單位的話 ,四五塊錢一筆的零星支出 取得收據(jù)也不可以稅前扣除的哈
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老師,我想考稅務(wù)師,今年33了,不知道怎么考,因為稅務(wù)師和注會都是要考5科,我在想是直接聽注會的課還是聽稅務(wù)師的課
小敏敏老師
??|
提問時間:06/02 12:48
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),如果只考稅務(wù)師,只聽稅務(wù)師的課就可以。如果稅務(wù)師和注會同時考,稅法前期可以聽注會的,考完注會再考稅務(wù)師也來得及,相同的地方比較多。稅務(wù)師的財務(wù)會計比注會簡單。
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現(xiàn)在小微企業(yè)增值稅免征額是30萬還是45萬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 14:40
#稅務(wù)#
您好, 這個是針對小規(guī)模納稅人,季度是30萬
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2023年的所得稅季度報表已經(jīng)提交,應(yīng)補的金額已經(jīng)填上去了,到了24年3月的時候發(fā)現(xiàn),數(shù)據(jù)不對,又補交了一部分,匯算清繳的時候金額還是之前填上去的金額,那補交的金額是放到24年匯算清繳的時候在再算嗎
樸老師
??|
提問時間:05/27 17:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對的 補交的匯算清繳再算
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現(xiàn)金流量??,小微企業(yè)是不是報不報都可以
宋生老師
??|
提問時間:05/27 13:45
#稅務(wù)#
你好,可以不用報,這個沒什么影響。
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公司去年農(nóng)產(chǎn)品成本票缺了2000多萬,現(xiàn)在稅務(wù)局讓核實并確認(rèn)數(shù)據(jù)真實才能申報匯算清繳,問了公司負(fù)責(zé)人,說農(nóng)產(chǎn)品的票難要,我這要咋做呀
郭老師
??|
提問時間:05/27 10:45
#稅務(wù)#
你好,那你們有實際購入的證明嗎?
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房地產(chǎn)土地出讓金和契稅怎么抵扣
宋生老師
??|
提問時間:05/24 14:26
#稅務(wù)#
你好!這個不能抵扣啊。計入購進(jìn)固定資產(chǎn)或者無形資產(chǎn)的成本
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公司將自產(chǎn)產(chǎn)品一批轉(zhuǎn)為公司免稅項目工程建設(shè)用,是要進(jìn)行納稅調(diào)減嗎?
易 老師
??|
提問時間:04/24 15:07
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
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經(jīng)營范圍里只有技術(shù)服務(wù), 這個技術(shù)服務(wù) 包含測試費 和檢測費嗎? 能開測試費和檢測費嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 21:05
#稅務(wù)#
您好,這個的話是包含測試費 和檢測費
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稅金及附加都包含哪些稅種,相關(guān)文件是什么?
宋生老師
??|
提問時間:06/03 08:17
#稅務(wù)#
根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)等有關(guān)規(guī)定:稅金及附加科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費;利潤表中的營業(yè)稅金及附加項目調(diào)整為稅金及附加項目.
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老師好,新的公司法要求新公司在五年內(nèi)完成實繳,老公司是多長時間內(nèi)有要求嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 08:58
#稅務(wù)#
你好老公司是八年之內(nèi)
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公司注銷,稅局出了清稅證明是表明稅務(wù)這塊完結(jié)了,辦完注銷了嗎。次月還需要報稅嗎
冉老師
??|
提問時間:05/29 09:57
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是的,證明注銷完成了,不需要報稅了,次月
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1.不對公打錢可以開發(fā)票嗎? 1.紙質(zhì)的專票拍了照片,后來發(fā)票丟了,能用照片打印出來用嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/25 13:04
#稅務(wù)#
第一個可以的,如果是金額不大,可以走現(xiàn)金。金額大的話,個人賬戶收款付款需要出委托書。
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研發(fā)費用都可以加計扣除嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/21 10:33
#稅務(wù)#
你好,只有下邊這些才可以的
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采礦場屬于城市嗎
玲老師
??|
提問時間:04/23 14:57
#稅務(wù)#
你好,您需要把問題再補充一下。
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3月和4月的無票收入沒有申報,本月一起申報有沒有滯納金呢,分錄和摘要應(yīng)該怎么寫呢
郭老師
??|
提問時間:06/10 21:55
#稅務(wù)#
沒有 借應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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您好,個體戶必須開具對公賬戶嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/04 11:10
#稅務(wù)#
這個沒有強制要求。
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取得異??鄱悜{證怎么處理,政策可以發(fā)一下嗎,已經(jīng)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,關(guān)于企業(yè)所得稅怎么處理的
波德老師
??|
提問時間:05/31 20:41
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條規(guī)定,企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。因此,如果能夠證明企業(yè)確實發(fā)生了與收入有關(guān)的、合理的支出,有銀行支付憑證、合同等相關(guān)資料證明有關(guān)交易符合真實性、合理性、相關(guān)性、合法性等原則,是可以作為企業(yè)所得稅扣稅憑證的。
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老師 去年通過高企 匯算清繳的時候必須填寫高企證書編號嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:06
#稅務(wù)#
你好是的,你想要加計扣除,或者想要按高新技術(shù)企業(yè)來申報,就必須要填。
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購買貨物,貨物已到,錢已付,但供應(yīng)商沒給開票怎么處理
唐引梅老師
??|
提問時間:05/25 00:07
#稅務(wù)#
如果后面會收到發(fā)票,可以先暫估入庫,等收到發(fā)票,再做紅字分錄沖回,做正常的入庫
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31. 判斷題 企業(yè)以銀行存款購買管理人員所需的辦公用品應(yīng)編制轉(zhuǎn)賬憑證。 ( )
郭老師
??|
提問時間:04/30 16:11
#稅務(wù)#
不對 屬于付款憑證
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建筑公司簡易計稅的項目對上開了3個點的普票,對下收到的專票進(jìn)項稅,如果不在這個簡易項目上抵扣,可以在別的項目上抵扣嗎,我公司是一般納稅人
郭老師
??|
提問時間:06/05 12:50
#稅務(wù)#
你好,簡易計稅對應(yīng)的進(jìn)項不允許抵扣的。
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去年的個稅可以更正申報嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/05 13:04
#稅務(wù)#
去年的個稅可以更正申報
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老師、個稅繳納后的完稅證明在哪里看
楊艷紅老師
??|
提問時間:06/03 10:38
#稅務(wù)#
你好!首頁,查詢統(tǒng)計,繳稅記錄查詢,選擇日期,完稅證明開具
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老師,合作社自己種植水果,制作的果干有免企業(yè)所得稅嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/31 16:51
#稅務(wù)#
您好,這就是自產(chǎn)自銷,增值稅肯定免,所得稅的文件是減或免“可以免征、減征企業(yè)所得稅” 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條 下列項目免征增值稅:(一)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品 … 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于農(nóng)民專業(yè)合作社有關(guān)稅收政策的通知》(財稅〔2008〕81號)第一條規(guī)定:“對農(nóng)民專業(yè)合作社銷售本社成員生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,視同農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免征增值稅?!?根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(中華人民共和國主席令第63號)第二十七條規(guī)定:“企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅: (一)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得?!?根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第512號)第八十六條規(guī)定:“企業(yè)所得稅法第二十七條第(一)項規(guī)定的企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅,是指: (一)企業(yè)從事下列項目的所得,免征企業(yè)所得稅: …… 5.牲畜、家禽的飼養(yǎng); …… 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于實施農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第48號)規(guī)定: 十、企業(yè)購買農(nóng)產(chǎn)品后直接進(jìn)行銷售的貿(mào)易活動產(chǎn)生的所得,不能享受農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的稅收優(yōu)惠政策。
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你好老師,匯算清繳留抵退稅怎么處理
宋生老師
??|
提問時間:05/29 09:28
#稅務(wù)#
你好,你是問分錄怎么做嗎
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勞務(wù)派遣公司的在進(jìn)行工傷年報 在申報從業(yè)人數(shù),社保時,派遣員工的信息統(tǒng)計在內(nèi)嗎(是人力資源公司報,還是企業(yè)是報)
小菲老師
??|
提問時間:05/27 11:12
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 勞務(wù)派遣人員均由實際用工單位填報,而勞務(wù)派遣單位(派出單位)不填報這些人員。
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