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老師 我想咨詢下 我們是收購生姜進(jìn)行銷售的 開發(fā)票時候應(yīng)該開什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/18 11:11
#建筑#
那個可以開免稅發(fā)票,適用蔬菜
?閱讀? 68
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請問老師取得個人臺頭發(fā)票只填寫了名稱沒填寫納稅人識別號合規(guī)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/18 10:07
#建筑#
你好,嚴(yán)格來說肯定是不合規(guī)的。
?閱讀? 97
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2010年購買的土地,2021年不動產(chǎn)證換了新證,財務(wù)需要重新入賬嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/18 09:16
#建筑#
你好,只換了證書,其他的沒有變的情況下不用。
?閱讀? 84
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老師,現(xiàn)在異地區(qū)開建筑服務(wù)的發(fā)票不是需要開外經(jīng)證嗎,如果合同還沒有簽,但是現(xiàn)在需要開發(fā)票,該怎么辦才能開票?
宋生老師
??|
提問時間:02/18 09:08
#建筑#
你好,是需要開外經(jīng)證的 沒有合同,沒有外經(jīng)證,是開不了異地的發(fā)票的。
?閱讀? 3495
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老師 進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)稅額不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
??|
提問時間:02/18 08:33
#建筑#
進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的。
?閱讀? 106
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增值稅目前還是那個加計(jì)扣除5%進(jìn)項(xiàng)稅;所得稅比較多些:15%稅率,100%加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi),老師,加計(jì)扣除是什么意思?,高新技術(shù)企業(yè)15%交所得稅在這個基礎(chǔ)上還有沒有優(yōu)惠
小鎖老師
??|
提問時間:02/17 22:48
#建筑#
您好,這個加計(jì)扣除,是相當(dāng)于是本身100的費(fèi)用,可以再扣除100,這樣是200,這個意思
?閱讀? 137
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老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣寫分錄?每步摘要該怎么寫? 1、借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2、借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅) 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
董孝彬老師
??|
提問時間:02/17 21:12
#建筑#
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這步摘要改怎么寫? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
董孝彬老師
??|
提問時間:02/17 21:10
#建筑#
您好,分錄不對哦,借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 摘要:某公司開具發(fā)票用于福利費(fèi)不能抵扣,現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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老師,高新企業(yè)會計(jì)需要哪些科目做賬
張瑞雪老師
??|
提問時間:02/17 20:51
#建筑#
你好,跟一般的企業(yè)做賬沒什么區(qū)別,只有研發(fā)支出需要設(shè)置費(fèi)用化支出和資本化支出,分研發(fā)項(xiàng)目核算。
?閱讀? 74
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老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄分享下
小敏敏老師
??|
提問時間:02/17 20:45
#建筑#
你好,同學(xué),可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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老師:請問建筑服務(wù)勞務(wù)發(fā)票,開票方不有勞務(wù)資質(zhì),但是營業(yè)執(zhí)照上面有勞務(wù),這樣的發(fā)票能不能收
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/17 17:06
#建筑#
那個是可以收的,只要業(yè)務(wù)是真實(shí)勞務(wù)
?閱讀? 91
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老師你好,請問我們23年的項(xiàng)目沒完,到24年匯算清繳的時候成本票還沒來完,好多都是在匯算完了之后來的,之后來的這些成本票可以沖銷23沒來的暫估入庫的成本金額那?
宋生老師
??|
提問時間:02/17 16:23
#建筑#
你好,操作是可以,但是要去更正之前的匯算清理
?閱讀? 80
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您好,老師,我想問下,我準(zhǔn)備接手建筑會計(jì),但是我不太清楚要老會計(jì)給我交接啥,沒做過工程會計(jì),重點(diǎn)交接的內(nèi)容,能不能幫我列一下,或者有詳細(xì)的,因?yàn)檫@個老會計(jì)不愿意交接,我怕有時候該交接的不給我交接
樸老師
??|
提問時間:02/17 16:04
#建筑#
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 121
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請問廣東省內(nèi),惠州企業(yè)在深圳有建筑服務(wù)項(xiàng)目,需要在深圳預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/17 16:00
#建筑#
省內(nèi)的這個不用預(yù)繳所得稅
?閱讀? 99
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老師:公司貼現(xiàn)商票金額20萬,貼現(xiàn)率是9個點(diǎn),貼現(xiàn)天數(shù)是325天,請問如何計(jì)算貼現(xiàn)費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/17 15:55
#建筑#
那個貼現(xiàn)利息就是=200000*9%/360* 325
?閱讀? 90
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支付的擔(dān)保費(fèi)計(jì)入哪個科目?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/17 15:52
#建筑#
那個計(jì)入管理費(fèi)用-擔(dān)保費(fèi)
?閱讀? 117
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公司原來的注冊資本是5000萬 現(xiàn)在累計(jì)實(shí)收資本是1300多萬 想要減資 ,怎么做呢 進(jìn)行減資需要注意哪些問題呢 減資完 哪些方面需要去變更呢
郭老師
??|
提問時間:02/17 15:50
#建筑#
你好,減少注冊資本之后,股權(quán)比例有變化嗎?
?閱讀? 118
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收到年度返個稅計(jì)入哪個科目?需不需要繳納增值稅
小愛老師
??|
提問時間:02/17 15:20
#建筑#
您好,需要繳納增值稅,按6%,小企業(yè)準(zhǔn)則計(jì)入營業(yè)外收入,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入其他收益
?閱讀? 80
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老師,個體戶勞務(wù)公司,給客戶開票300萬勞務(wù)費(fèi),成本票可以有購買管樁200萬、勞務(wù)費(fèi)60萬嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:02/17 15:18
#建筑#
你好,你們是包工包料的建筑勞務(wù)公司嗎。
?閱讀? 122
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老師,商貿(mào)企業(yè)的增值稅負(fù)應(yīng)控制在幾個點(diǎn)合適?
宋生老師
??|
提問時間:02/17 11:36
#建筑#
你好,一般在2~3%之間就差不多了。
?閱讀? 65
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老師,標(biāo)書上授權(quán)代表簽字那欄填誰的名字?寫法人代表的名字嗎
文文老師
??|
提問時間:02/17 10:22
#建筑#
是的,寫法人代表的名字
?閱讀? 168
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老師,公司與個人之間的利息如何計(jì)算沒有稅務(wù)風(fēng)險?是不是依據(jù)銀行同期利息標(biāo)準(zhǔn)?
鄒老師
??|
提問時間:02/17 10:10
#建筑#
你好,可以比照同期銀行利率水平,這樣就沒有什么太大風(fēng)險
?閱讀? 77
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老師你好,施工單位由項(xiàng)目經(jīng)理雇傭的農(nóng)民工,沒有和企業(yè)簽訂合同,但是走的是應(yīng)付職工薪酬科目,需不需要錄入個稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/17 09:42
#建筑#
不管是否簽合同,存在雇傭關(guān)系都得申報個稅
?閱讀? 91
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老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么寫分錄
宋生老師
??|
提問時間:02/17 09:18
#建筑#
你好,這個要看是什么原因轉(zhuǎn)出的。比如你是用于職工福利的話是借管理費(fèi)用,福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
?閱讀? 122
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項(xiàng)目工程類,因前期投入成本較高,但是未開具銷售發(fā)票,其中收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以在本月提前進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本,還是等開具銷售發(fā)票后再進(jìn)成本
宋生老師
??|
提問時間:02/17 09:14
#建筑#
你好,你沒有確認(rèn)收入就不用確認(rèn)成本。
?閱讀? 93
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老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的登記表有嗎分享一份給我
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/17 09:02
#建筑#
那個不需要什么登記表的,自己設(shè)計(jì)一個,登記轉(zhuǎn)出發(fā)票的編號,稅金就行
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總公司幫分公司墊付材料款,分公司一直虧損,無償還,分公司即將要注銷,分公司的所得稅是匯總總公司一起申報,總公司將墊付貨款轉(zhuǎn)做了營業(yè)外支出,這部分支出在匯算時,是否需要調(diào)增,還是說總公司墊付的這筆款可以和分公司收到的在匯算時可以抵銷
郭老師
??|
提問時間:02/17 08:36
#建筑#
匯總申報合并抵消就可以的
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年前購買的,年后補(bǔ)開發(fā)票,備注寫年前購買日期行嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/16 16:43
#建筑#
您好,可以的,這個沒有問題的
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建筑公司項(xiàng)目施工地購攪拌桶6000元,記入什么科目?
董孝彬老師
??|
提問時間:02/16 15:28
#建筑#
您好, 借:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——攪拌桶 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 領(lǐng)用 借:合同履約成本——工程施工——器械模具費(fèi) 貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——攪拌桶
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已報告未報驗(yàn)的異地項(xiàng)目,查不到報驗(yàn)的編號是為什么?要怎么做?
董孝彬老師
??|
提問時間:02/16 14:52
#建筑#
您好,今天是周末,系統(tǒng)后臺不穩(wěn)定,明天工作日再查
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