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采購(gòu)材料付的定金,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候怎么備注?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 19:21
#稅務(wù)#
您好, 寫支付貨款定金就可以
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老師,個(gè)體戶開(kāi)專票每個(gè)月要交哪一些稅?比如我這個(gè)月開(kāi)了31萬(wàn),要交哪一些稅?我全年開(kāi)了250萬(wàn),要交哪一些稅?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/30 21:10
#稅務(wù)#
你好,個(gè)體戶涉及的稅款有: 增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,個(gè)人所得稅,印花稅等
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老師,發(fā)票申請(qǐng)臨時(shí)額度,我沒(méi)有上傳合同,可以申請(qǐng)通過(guò)嗎
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 15:05
#稅務(wù)#
您好,申請(qǐng)額度不多的話可以的,還要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局怎么審核了。
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查賬征收個(gè)體戶老板需要有工資社保嗎。有員工嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 21:13
#稅務(wù)#
您好,個(gè)體戶老板不能申報(bào)工資,可以申報(bào)社保, 有員工要申報(bào)工資個(gè)稅收入
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納稅人將原有房產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之月起繳納房產(chǎn)稅。這句話出自哪條法規(guī)?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 15:28
#稅務(wù)#
您好,給您法條。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)房產(chǎn)稅暫行條例》第七條明確規(guī)定:房產(chǎn)稅按年征收、分期繳納。納稅期限由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定。所以,各城市的征稅時(shí)間并不一致。 納稅時(shí)間: 1、納稅人將原有房產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之月起,繳納房產(chǎn)稅; 2、納稅人自行新建房屋用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),從建成之次月起,繳納房產(chǎn)稅; 3、納稅人委托施工企業(yè)建設(shè)的房屋,從辦理驗(yàn)收手續(xù)之次月起,繳納房產(chǎn)稅; 4、納稅人購(gòu)置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,繳納房產(chǎn)稅; 5、納稅人購(gòu)置存量房,自辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移、變更登記手續(xù),房地產(chǎn)權(quán)屬登記機(jī)關(guān)簽發(fā)房屋權(quán)屬證書之次月起,繳納房產(chǎn)稅; 6、納稅人出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起,繳納房產(chǎn)稅; 7、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)自用、出租、出借該企業(yè)建造的商品房,自房屋使用或交付之次月起,繳納房產(chǎn)稅。
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你好老師,公司是小規(guī)模所在地在鄭州,在外市的監(jiān)理項(xiàng)目,需要辦理外經(jīng)證嗎?外經(jīng)證預(yù)交稅率是多少呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 11:27
#稅務(wù)#
你好!是的,需要辦理。 這個(gè)是1%,沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn),可以免
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個(gè)獨(dú)企業(yè)要交哪些稅,分別有哪些稅種
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 21:44
#稅務(wù)#
您好,增值稅,附加稅,印花稅,經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅 具體這里看:電子稅務(wù)局。點(diǎn)擊“我的信息”。再點(diǎn)擊“納稅人信息”。點(diǎn)擊左側(cè)的“稅種信息認(rèn)定表”。在此頁(yè)面可以查看征收項(xiàng)目的名稱等相關(guān)的稅種信息。 比如哪個(gè)稅,是季度還是月度申報(bào)。
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老師你好,現(xiàn)在工資薪金個(gè)人所得稅是怎么計(jì)算的呢,比如一個(gè)員工他的每月工資薪酬10000塊錢,他一個(gè)月需要交多少的個(gè)人所得稅呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 17:54
#稅務(wù)#
工資薪金預(yù)交個(gè)稅實(shí)例:假設(shè)李總是公司財(cái)務(wù)總監(jiān),每月工資收入16000元,每月五險(xiǎn)一金個(gè)人承擔(dān)部分總計(jì)金額為2500元??傆?jì)每月在預(yù)繳個(gè)稅時(shí)可以扣除3000元的附加費(fèi)用扣除。求李總每個(gè)月預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅是多少? 1.月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*3%=165 2月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*2 *3%-165=165 3月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*3 *3%-165*2=165 4月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*4 *3%-165*3=165 5月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*5 *3%-165*4=165 6月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*6 *3%-165*5=165 7月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*7 *3%-165*6=165 8月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*8 *10%-2520-165*7=365 9月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*9 *10%-2520-1520 =505 10月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*10 *10%-2520-2025=505 11月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*11 *10%-2520-2530=505 12月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*12 *10%-2520-3035=505 本月應(yīng)交個(gè)人所得稅=(累計(jì)應(yīng)付工資收入-累計(jì)扣除金額)*稅率-速算扣除數(shù)-累計(jì)預(yù)交稅
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對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 請(qǐng)問(wèn)老師:低于100萬(wàn)元按多少稅率繳納企業(yè)所得稅?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 11:03
#稅務(wù)#
您好,低于100萬(wàn)元按5%稅率繳納企業(yè)所得稅
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老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是什么啊
wu老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/24 20:28
#稅務(wù)#
1.借 應(yīng)收賬款 35200 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 4800 銀行存款 400 2.借 應(yīng)收賬款 116 000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 16000 3.借 銀行存款 35200 貸 應(yīng)收賬款 35200 4.借 銀行存款 114000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2000 貸 應(yīng)收賬款 116 000
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請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月開(kāi)的銷售電子發(fā)票當(dāng)月紅沖,會(huì)計(jì)上做賬么?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 18:28
#稅務(wù)#
你好 當(dāng)月一正數(shù)一負(fù)數(shù)可以不用做的
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出口收匯幣種和報(bào)關(guān)單幣種不一致怎么辦 已經(jīng)出口了 人民幣也收到 有補(bǔ)救措施嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 17:17
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你要問(wèn)一下稅務(wù)局了。,這種本身沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是什么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 17:48
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是按工資總額來(lái)的。
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老師,空調(diào)計(jì)入固定資產(chǎn)的哪一類?與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具,工具,家居;還是電子設(shè)備?
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 15:59
#稅務(wù)#
你好,與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具,工具,家居
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2023年有固定資產(chǎn)有賣了一輛車,又買了一輛車,有做固定資產(chǎn)清理,所得稅匯算清繳—資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表—固定資產(chǎn)原值、本年累計(jì)折舊、累計(jì)折舊這三欄要怎么填寫?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 09:55
#稅務(wù)#
你好,根據(jù)年末在賬固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊填寫的
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出版單位和發(fā)行單位簽訂的是買賣合同嗎
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 10:09
#稅務(wù)#
出版單位與發(fā)行單位之間簽訂的圖書、報(bào)紙的征訂憑證,包括訂購(gòu)單,是需要按照“買賣合同”稅目繳納印花稅的。
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老板想要去公司拿錢,如何解決這個(gè)問(wèn)題,合理拿錢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 09:22
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)錢是他自己使用,以后也不還錢。
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老師,社保客戶端有繳費(fèi)工資申報(bào),人員離職后在這里面是不是看不到信息的?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 10:58
#稅務(wù)#
你好,一般差之前的還是有
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采購(gòu)的商品沒(méi)有發(fā)票,不能入賬嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 08:27
#稅務(wù)#
你好,可以暫估入庫(kù)的,正常的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,只是匯算時(shí)沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除
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主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加具體包括哪些稅種
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 10:41
#稅務(wù)#
稅金及附加:是指企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)負(fù)擔(dān)的相關(guān)稅費(fèi),包括消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、資源稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅等
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請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳,職工薪酬納稅調(diào)增怎么調(diào)整?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 16:19
#稅務(wù)#
你好,比如你計(jì)提了10萬(wàn),然后發(fā)了8萬(wàn),那么賬載金額就是10萬(wàn),稅收金額就填8萬(wàn)。
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老師,您好!數(shù)電發(fā)票開(kāi)具不動(dòng)產(chǎn)租賃時(shí)的發(fā)票時(shí),面積單位是平方米,數(shù)量是填寫面積的數(shù)量還是說(shuō)月份的數(shù)量?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:47
#稅務(wù)#
這填寫的是面積的數(shù)量。
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年度清算的財(cái)務(wù)報(bào)表,就是一月份報(bào)的23年1-12的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的,現(xiàn)在稅務(wù)局改不了,現(xiàn)在做匯算清繳,帶出來(lái)的數(shù)據(jù)就是這個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù),和我實(shí)際的23年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不一致,怎么辦呢?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 20:28
#稅務(wù)#
您好,年報(bào)您作廢重新申報(bào), 財(cái)務(wù)年報(bào)更正:選擇【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送】,點(diǎn)擊需要更正的對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表種類;選擇需要更正的對(duì)應(yīng)所屬期,重新保存發(fā)送后,即可覆蓋原財(cái)務(wù)報(bào)表。 上期的財(cái)務(wù)報(bào)表作廢后重新申報(bào):電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送,填寫報(bào)表數(shù)據(jù),然后提交就是。稅費(fèi)申報(bào)及繳納-財(cái)務(wù)報(bào)表月(季)申報(bào)-稅款所屬期 填好,-進(jìn)入申報(bào)
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申報(bào)個(gè)稅如果這個(gè)月這個(gè)人工資為零,還用不用申報(bào)個(gè)稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 14:32
#稅務(wù)#
你好!是要申報(bào)的了。只是0申報(bào)而已
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房地產(chǎn)出租房的租金收入,正常應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入可以作為廣宣和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的基數(shù),但現(xiàn)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍只有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)沒(méi)有出租業(yè)務(wù),是不是租金收入放到營(yíng)業(yè)外收入?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 08:49
#稅務(wù)#
沒(méi)事的,出租的收入就是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
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個(gè)人所得稅重,分類所得是不用做匯算清繳的嘛?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 09:01
#稅務(wù)#
你好分類所得不需要匯算清繳
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利潤(rùn)表上面營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本都是0,利潤(rùn)總額是-11801.75,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上面營(yíng)業(yè)成本也是填0嗎
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 16:07
#稅務(wù)#
您好 利潤(rùn)表上面營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本都是0,利潤(rùn)總額是-11801.75,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上面營(yíng)業(yè)成本也是填0 是的
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我們公司登記為一般納稅人,開(kāi)票的時(shí)候是不是可以開(kāi)13的也可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,針對(duì)13的部分仍然可以進(jìn)賬抵扣
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 11:40
#稅務(wù)#
你好,得看具體的業(yè)務(wù)確定能不能簡(jiǎn)易計(jì)稅。
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我咨詢下,我公司這邊是賣空調(diào)的,企業(yè)外購(gòu)禮品后做了入庫(kù),在客戶購(gòu)買空調(diào)的時(shí)候會(huì)贈(zèng)送禮品,禮品隨貨物給到客戶,然后開(kāi)票給客戶,禮品會(huì)體現(xiàn)在票面。這樣會(huì)涉及到視同銷售么?稅務(wù)這塊有什么需要注意的,麻煩老師解答下
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 15:38
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)就銷售了,都開(kāi)在發(fā)票上的,沒(méi)有要注意的 ,我們的操作很規(guī)范的,按發(fā)票的確認(rèn)收入,出貨結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
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以不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行投資,辦理了過(guò)戶手續(xù),有契稅完稅憑證,請(qǐng)教稅前扣除問(wèn)題
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 10:55
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,您好,您的具體 問(wèn)題/情況 是什么,有截圖嗎?
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