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老師,我想問下小規(guī)模公司是3月30號成立的,啥業(yè)務也沒有現(xiàn)在要季報報表怎么填資產(chǎn)負債表和利潤表呢
東老師
??|
提問時間:04/12 15:46
#建筑#
你好,這種情況就零申報就行了。
?閱讀? 2954
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老師建筑業(yè)增值稅稅負率是多少?怎么算稅負率呢?
劉允文老師
??|
提問時間:04/12 10:19
#建筑#
你們家是小規(guī)模還是一般納稅人
?閱讀? 2953
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老師您好,繳納的城鎮(zhèn)土地使用稅 借:應交稅費—應交土地使用稅,貸銀行,計提時:借:稅金及附加,貸:應交稅費—應交土地使用稅,是這樣嗎?
meizi老師
??|
提問時間:04/12 10:04
#建筑#
你好; 對的; 一筆支付; 一筆計提;分錄是對的
?閱讀? 2951
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老師下午好!請問一下我沒收到發(fā)票的時候人工費做了暫估,現(xiàn)在發(fā)票來了,我怎么做分錄?謝謝老師指導!
郭老師
??|
提問時間:04/13 16:53
#建筑#
借應付賬款貸,合同履約成本。 借合同履約成本貸應付賬款當時結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?跨年的還是當年的?
?閱讀? 2950
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小規(guī)模季度超過30萬,交了增值稅,那開出發(fā)票的銷項稅需要計算到企業(yè)所得稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 14:41
#建筑#
您好,這個的話,是需要的,要
?閱讀? 2950
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請問小企業(yè)的賬務應該如何做,結(jié)轉(zhuǎn)的賬務處理 和 收到發(fā)票 還有 開出發(fā)票的處理?
若麗老師
??|
提問時間:04/12 23:53
#建筑#
您好,您是想問收到發(fā)票做成本及費用,開出發(fā)票做收入這些嗎
?閱讀? 2948
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國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)減資信息填錯了,可以修改嗎?聯(lián)系人填的是經(jīng)辦人的信息了
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/01 11:44
#建筑#
可以去工商大廳修改的
?閱讀? 2940
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老師,建筑安裝企業(yè)買的計量箱,單價1150,買了11臺,計入哪個科目
文文老師
??|
提問時間:06/20 09:19
#建筑#
可計入管理費用-低值易耗品
?閱讀? 2939
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老師,營業(yè)執(zhí)照增資了,但是沒有實際繳納,需要做賬嗎,怎么寫分錄
廖君老師
??|
提問時間:06/30 06:44
#建筑#
您好,不用的哦,認繳沒有分錄的,實繳才有分錄,公司要實實在在收到票子
?閱讀? 2938
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我們是分包單位向總包單位開勞務發(fā)票怎么做會計分錄。抵扣稅金又怎么弄
郭老師
??|
提問時間:08/03 18:45
#建筑#
你好,建筑勞務差額計稅的嗎?
?閱讀? 2935
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老師我們公司 可以外聘工作室做研發(fā)費用加計扣除嗎 這個工作室以工作室名義開了一張勞務費 這樣的能用嗎
郭老師
??|
提問時間:07/14 12:47
#建筑#
你們簽訂的是勞務合同,這個是用在研發(fā)的,可以。
?閱讀? 2935
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老師,人工費沒收到發(fā)票時候我做了暫估,現(xiàn)在發(fā)票開來了,我怎么沖暫估,分錄怎么寫,謝謝老師
高輝老師
??|
提問時間:04/13 16:57
#建筑#
你好,沖暫估 借:合同履約成本 負數(shù) 貸:應付賬款 暫估 負數(shù)
?閱讀? 2934
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建筑公司,項目上買菜記什么會計科目?
冉老師
??|
提問時間:04/12 13:04
#建筑#
你好,同學 工程施工-其他費用里面
?閱讀? 2931
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建筑企業(yè)按合同額上月已全部確認收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入,但成本未全部結(jié)轉(zhuǎn),工程施工有余額未結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,本月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?還是調(diào)整上月憑證、調(diào)整報表?
郭老師
??|
提問時間:08/01 11:32
#建筑#
你好,最好還是調(diào)整上一個月的,是7月份嗎?
?閱讀? 2930
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請問開出項目發(fā)票應該怎么做賬務處理呀
宋生老師
??|
提問時間:04/12 19:52
#建筑#
你好!借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
?閱讀? 2929
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老師,一般納稅人,小規(guī)模,和個體戶的優(yōu)點區(qū)別是什么,謝謝老師
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/01 10:19
#建筑#
您好, 一般納稅人可以抵扣銷項,但開票稅率高,小規(guī)模和個體開票都是一個點,但個體的沒有企業(yè)所得稅
?閱讀? 2926
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請教老師,當月已付款入成本,但發(fā)票下月才開過來,怎么做分錄尼
小菲老師
??|
提問時間:04/13 16:29
#建筑#
同學,你好 借:成本 貸:銀行存款 下個月 借:成本 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) 借:成本 貸:銀行存款
?閱讀? 2926
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建筑公司,稅務來查,有圖片列的問題,如何整改啊
王璐璐老師
??|
提問時間:05/01 18:57
#建筑#
你好,下面的整改措施意見都寫在下面了,你給你們領(lǐng)導看一下,商量一下怎么處理更合規(guī),稅務局給的意見但是都是有的,之前你們也要看自己的實際賬務情況來整改的
?閱讀? 2921
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老師我想問一下建筑業(yè)交工地電費,現(xiàn)在房子還沒驗收但是有業(yè)主使用的電費,然后電費是按工業(yè)標準的來收,要到驗收之后業(yè)主才自己交,請問實際是有這樣的情況嗎
玲老師
??|
提問時間:08/09 16:36
#建筑#
真實情況雙方有合同約定清楚可以。
?閱讀? 2920
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老師我們是電力安裝的一般納稅人,請問我們哪些可以做為我們的成本票?
宋生老師
??|
提問時間:04/12 14:02
#建筑#
你好,一般這個就是人工材料和其他的支出,比如運費呀,工具啊,折舊等等。
?閱讀? 2917
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老師,在哪查航信流轉(zhuǎn)單?
樸老師
??|
提問時間:04/12 14:09
#建筑#
航信流轉(zhuǎn)單可以通過航信平臺進行查詢。首先,需要登錄航信平臺并注冊或認證賬號。然后,在平臺上點擊“電票回復”進行查詢,選擇“收票回復”或“背書轉(zhuǎn)讓回復”來查找相關(guān)的流轉(zhuǎn)單。核對查詢出來的票號和金額,點單筆提交,選擇同意簽收,再提交。最后,如果有復核員,需要選擇復核員登錄,點擊“待復核”進行復核,即可完成航信流轉(zhuǎn)單的查詢和簽收流程。
?閱讀? 2910
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老師,您好!一個工程施工項目,未簽訂合同,但是工程已經(jīng)施工完成,甲方付了一部分款,且已開具對應金額發(fā)票,剩下的款未付,這個項目已經(jīng)拖了幾年都沒有下文,這種情況要賬目怎么處理呀
郭老師
??|
提問時間:07/03 15:29
#建筑#
正常的,按照政策來,需要確認收入,掛著應收賬款正常結(jié)轉(zhuǎn)成本。
?閱讀? 2907
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請問建筑公司月末成本如何做賬(小企業(yè)會計準則)
廖君老師
??|
提問時間:04/13 17:50
#建筑#
您好,好的,建筑的一套 工程結(jié)算相關(guān)會計分錄 (1)登記實際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應付職工薪酬、庫存材料等 (2)登記已結(jié)算的工程價款(并開票) 借:應收賬款 貸:工程結(jié)算 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 (3)登記已收的工程價款 借:銀行存款 貸:應收賬款 (4)登記確認的收入、費用和毛利 (這個用自制原始憑證就可以,憑證附件列出計算思路和相關(guān)數(shù)據(jù)的出處) 借:工程施工—合同毛利 主營業(yè)務成本 貸:主營業(yè)務收入 (5)工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結(jié)算”科目的余額對沖 借:工程結(jié)算 貸:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 工程施工最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
?閱讀? 2900
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老師,朋友公司甲公司以我們公司名義資質(zhì)承接了一個工程項目,放在我們公司來做,就是不屬于**的那種,不支付任何**費,相當于我們公司自己的項目,但是這個項目費用的資金需要這個朋友公司甲公司打給我們,我們在支付出去人材機等費用,我們公司和這個朋友公司之間對公款項來往以借款還是往來款合適?另外對公戶甲公司給我們轉(zhuǎn)款備注借款還是往來款?
王璐璐老師
??|
提問時間:04/12 16:15
#建筑#
你好 這個業(yè)務其實做借款更好的
?閱讀? 2899
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答案補水部分為啥沒算36m3每小時
胡芳芳老師
??|
提問時間:08/03 17:54
#建筑#
同學你好,請?zhí)釂栘敃愵}目,謝謝
?閱讀? 2894
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不是要素系數(shù)加起來為1嗎 不是1的話也不用管?
向向向老師
??|
提問時間:04/25 15:58
#建筑#
是不是截的圖不全面
?閱讀? 2890
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老師收入350萬(含稅)所得稅稅負是2%,成本需要多少?怎么計算?
鐘存老師
??|
提問時間:06/30 11:17
#建筑#
還需要知道您所得稅的征收率,是不是5%?
?閱讀? 2889
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老師,這個題為什么第三年不用償還本金?
鄒鄒老師
??|
提問時間:04/12 08:52
#建筑#
同學你好,老師先看一下題目。
?閱讀? 2889
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老師好,工程結(jié)算與工程結(jié)算收入的科目,會計處理區(qū)別
樸老師
??|
提問時間:07/11 17:07
#建筑#
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
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23年工資薪金賬載少做了800元,現(xiàn)在要怎么補呢?
文文老師
??|
提問時間:06/17 15:37
#建筑#
借:未分配利潤 貸:應付職工薪酬
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