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老師 我們是做家居相當于貿(mào)易 現(xiàn)在客戶叫我們定制了柜子 我們又叫別的公司去做 別的公司去客戶那里 相當于我們是中間商 我只知道這個客戶 總收款是100多 我怎么入賬 當月我們叫別的公司對賬幫我們做的哪些柜子 相當于我們的成本 對應(yīng)不了當月的銷售收入 我先入總合同金額嗎?
波德老師
??|
提問時間:04/13 17:07
#稅務(wù)師#
同學你好,預收客戶款借銀行存款貸預收賬款
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去年買的300萬的設(shè)備,已提折舊50萬,23年清繳時可以一次性折舊250萬嗎?可以的話,稅務(wù)上怎么填表,會計上怎么處理?
冉老師
??|
提問時間:04/12 13:18
#稅務(wù)師#
你好,同學 可以的 在資產(chǎn)折舊附表填寫,本期折舊按照稅法的,稅收折舊按照250萬填寫
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水路運輸?shù)墓庾鈽I(yè)務(wù)、航空運輸?shù)母勺鈽I(yè)務(wù)屬于經(jīng)營租賃,請問他們的增值稅稅率是多少?
Corrine老師
??|
提問時間:06/25 21:01
#稅務(wù)師#
同學您好, 水路運輸?shù)墓庾?、航空運輸?shù)母勺鈽I(yè)務(wù),屬于有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃(13%)
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老師咨詢一下法人報銷現(xiàn)金采購的東西,可以去沖未分配利潤不
冉老師
??|
提問時間:04/13 21:38
#稅務(wù)師#
你好,同學,可以直接計入當期損益科目
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企業(yè)將自產(chǎn)貨物通過公益組織無償捐獻給已經(jīng)實現(xiàn)脫貧的目標脫貧地區(qū)
樸老師
??|
提問時間:07/01 11:29
#稅務(wù)師#
企業(yè)將自產(chǎn)貨物通過公益組織無償捐獻給已經(jīng)實現(xiàn)脫貧的目標脫貧地區(qū),可免征增值稅。 根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局 國務(wù)院扶貧辦關(guān)于扶貧貨物捐贈免征增值稅政策的公告》(2019年第55號)以及《財政部 稅務(wù)總局 人力資源社會保障部 國家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于延長部分扶貧稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期限的公告》(2021年第18號),自2019年1月1日至2025年12月31日,對單位或者個體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物通過公益性社會組織、縣級及以上人民政府及其組成部門和直屬機構(gòu),或直接無償捐贈給目標脫貧地區(qū)的單位和個人,免征增值稅。在政策執(zhí)行期限內(nèi),目標脫貧地區(qū)實現(xiàn)脫貧的,可繼續(xù)適用上述政策。 “目標脫貧地區(qū)”包括832個國家扶貧開發(fā)工作重點縣、集中連片特困地區(qū)縣(**阿克蘇地區(qū)6縣1市享受片區(qū)政策)和建檔立卡貧困村。 同時,企業(yè)通過公益性社會組織或者縣級(含縣級)以上人民政府及其組成部門和直屬機構(gòu),用于目標脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支出,準予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時據(jù)實扣除。
?閱讀? 3043
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這個麻煩會的老師回答一下,謝謝
大明明老師
??|
提問時間:04/29 17:29
#稅務(wù)師#
進口環(huán)節(jié)消費稅:40*1.2*0.1=4.8 國內(nèi)消費稅:3000*500/10000*0.1-4.8*0.6 增值稅:000*500*0.13-(40*1.2+4.8)*0.13
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汽車為什么屬于不消耗物?附著物和定著物怎么區(qū)分?集成物和合成物怎么區(qū)分?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/01 14:44
#稅務(wù)師#
不消耗物是指能夠供權(quán)利人反復使用的物
?閱讀? 3041
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老師,小規(guī)模開一個點和三個點的材料專票納稅人季末不超30萬把增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的增值稅怎么計算
廖君老師
??|
提問時間:06/30 06:20
#稅務(wù)師#
您好,增值稅都是含 稅金額 除1.01再乘1% 借:銀行或應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 季末確認不滿30萬, 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 3040
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@賈apple老師,個體戶定期定額認定稅種增值稅有商業(yè),但是開票工程服務(wù)費這個要增值稅稅種服務(wù)嗎,但是之前都是商業(yè)一樣開比如10萬有風險嗎
apple老師
??|
提問時間:04/08 09:21
#稅務(wù)師#
同學你好,經(jīng)營范圍是根據(jù)營業(yè)執(zhí)照的,有這個范圍,就能進行這個服務(wù),當然,開票也是沒問題的,
?閱讀? 3038
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老師,上個月增值稅沒交,這個月抵扣的進項稅能抵減上個月沒交的增值稅嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/30 06:32
#稅務(wù)師#
您好,可以的,不過還是每日有滯納金0.05%
?閱讀? 3034
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老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款怎么設(shè)置輔助核算,輔助核算里只有項目,客戶,供應(yīng)商,部門,員工和存貨,設(shè)置在哪個下面都不合適感覺
廖君老師
??|
提問時間:06/30 10:31
#稅務(wù)師#
您好,其他應(yīng)收款按客戶 其他應(yīng)付款按供應(yīng)商
?閱讀? 3030
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請問老師,印花稅按期申報,如果當期沒有合同,也需要零申報嗎?
小黃老師
??|
提問時間:04/12 08:11
#稅務(wù)師#
需要的,如果當期沒有合同,也需要零申報
?閱讀? 3030
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方寧老師的稅務(wù)師課什么時候發(fā)貨開課呢
小鎖老師
??|
提問時間:04/12 23:21
#稅務(wù)師#
您好,這個是到4月底的這個
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餐飲企業(yè),免單的銷售額,是否要視同銷售繳納增值稅和所得稅
郭老師
??|
提問時間:04/12 10:05
#稅務(wù)師#
對的,是的,需要視同銷售。
?閱讀? 3024
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公司每日營業(yè)現(xiàn)金收入都有5萬元,可以先存放公司保險柜,每15天存一次進銀行嗎
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 14:55
#稅務(wù)師#
您好,對的,是這樣的
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為什么B不能,本質(zhì)是什么
廖君老師
??|
提問時間:04/13 17:32
#稅務(wù)師#
您好,因為他買進本來不用那么多的錢 平銷返利指的是生產(chǎn)企業(yè)以商業(yè)企業(yè)經(jīng)銷價或高于商業(yè)企業(yè)經(jīng)銷價的價格將貨物銷售給商業(yè)企業(yè),商業(yè)企業(yè)再以進貨成本甚至低于進貨成本的價格進行銷售,生產(chǎn)企業(yè)則以返還利潤等方式彌補商業(yè)企業(yè)的進銷差價損失.平銷;主要是因為商品的銷售價格通常定為其進貨價格,甚至低于進貨價格;返利,是因為銷售方要通過向供應(yīng)商收取一定的與商品銷售量、銷售額掛鉤的經(jīng)濟利益返還作為補償.此時對于商業(yè)企業(yè)來講相當于其購進該批貨物時并沒有花費那么多錢,因此對于商業(yè)企業(yè)需要沖減進項稅.但這種情況下;并不屬于商業(yè)企業(yè)對外銷售獲得銷售額,產(chǎn)生銷項,因此商業(yè)企業(yè)對于取得的這個平銷返利收入不能開具增值稅專用發(fā)票.
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扣繳義務(wù)人是納稅人,有可能是負稅人也有可能不是負稅人,這句話對嗎?為什么?
王小山老師
??|
提問時間:04/12 10:17
#稅務(wù)師#
扣繳義務(wù)人簡單來說就是負有代扣代繳義務(wù)的納稅人;扣繳義務(wù)人不是納稅人,扣繳義務(wù)人是幫納稅人扣繳稅款
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趙老師,我想問哈網(wǎng)上銀行農(nóng)商行回單如何下載呀?
樸老師
??|
提問時間:08/08 10:39
#稅務(wù)師#
1.選擇日期等條件進入相應(yīng)模塊后,選擇要下載回單的具體時間段(比如精確到月、季度等) 。有的可能還需要選擇賬戶等。 2.查詢及下載有“下載”按鈕,直接點擊可將回單文件(常見格式如pdf、excel等)保存到指定位置。若顯示回單界面,可通過瀏覽器的打印功能,將打印機選擇為“另存為PDF”等虛擬打印機來保存為PDF文件。部分銀行支持批量選擇回單然后進行批量下載操作。點擊查詢按鈕,系統(tǒng)顯示符合條件的交易記錄及對應(yīng)的回單。 手機銀行端(部分農(nóng)商行支持) 1.登錄手機銀行打開手機銀行應(yīng)用程序,輸入登錄信息(如指紋、密碼等)。 2.尋找交易記錄或回單模塊在界面中查找如“交易記錄”“轉(zhuǎn)賬記錄”“我的交易”等相關(guān)入口。 3.查找具體交易找到對應(yīng)時間段內(nèi)的交易。 4.查看和下載回單點擊進入交易詳情后查看是否有“電子回單”選項。如果有,點擊后可能可以直接保存圖片格式的回單到手機相冊等位置(或有分享等功能分享到其他地方再保存)。
?閱讀? 3011
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老師,請問今年稅務(wù)師法律和涉稅實務(wù)變動大嗎,現(xiàn)在還要考增量留抵退稅和存量留抵退稅嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/30 14:18
#稅務(wù)師#
您好,預計變化不大,個稅有政策會變化,增量留抵退稅和存量留抵退稅不刪除就會考的
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老師,您好,選擇簡易計稅取得的進項不能抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 09:16
#稅務(wù)師#
您好!是的,是不能抵扣了
?閱讀? 3008
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《企業(yè)會計制度》第三十五條規(guī)定,下列固定資產(chǎn)不計提折舊: 1、房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定資產(chǎn); 2、以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn); 3、已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn); 4、按規(guī)定單獨估價作為固定資產(chǎn)入賬的土地。 為什么這里選擇A是錯誤的,A是屬于上面的第一項啊
冉老師
??|
提問時間:09/02 11:41
#稅務(wù)師#
你好學員,A不屬于上面的,閑置的生產(chǎn)設(shè)備要計提折舊的
?閱讀? 3007
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母公司和子公司在一處經(jīng)營地,但是出租方一直都把票開給了母公司,現(xiàn)在母公司給子公司結(jié)算開房租的發(fā)票,9%的稅率,用哪個名稱的稅碼開票呢
樸老師
??|
提問時間:04/12 10:05
#稅務(wù)師#
同學你好 不動產(chǎn)租賃開這個
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老師好,為什么融資租賃的銷售額 (全部價款和價外費用—支付的借款利息—債券利息—車輛購置稅 ),需要考慮車輛購置稅?這是什么原理?不太理解,請老師指教
藍小天老師
??|
提問時間:05/01 14:13
#稅務(wù)師#
融資租賃的業(yè)務(wù)模式中,雖然資產(chǎn)的名義所有權(quán)在租賃期間歸融資租賃公司所有,但實質(zhì)上的使用和控制權(quán)屬于承租方。由于融資租賃公司在購買車輛時需要支付車輛購置稅,而這部分稅費實際上是為了承租方的使用而發(fā)生的,因此,從公平的角度出發(fā),應(yīng)當由承租方承擔這部分費用。這就解釋了為什么在計算銷售額時,會從總價款和價外費用中扣除車輛購置稅??鄢囕v購置稅的原理是基于實質(zhì)重于形式的原則
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申報企業(yè)所得稅一季度申報時,營業(yè)收入這里有個提示你檔期申報數(shù)據(jù)與上年同期申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,這個是什么意思。
王璐璐老師
??|
提問時間:04/12 17:27
#稅務(wù)師#
你好 就是你今年第一季度跟去年第一季度差異有50%以上 提示這個的
?閱讀? 3003
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分割單是什么業(yè)務(wù)都可分割嗎?如果是專票,進項是不是不能抵扣?
meizi老師
??|
提問時間:04/12 10:39
#稅務(wù)師#
你好; 比如水電費 有共同電表水表可以做分攤的; 不能哈; 開給同一個公司 ;不能去分隔進項稅
?閱讀? 3002
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行政性罰款,需要企業(yè)所得稅納稅調(diào)整嗎
meizi老師
??|
提問時間:04/12 10:06
#稅務(wù)師#
你好;對的;匯算調(diào)整 。是的
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商用客車要交消費稅嗎?
王超老師
??|
提問時間:07/29 17:23
#稅務(wù)師#
你好 屬于。消費稅征收范圍包括含駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位(含)的,在設(shè)計和技術(shù)特性上用于載運乘客和貨物的各類乘用車,含駕駛員座位在內(nèi)的座位數(shù)在10至23座(含23座)的,在設(shè)計和技術(shù)特性上用于載運乘客和貨物的各類中輕型商用客車
?閱讀? 3001
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老師工資10000元只有專項扣除應(yīng)交個稅多少,
bamboo老師
??|
提問時間:04/12 15:05
#稅務(wù)師#
您好 請問專項扣除每個月大概多少金額
?閱讀? 2990
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解釋下B 為什么承典人是納稅人?
小莫老師
??|
提問時間:04/12 11:08
#稅務(wù)師#
您好。財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅有關(guān)問題的通知》(財稅〔2009〕128號)明確規(guī)定,房產(chǎn)出典的,房產(chǎn)稅由承典人繳納。
?閱讀? 2988
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老師,請問一下,為了申請高新,我們請了事務(wù)所做專項審計和一般年審,這個費用入什么科目合適?管理費用-咨詢費?還是辦公費
郭老師
??|
提問時間:07/01 14:49
#稅務(wù)師#
管理費用,咨詢費就可以了。
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