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老師外貿(mào)企業(yè)保稅區(qū)內(nèi)直接轉(zhuǎn)出口貿(mào)易留存哪些單證
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 14:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 納稅人應(yīng)當(dāng)留存的出口退(免)稅備案單證包括: (一)出口企業(yè)的購(gòu)銷合同(包括:出口合同、外貿(mào)綜合服務(wù)合同、外貿(mào)企業(yè)購(gòu)貨合同、生產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)非自產(chǎn)貨物出口的購(gòu)貨合同等)。 ?。ǘ┏隹谪浳锏倪\(yùn)輸單據(jù)(包括:海運(yùn)提單、航空運(yùn)單、鐵路運(yùn)單、貨物承運(yùn)單據(jù)、郵政收據(jù)等承運(yùn)人出具的貨物單據(jù),出口企業(yè)承付運(yùn)費(fèi)的國(guó)內(nèi)運(yùn)輸發(fā)票,出口企業(yè)承付費(fèi)用的國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票等)。 ?。ㄈ┏隹谄髽I(yè)委托其他單位報(bào)關(guān)的單據(jù)(包括:委托報(bào)關(guān)協(xié)議、受托報(bào)關(guān)單位為其開具的代理報(bào)關(guān)服務(wù)費(fèi)發(fā)票等)。 (四)出口企業(yè)的銷售記賬憑證、銷售明細(xì)賬等可以佐證貨物已實(shí)現(xiàn)銷售的資料(以下稱銷售佐證資料)。 應(yīng)當(dāng)注意的是:納稅人出口海外倉(cāng)業(yè)務(wù)無(wú)法取得出口合同的,可選擇使用海外倉(cāng)訂倉(cāng)單、自營(yíng)海外倉(cāng)所有權(quán)文件、租賃海外倉(cāng)租賃協(xié)議或其他可佐證海外倉(cāng)使用的相關(guān)資料等進(jìn)行單證備案。納稅人無(wú)法取得其他單證的,可用具有相似內(nèi)容或作用的其他資料進(jìn)行單證備案。
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老師,您好!小規(guī)模開專票或者普票,增值稅稅都是等于=不含稅金額*1%?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 14:28
#稅務(wù)#
普票可按1%開具,專票可按1%或3%開,看發(fā)票上的稅額
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出口發(fā)票上是0%,還是免稅
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 14:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 出口發(fā)票,一般是0%
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老師,法人考了一個(gè)研究生,想要把學(xué)費(fèi)在公司報(bào)銷,能給報(bào)?怎么操作比較合適呢
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 14:27
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 發(fā)票開具公司抬頭。 計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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老師 物業(yè)公司現(xiàn)缺成本,有幾個(gè)想法老師幫我出下方案,謝謝。 1:給兩個(gè)老板發(fā)工資,月50000元,都會(huì)涉及到什么稅,開什么發(fā)票 2:老板個(gè)人的車租給公司,月租金10000元,這個(gè)應(yīng)該怎么交稅,需要開什么發(fā)票 3:個(gè)人的房子租給公司員工做宿舍,月房租2-3萬(wàn),這個(gè)又會(huì)涉及什么稅,怎么個(gè)交法,誰(shuí)來(lái)交 4:個(gè)人專利賣給公司或者租給公司,怎么操作,會(huì)有什么稅款 5:和關(guān)聯(lián)公司簽訂服務(wù)協(xié)議。 以上5條麻煩老師對(duì)應(yīng)的給下施失方案,謝謝。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 14:27
#稅務(wù)#
老板發(fā)工資(月 5 萬(wàn) / 人) 稅:公司提工資抵企業(yè)所得稅,老板繳個(gè)稅(月應(yīng)納稅額≈1-1.5 萬(wàn)),無(wú)增值稅; 操作:簽勞動(dòng)合同,對(duì)公發(fā)薪,留工資表 / 流水,無(wú)需開發(fā)票。 老板租車(月租 1 萬(wàn)) 稅:老板繳個(gè)稅(1840 或 1600 元 / 月)+ 印花稅 10 元 / 月,增值稅免(月≤10 萬(wàn)); 操作:簽租賃合同,老板去稅局代開免稅普票,對(duì)公付租,憑票抵成本。 個(gè)人租房給員工(月 2-3 萬(wàn)) 稅:房東繳個(gè)稅(2400 元 / 月,3 萬(wàn)檔)+ 房產(chǎn)稅 1200 元 / 月,增值稅免; 操作:簽宿舍租賃合同,房東代開免稅普票,公司憑票抵成本,稅費(fèi)可約定房東承擔(dān)。 個(gè)人專利(賣 / 租) 賣:個(gè)人繳個(gè)稅(20%,扣原值后)+ 印花稅,增值稅免,過(guò)戶 + 代開發(fā)票,公司記無(wú)形資產(chǎn)攤銷; 租:個(gè)人繳個(gè)稅(收入 ×80%×20%),增值稅免,代開發(fā)票,公司記管理費(fèi)。 關(guān)聯(lián)公司服務(wù)協(xié)議 操作:簽真實(shí)服務(wù)協(xié)議(如保潔 / 咨詢,價(jià)按市場(chǎng)價(jià)),關(guān)聯(lián)公司開增值稅票(6% 或 3%),留服務(wù)記錄,憑票抵成本。
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以公司名義去貸款,需要交什么稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 14:27
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是借款合同,如果是問(wèn)銀行借款,要交印花稅
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供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照吊銷了,但是發(fā)票未給開的情況, 這種情況企業(yè)賬務(wù)要怎么處理呢,能給提供一下相關(guān)的法律文件號(hào)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 14:22
#稅務(wù)#
意思是已經(jīng)支付給供應(yīng)商款項(xiàng)了,但發(fā)票沒(méi)有開過(guò)來(lái) ?
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老師好,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是自己可以手動(dòng)在申報(bào)表上改,還是需要稅務(wù)局去核定更改?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 14:21
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一般都是自己手動(dòng)填寫計(jì)稅依據(jù)金額的。如果后期需要修改,要去大廳改
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北京公司名下有房產(chǎn)按照從租申報(bào)租金收入12000然后我公司出租給別的公司18000這樣可以嗎,還是房產(chǎn)申報(bào)多少就得出租多少呀,必須一致
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 14:18
#稅務(wù)#
您好,出租多少就申報(bào)多少的房產(chǎn)稅,要一致的
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開的增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)170000元,數(shù)量217,單價(jià)是除不盡的,現(xiàn)在是發(fā)票已經(jīng)開好了,要補(bǔ)合同,合同單價(jià)應(yīng)該怎么標(biāo)呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 14:15
#稅務(wù)#
合同單價(jià)取二位小數(shù)
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小微企業(yè)享受什么稅收優(yōu)惠?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 14:11
#稅務(wù)#
您好,六稅兩費(fèi)減半,利潤(rùn)300W內(nèi)是5%
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滴螺母如何稱知道個(gè)箱子大概有多少粒啊
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 13:55
#稅務(wù)#
你好,一般是稱100顆的重量,然后用箱子的總重量除以100顆的重量。
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火車票 老版本的火車票 不是數(shù)電的 以前的那種火車票 帶姓名的 抵扣的時(shí)間是需要手動(dòng)輸入 抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 13:45
#稅務(wù)#
你好,是的,這種是自己計(jì)算抵扣。
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您好,我公司買是室外的那種路燈。還有安裝費(fèi)。這個(gè)安裝費(fèi)開票怎么開
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 13:42
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)開建筑服務(wù)*安裝費(fèi)
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房屋買賣從價(jià)計(jì)征,房屋出租從租計(jì)征,這樣對(duì)嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 13:40
#稅務(wù)#
您好,是的,就是你說(shuō)的這樣的
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老師您好,小規(guī)模月定額7萬(wàn),可以一季度一次性開21萬(wàn)發(fā)票嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 13:16
#稅務(wù)#
您好,可以的, 這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
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請(qǐng)問(wèn)人力資源公司發(fā)工資共130人,其中30人是自用員工,100人是派遣員工派遣到廠區(qū)的,那我們公司是不是不用繳納殘保金?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 13:06
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)100人是別的公司申報(bào)個(gè)稅嗎?
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同一個(gè)地址當(dāng)時(shí)已經(jīng)注冊(cè)過(guò)一個(gè)一般納稅人的公司了,現(xiàn)在要注冊(cè)一個(gè)個(gè)體戶,一般納稅人的合同,當(dāng)時(shí)是簽了3個(gè)股東的名字,那這個(gè)個(gè)體戶只有一個(gè)經(jīng)營(yíng)者,可以重新簽一份租賃合同注冊(cè)個(gè)體戶嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 13:00
#稅務(wù)#
可以,但是你這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)橥粋€(gè)地址。
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按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。固定資產(chǎn)清理的盈虧,最后記入營(yíng)業(yè)外支出,對(duì)嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 12:58
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是報(bào)廢嗎?報(bào)廢是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
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同一個(gè)店鋪地址可以注冊(cè)一個(gè)一般納稅人,一個(gè)個(gè)體戶嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 12:49
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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殘疾人工會(huì)經(jīng)費(fèi)有福利補(bǔ)貼嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 12:34
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一般會(huì)的
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老師你好,勞務(wù)費(fèi),熟食鴿子加工費(fèi),的稅務(wù)代碼是什么
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 12:31
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以參考
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專票購(gòu)買方信息必須完善嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 12:14
#稅務(wù)#
有納稅人識(shí)別號(hào)與名稱即可的 當(dāng)然,全部完善更好。
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老師,這是我在算缺進(jìn)項(xiàng)的缺口,圖一是已有進(jìn)項(xiàng)63504.87,包含了待開銷項(xiàng)的數(shù)180615,當(dāng)時(shí)算缺進(jìn)項(xiàng)68萬(wàn),但是今天一算不太對(duì)了,圖2是已缺進(jìn)項(xiàng)66萬(wàn),已有進(jìn)項(xiàng)金額85517.待開金額是388131包含之前的180615,正常來(lái)說(shuō)不是應(yīng)該這么算么,之前缺68萬(wàn)減去別人給我們來(lái)的32萬(wàn),加上現(xiàn)在要開的165600.7719.34200等于是68?別人已開32?16.5?0.77?3.4等于56.67才對(duì),這里算的我還缺含稅進(jìn)項(xiàng)嗎66,中間的10萬(wàn)去哪里了
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 12:11
#稅務(wù)#
差異源于數(shù)據(jù)變動(dòng) + 公式聯(lián)動(dòng): 待開金額、已有進(jìn)項(xiàng)變了(如待開從 18 萬(wàn)→38 萬(wàn),已有進(jìn)項(xiàng)從 6.3 萬(wàn)→8.5 萬(wàn) ); 銷項(xiàng)、稅負(fù)、需抵扣進(jìn)項(xiàng)是連環(huán)公式,任一數(shù)據(jù)改,結(jié)果全變,不是簡(jiǎn)單 “之前缺口 ± 調(diào)整額”; 解決:按 “銷項(xiàng) -(已有進(jìn)項(xiàng) + 需補(bǔ)進(jìn)項(xiàng) )= 稅負(fù)對(duì)應(yīng)應(yīng)交增值稅”,重新核對(duì)每步公式,找數(shù)據(jù)變動(dòng)點(diǎn)(待開金額、已有進(jìn)項(xiàng)更新),就能定位差異
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個(gè)體戶核定征收經(jīng)營(yíng)所得稅率是多少,開的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),屬于中介行業(yè)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 12:11
#稅務(wù)#
核定征收的,按稅局核定的征收率
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老師好!請(qǐng)問(wèn)房開企業(yè),房子全部賣完,但資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目:存貨還有3600萬(wàn)元,預(yù)收賬款約1000萬(wàn)元,其他應(yīng)付款4100萬(wàn)元,貨幣資金+應(yīng)收賬款470萬(wàn)元。 準(zhǔn)備注銷,不知如何做,謝謝!
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 12:08
#稅務(wù)#
你好,你房子都賣完了,存貨是一些什么呢
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開具增值稅專用發(fā)票可以批量開票嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 12:06
#稅務(wù)#
開具增值稅專用發(fā)票可以批量開票。但通常都是按張自行開具。
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老師好,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),是全部按25%還是只有超出部分按25%繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)老師解惑,網(wǎng)上兩個(gè)答案都有。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 12:04
#稅務(wù)#
應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),是全部按25%
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車輛的購(gòu)置稅。用固定資產(chǎn)的成本,借:固定資產(chǎn)10000。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車輛購(gòu)置稅10000,這樣做賬嗎?老師
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 11:59
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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老師您好,在一家公司個(gè)稅報(bào)工資,另一家個(gè)稅報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,預(yù)交個(gè)稅,社保公積金在繳納,次年匯算清繳時(shí)會(huì)退稅嗎,謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 11:56
#稅務(wù)#
你好,是的,匯算的時(shí)候是可以退的。
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