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甲公司為我國一家居民企業(yè),因生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,本年計劃招聘10名新員工,每年需要向新增加的10名員工支付50萬元工資。本年甲公司預(yù)計實(shí)現(xiàn)扣除工資前的應(yīng)納稅所得額500萬元。請對其進(jìn)行稅收籌劃。辛苦老師回答的詳細(xì)一些
冉老師
??|
提問時間:04/29 13:56
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 首先看兩種方案 方案一,如果不招聘的話 所得稅費(fèi)用=500*25%=125 凈利潤=500-125=375 方案二,招聘的話 利潤總額=500-50=450 所得稅費(fèi)用=450*25%=112.5 凈利潤=450-112.5=337.5 所以方案一的利潤更高,更好
?閱讀? 3301
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為什么有些說每年給員工的體檢費(fèi)需要繳納個稅,有些說不用繳納個稅?到時需要繳納個稅嗎
郭老師
??|
提問時間:04/13 16:15
#稅務(wù)師#
要的福利費(fèi)的,能分出一個人是多少,需要交。
?閱讀? 3292
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提問:什么情況下需要設(shè)置離岸賬戶,設(shè)置離岸賬戶好處
CC橙老師
??|
提問時間:04/29 16:03
#稅務(wù)師#
你好,離岸賬戶即在境外銀行開立的賬戶,而非中國本土帳戶,可以從離岸賬戶上自由調(diào)撥資金,不受到中國法律的限制,不受到銀監(jiān)局和外匯管理局的管理。外匯資金調(diào)撥自如,有利于企業(yè)規(guī)避貿(mào)易及非貿(mào)易壁壘,合理降低成本
?閱讀? 3290
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則,補(bǔ)繳22年企業(yè)所得稅如何入賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/29 17:32
#稅務(wù)師#
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
?閱讀? 3290
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麻煩給個總結(jié) ,哪些是直接不得領(lǐng)用 哪些是不改正不得領(lǐng)用?
廖君老師
??|
提問時間:04/15 00:35
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 3282
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應(yīng)付賬款超過3年沒人催討、聯(lián)系不到債權(quán)人是否可以核銷?核銷的制度依據(jù)是什么
易 老師
??|
提問時間:09/07 23:27
#稅務(wù)師#
企業(yè)財產(chǎn)損失所得稅前扣除管理辦法》(國家稅務(wù)總局令2005年第13號)第五條 “企業(yè)已申報扣除的財產(chǎn)損失又獲得價值恢復(fù)或補(bǔ)償,應(yīng)在價值恢復(fù)或?qū)嶋H取得補(bǔ)償年度并入應(yīng)納稅所得。因債權(quán)人原因確實(shí)無法支付的應(yīng)付賬款,包括超過三年以上未支付的應(yīng)付賬款,如果債權(quán)人已按本辦法規(guī)定確認(rèn)損失并在稅前扣除的,應(yīng)并入當(dāng)期應(yīng)納稅所得依法繳納企業(yè)所得稅?!?根據(jù)上述文件的規(guī)定,對于三年以上未支付的應(yīng)付賬款,不要求一律計入應(yīng)納稅所得額,而應(yīng)視具體情況而定。對于確實(shí)不需要支付的應(yīng)付賬款及債權(quán)方已經(jīng)按規(guī)定確認(rèn)為損失的應(yīng)付賬款,企業(yè)應(yīng)并入當(dāng)期應(yīng)納稅所得依法繳納企業(yè)所得稅。
?閱讀? 3282
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外國駐華使館人員支付房租費(fèi),購買車輛能申請退稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/29 15:50
#稅務(wù)師#
財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于外國駐華使(領(lǐng))館及其館員在華購買貨物和服務(wù)增值稅退稅政策有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(財稅〔2017〕74號)發(fā)布后,稅務(wù)總局和外交部對《外國駐華使(領(lǐng))館及其館員在華購買貨物和服務(wù)增值稅退稅管理辦法》(國家稅務(wù)總局 外交部公告2016年第58號)有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 二、調(diào)整的內(nèi)容 ?。ㄒ唬┩鈬v華使(領(lǐng))館館員個人在華購買貨物和服務(wù),除車輛和房租外,申報退稅的銷售金額(含稅價)由12萬元增加到18萬元; ?。ǘ徺I電力、燃?xì)?、汽油、柴?種商品取得未注明稅額發(fā)票的,由原來按征收率計算增值稅退稅額,調(diào)整為按增值稅適用稅率計算增值稅退稅額。 三、執(zhí)行時間從2017年10月1日起執(zhí)行,具體以退稅申報受理的時間為準(zhǔn)。
?閱讀? 3281
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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年5月發(fā)現(xiàn)上月從農(nóng)民手中收購的尚未生產(chǎn)領(lǐng)用的一批小麥發(fā)生損失。該批小麥的成本為18萬元(其中包括支付給一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)費(fèi)成本2萬元,小麥和運(yùn)費(fèi)均已抵扣進(jìn)項稅額),其中因自然災(zāi)害致使該批小麥損失25%,其余是因管理不善造成的損失。甲企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額 為什么用(18-2)/1-9%
張老師
??|
提問時間:08/29 11:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 農(nóng)產(chǎn)品是計算抵扣的,所以要先把2萬的運(yùn)輸成本扣掉,單獨(dú)計算農(nóng)產(chǎn)品的成本。下面是農(nóng)產(chǎn)品推導(dǎo)過程,您看一下: 農(nóng)產(chǎn)品按照買價×9%=進(jìn)項稅,這個沒問題,剩下的91%計入成本,即買價×(1-9%)=成本,對于農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,題目都是會告訴成本,我們不能用成本乘以扣除率計算進(jìn)項稅,因為當(dāng)時計算進(jìn)項稅的是買價而不是成本,所以我們要用成本倒推出買價,也就是買價=成本÷(1-9%),這樣有了買價,那么直接乘以9%就是當(dāng)時抵扣的進(jìn)項稅,也就是成本÷(1-9%)×9%=進(jìn)項稅。您理解一下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問該題中運(yùn)雜費(fèi)為什么沒考慮增值稅?
瀟灑老師
??|
提問時間:04/30 07:43
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,因為沒有說取得增值稅專用發(fā)票的情況下,一般默認(rèn)為普通發(fā)票
?閱讀? 3261
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請問老師,單位2021年和2022年多計入物業(yè)費(fèi)、房租的金額5萬元,2023年的時候發(fā)現(xiàn)多了,于是在2023年沖減了5萬。請問企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整。
郭老師
??|
提問時間:04/30 16:01
#稅務(wù)師#
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄賬在金額 填寫多做的
?閱讀? 3258
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物業(yè)公司公司自用電費(fèi)有公區(qū),亮化,辦公的這分錄怎么寫?我們自己交電費(fèi),然后收商戶電費(fèi),其余自用
微微老師
??|
提問時間:06/25 09:12
#稅務(wù)師#
你你好,自用的電費(fèi)計入管理費(fèi)用-水電費(fèi)即可。
?閱讀? 3257
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小規(guī)模納稅人開進(jìn)來了1張3000元的加油費(fèi)用發(fā)票,公司就1輛轎車,這加油票可以當(dāng)公司費(fèi)用入賬嗎?金額合適嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/29 11:24
#稅務(wù)師#
您好,這個是可以的,能這樣的,合適
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去看望第三方公司員工買的小果100元計哪個科目?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/29 14:46
#稅務(wù)師#
您好, 計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)就可以
?閱讀? 3246
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公司股權(quán)變更需要繳納哪些稅
青老師
??|
提問時間:06/02 11:36
#稅務(wù)師#
你好; 主要是繳納所得稅和印花稅的
?閱讀? 3220
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請問老師,甲公司的房子被關(guān)聯(lián)方乙借小額貸款抵押了,乙還不上錢,小額貸款公司把甲低押的房子通過法院判給了小額貸款公司,法院判的價格是766萬(就順乙公司的貸款+利息金額),甲這個房產(chǎn)賬面原值260萬,已計提折舊160萬,凈值100萬。請問老師甲的房子已經(jīng)被法院拍賣了,甲公司是否涉及土地增值稅?
云苓老師
??|
提問時間:04/30 16:07
#稅務(wù)師#
甲公司要繳納土地增值稅
?閱讀? 3215
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免退稅辦法是什么意思???
CC橙老師
??|
提問時間:04/29 23:37
#稅務(wù)師#
你好,免抵退稅辦法是一種針對出口貨物的稅收優(yōu)惠政策。 “免”指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物時,免征本環(huán)節(jié)的增值稅。 “抵”指生產(chǎn)企業(yè)出口貨物所耗用的進(jìn)項稅額,可以抵減內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。 “退”指未抵減完的進(jìn)項稅額部分,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅。
?閱讀? 3205
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C表示的是生產(chǎn)資料價值,V表示的是勞動力的價值,M表示的是剩余價值。增值稅是對增值的部分征稅的,而增值的部分就是V+M,C在購進(jìn)時是可以抵扣的。 針對這個話麻煩老師幫我舉個例子
張老師
??|
提問時間:05/15 12:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:例如,某項貨物最終銷售價格為260元 ,這260元是由制造環(huán)節(jié)、批發(fā)環(huán)節(jié)、零售環(huán)節(jié)共同創(chuàng)造的,那么該貨物在三個環(huán)節(jié)中創(chuàng)造的增值額之和就是該貨物的全部銷售額(為便于計算,假定每一環(huán)節(jié)沒有物質(zhì)消耗,都是該環(huán)節(jié)新創(chuàng)造的價值)。項目環(huán)節(jié)合計制造環(huán)節(jié)批發(fā)環(huán)節(jié)零售環(huán)節(jié)增值額150元50元60元260元銷售額150元200元260元—該項貨物在上述三個環(huán)節(jié)創(chuàng)造的增值額之和為260元,該項貨物的最終銷售價格也是260元。這種情況說明,在稅率一致的情況下,對每一生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)征收的增值稅之和,實(shí)際上就是按貨物最終銷售額征收的增值稅,或者說是銷售稅。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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居民和公民的區(qū)別?在中國境內(nèi)有住所是居民還是公民
耿老師
??|
提問時間:05/05 21:15
#稅務(wù)師#
居民和公民的區(qū)別主要在于**國籍和權(quán)利方面**。 在法律意義上,公民是指具有某國國籍并享有政治權(quán)利的人,而居民則是指在某國長期從事生產(chǎn)和消費(fèi)活動的人或法人。公民身份側(cè)重于政治和法律層面,包括擁有國籍、選舉權(quán)與被選舉權(quán)等政治權(quán)利;居民則是一個更廣泛的概念,通常指的是在某地有穩(wěn)定生活和經(jīng)濟(jì)活動的人群。 在中國境內(nèi)有住所通常被認(rèn)定為**居民**。 根據(jù)中國的個人所得稅法實(shí)施條例,習(xí)慣性居住是判斷個人是否為居民的標(biāo)準(zhǔn)。習(xí)慣性居住指的是因戶籍、家庭、經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系而在境內(nèi)長期居住的狀態(tài),而非實(shí)際居住地或特定時期內(nèi)的居住地。因此,即使境外個人因?qū)W習(xí)、工作等原因在中國居住,若其消除這些原因后選擇回到境外居住,那么他們的習(xí)慣性居住地不在中國境內(nèi),不會被認(rèn)定為在中國境內(nèi)有住所的居民。 總而言之,公民強(qiáng)調(diào)的是與國家的政治關(guān)系,而居民則更多涉及到稅務(wù)、居住等經(jīng)濟(jì)和社會層面的認(rèn)定。
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我想問下 這題甲公司實(shí)際支付的對價是9500 按解析里面來說取得公司股份的計稅基礎(chǔ)是8150.4那么其中的差額怎么處理?
小林老師
??|
提問時間:04/30 00:27
#稅務(wù)師#
你好,題目選擇特殊性稅務(wù)處理,差額部分遞延了,當(dāng)期少繳納,以后再繳納
?閱讀? 3192
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一般納稅人無收入未開票未認(rèn)證發(fā)票,可以零申報嗎
郭老師
??|
提問時間:06/29 17:49
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 3185
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房地產(chǎn)企業(yè)購置土地需要繳納哪些稅種
東老師
??|
提問時間:04/13 16:45
#稅務(wù)師#
您好,買地的時候涉及到契稅 印花稅
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解釋下d選項 不是也可以商量的?
廖君老師
??|
提問時間:04/13 16:21
#稅務(wù)師#
您好, 行政處罰是單方面行政行為,所以是不可以進(jìn)行和解的
?閱讀? 3170
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幼兒園的賬 報表上寫著限定和非限定 讓寫收入和支出 不知道限定和非限定是啥意思
樸老師
??|
提問時間:06/02 16:46
#稅務(wù)師#
限定的話比如說餐費(fèi) 這收來必須全部用于孩子的餐費(fèi)支出 學(xué)費(fèi)是非限定性
?閱讀? 3169
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我想咨詢一下公戶轉(zhuǎn)賬給私人賬戶備注什么沒有風(fēng)險
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/18 00:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,備注工資,沒有風(fēng)險。
?閱讀? 3163
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誤餐費(fèi)可以轉(zhuǎn)賬給員工嗎,稅局會認(rèn)為是發(fā)工資的嗎
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 16:08
#稅務(wù)師#
您好,這個是可以的,不影響
?閱讀? 3162
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選項c為什么不對?不確認(rèn)預(yù)計負(fù)債應(yīng)該確認(rèn)什么?
miao
??|
提問時間:06/29 17:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,執(zhí)行合同損失50萬,不執(zhí)行合同損失80萬,應(yīng)執(zhí)行合同,選項C說不執(zhí)行合同,所以錯誤
?閱讀? 3158
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扣繳義務(wù)人和納稅義務(wù)人有什么關(guān)系?
高建老師
??|
提問時間:04/12 10:18
#稅務(wù)師#
同學(xué),納稅義務(wù)人是真正承擔(dān)納稅義務(wù)的人,而扣繳義務(wù)人只是因為與納稅人發(fā)生了某種經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,法律便賦予其代扣代繳或是代收代繳的義務(wù)。
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第一副圖中應(yīng)納稅所得額910是,考慮了,可抵扣和應(yīng)納稅。為什么第二幅圖a選項沒有考慮呢
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:06/29 16:23
#稅務(wù)師#
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
?閱讀? 3150
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請問老師,單位2023年度,沖減了2021年和2022年多計提的物業(yè)費(fèi)和房租5萬元。在2023年做了管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)、房租 借方 負(fù)數(shù)5萬元。(沖減2021和2022年的),2023年1-12月計入的管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)-房租金額12萬。沖減完畢后,賬面管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)、房租金額7萬元。請問老師2023年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整。
冉老師
??|
提問時間:04/30 16:14
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 如果確實(shí)是以前計提多了,申報匯算清繳直接按照7萬費(fèi)用,不用納稅調(diào)整
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公司員工報銷電話費(fèi),那么電話費(fèi)的發(fā)票抬頭是備注員工姓名,還是公司名稱?
冉老師
??|
提問時間:04/13 15:35
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),是公司名稱的
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