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老師問一下我這邊有個(gè)無人機(jī)業(yè)務(wù)、15000畝報(bào)價(jià)2.8客戶要求開專票、3個(gè)點(diǎn)稅率、我應(yīng)該算那些稅費(fèi)呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:52
#稅務(wù)#
您好,加上增值稅3%和企稅5%,就差不多了,你們是小微企業(yè)吧
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新成立的小規(guī)模納稅人沒有收到實(shí)收資本,公司向法人借的錢運(yùn)營,公司除了向法人借錢,還能向其他人借嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:49
#稅務(wù)#
您好,有合同就可以,這種借款一般沒風(fēng)險(xiǎn)
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機(jī)動車出口開銷項(xiàng)發(fā)票稅率是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:48
#稅務(wù)#
機(jī)動車出口開銷項(xiàng)發(fā)票稅率0%
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請問老師,我們把勞務(wù)派遣員工的工資打給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司給我們開的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?單位把這筆錢記在了營業(yè)成本里面
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:47
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)是可以抵扣的
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老師,有以下幾個(gè)問題需要咨詢下: 1、水利基金計(jì)稅依據(jù)是營業(yè)收入或銷售收入,這里的收入是否要與增值稅申報(bào)表的銷售額一致? 2、視同銷售收入繳納了增值稅,是否也要繳納水利基金? 3、我們企業(yè)是在同意省份其他市區(qū)設(shè)立營業(yè)所,產(chǎn)品由總廠調(diào)撥給分公司銷售,這部分調(diào)撥,總廠有給分公司開具增值稅發(fā)票,也繳納了增值稅;這部分調(diào)撥收入我們需要繳納水利基金嗎,我們總廠繳納了,分公司是否不需要繳納,或者換言之,分公司銷售后取得了銷售收入,也繳納了對應(yīng)的水利基金,總廠是不是就可以不用繳納?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:45
#稅務(wù)#
問題 1:在內(nèi)蒙古,水利基金計(jì)稅依據(jù)是增值稅、消費(fèi)稅稅額,與增值稅申報(bào)表銷售額無關(guān)。在其他以銷售收入或營業(yè)收入為計(jì)稅依據(jù)的地區(qū),通常應(yīng)與增值稅申報(bào)表中的不含稅銷售額一致。 問題 2:在內(nèi)蒙古,視同銷售收入繳納增值稅會增加水利基金計(jì)稅依據(jù),需繳納水利基金。在其他以銷售收入或營業(yè)收入為計(jì)稅依據(jù)的地區(qū),視同銷售收入應(yīng)計(jì)入計(jì)稅依據(jù),需繳納水利基金。 問題 3:在內(nèi)蒙古,總廠和分公司應(yīng)分別根據(jù)各自實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額計(jì)算繳納水利基金。在其他以銷售收入為計(jì)稅依據(jù)的地區(qū),若總廠調(diào)撥符合收入確認(rèn)條件需繳納,分公司銷售也應(yīng)按收入繳納,通常各自繳納,互不影響。
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老師您好,單位成立了工會,有獨(dú)立建賬?,F(xiàn)有一筆業(yè)務(wù),工會舉行籃球比賽,聘請籃球教練預(yù)付6000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi),需要給教練代扣代繳個(gè)稅,可是,工會賬如何申報(bào)個(gè)稅呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:41
#稅務(wù)#
那個(gè)是在自然人扣繳端申報(bào) 勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi) 在扣繳端綜合申報(bào)-勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)交)
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公司購買的瑞祥預(yù)付卡,要交偶然所得稅(稅費(fèi)公司承擔(dān)),這塊偶然所得稅能作為成本稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:34
#稅務(wù)#
偶然所得稅,不能作為成本稅前扣除
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老師,我是商貿(mào)企業(yè),我上個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,這個(gè)月發(fā)票紅沖了。我憑證咋做呀[捂臉]
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:32
#稅務(wù)#
做購入相反的分錄
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老師,我上個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,這個(gè)月發(fā)票紅沖了。我憑證咋做呀
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:31
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 之前的藍(lán)字發(fā)票的分錄,做一模一樣的分錄,金額負(fù)數(shù)
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老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:30
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅
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申請留抵退稅在哪里操作
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:29
#稅務(wù)#
您好,在“我要辦稅”模塊中選擇“一般退抵稅管理”。 打開“一般退抵稅管理”頁面,選擇“退抵稅費(fèi)申請(增值稅制度性留抵退稅)”。
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請問老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:28
#稅務(wù)#
就是按租金的不含稅價(jià)*12%,小微減半。從租后要減少從價(jià)房產(chǎn)稅的原值
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老師,請問拼多多平臺每個(gè)月的資金賬單里面有交易收入、退款、優(yōu)惠券結(jié)算、技術(shù)服務(wù)費(fèi),那要申報(bào)增值稅收入,是按交易收入-退款還是按交易收入-退款+優(yōu)惠券結(jié)算?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:27
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 交易收入-退款。實(shí)務(wù)上比較合適
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已付海關(guān)進(jìn)口增值稅已印專用激款書,但未抵扣,增值稅報(bào)表上是否要填?如果要填是填第幾欄
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:27
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 未抵扣,就不要填,抵扣了再填
?閱讀? 14
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老師 麻煩問一下24年有幾筆預(yù)交的稅金沒有入賬 現(xiàn)在25年入賬可以嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:27
#稅務(wù)#
您好,可以的,現(xiàn)在補(bǔ)入賬就可以
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我們是貨運(yùn)代理公司,所在省份交通廳針對內(nèi)河水運(yùn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)補(bǔ)助,對集裝箱吞吐量增量有每箱補(bǔ)貼,該筆補(bǔ)貼是否需要繳納增值稅呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:22
#稅務(wù)#
你們只是代理運(yùn)輸,不是實(shí)際運(yùn)輸,不需要交增值稅
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發(fā)票下載后在電子稅務(wù)局哪里查詢,步驟
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:16
#稅務(wù)#
我要辦稅-發(fā)票使用-發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)-全量發(fā)票查詢(查詢納稅人開具、取得、經(jīng)辦的發(fā)票和海關(guān)繳款書信息)
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公司有單位后勤管理服務(wù),公司買了商品房,要出租給b公司,簽了租賃合同,另外給b公司額外提供一些服務(wù),簽訂了后勤保障綜合服務(wù)協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容主要提供三項(xiàng):保潔服務(wù) 辦公用具保養(yǎng)服務(wù) 建筑維護(hù)服務(wù)。 對于協(xié)議提供的服務(wù)開發(fā)票,開現(xiàn)代服務(wù)*其他企業(yè)管理服務(wù)*后勤保障綜合服務(wù)費(fèi)合適還是現(xiàn)代服務(wù)*其他現(xiàn)代服務(wù)*后勤綜合服務(wù)費(fèi)合適呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:13
#稅務(wù)#
建議開其他現(xiàn)代服務(wù)*后勤綜合服務(wù)費(fèi)
?閱讀? 15
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老師好,上一年開好的發(fā)票,次年合同發(fā)生了變化,上年開的這張發(fā)票可以紅沖嗎?如果紅沖了再開的發(fā)票和原來的金額不一樣了,上一年的收入就發(fā)生了變化,那稅務(wù)報(bào)表上的上年的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更新申報(bào)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:12
#稅務(wù)#
紅沖條件:上年發(fā)票,次年因合同變化(退貨、折讓等),符合紅沖情形(如不符合作廢),可紅沖 。 報(bào)表處理: 匯算清繳 前 紅沖:直接按調(diào)整后收入做匯算,不用改上年財(cái)報(bào)。 匯算清繳 后 紅沖:一般不改上年財(cái)報(bào);若影響大,需按稅局要求,可能追溯調(diào)整財(cái)報(bào)和匯算申報(bào)表(金額大、影響重時(shí)咨詢稅局 )。
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老師,納稅主體是銷售貨物,但是注冊時(shí)注冊的銷售服務(wù),這個(gè)是修改什么?能否線上修改?在哪里修改
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:12
#稅務(wù)#
可以修改 國標(biāo)(即行業(yè))
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商會的會員費(fèi)能否用電子稅務(wù)局去開具呢
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:10
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)一般開具收據(jù)
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老師,劇組的臨時(shí)工作人員,干一個(gè)項(xiàng)目就走了,他沒有公司,給他們結(jié)算能走工資薪金結(jié)算嗎?他們也是要服從公司管理制度的
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:09
#稅務(wù)#
你好可以的,需要申報(bào)工資薪金所得個(gè)人所得稅
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兼職人員申報(bào)工資時(shí),按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),還是工資薪金申報(bào)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:03
#稅務(wù)#
兼職人員申報(bào)工資時(shí),按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
?閱讀? 29
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老師就是公司賬上的錢怎么轉(zhuǎn)給老板合理,已經(jīng)給老板發(fā)工資了?還有什么辦法,不用交稅也合理?
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:03
#稅務(wù)#
可以報(bào)銷費(fèi)用,發(fā)放工資
?閱讀? 30
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老師,預(yù)收賬款與合同負(fù)債有什么區(qū)別
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:02
#稅務(wù)#
新的會計(jì)準(zhǔn)則 預(yù)收賬款被合同負(fù)債科目替代了
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你好老師,異地申報(bào)個(gè)稅比如5萬,那這5萬做賬時(shí)候能列做成本費(fèi)用嗎,和項(xiàng)目地是合計(jì)的嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:01
#稅務(wù)#
是的,這5萬可以列做成本費(fèi)用
?閱讀? 17
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請問老師,填報(bào)中小型科技企業(yè)自評估值怎么計(jì)算呀
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 15:00
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 科技型中小企業(yè)自評估值主要通過科技型中小企業(yè)評價(jià)指標(biāo)體系計(jì)算,該體系包含科技人員、研發(fā)投入、科技成果三類指標(biāo),總分100分,需滿足以下條件: 科技人員指標(biāo)(滿分20分) 按科技人員數(shù)占企業(yè)職工總數(shù)的比例評分: 30%(含)以上(20分) 25%(含)-30%(16分) 20%(含)-25%(12分) 15%(含)-20%(8分) 10%(含)-15%(4分) 10%以下(0分) ? 1 2 研發(fā)投入指標(biāo)(滿分50分) 從以下兩種方式中選擇一種評分: ?研發(fā)費(fèi)用占比銷售收入? 6%(含)以上(50分) 5%(含)-6%(40分) 4%(含)-5%(30分) 3%(含)-4%(20分) 2%(含)-3%(10分) 2%以下(0分) ? 1 3 ?研發(fā)費(fèi)用占比成本費(fèi)用? 30%(含)以上(50分) 25%(含)-30%(40分) 20%(含)-25%(30分) 15%(含)-20%(20分) 10%(含)-15%(10分) 10%以下(0分) ? 1 3 科技成果指標(biāo)(滿分30分) 根據(jù)企業(yè)擁有的有效知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量評分: 1項(xiàng)及以上Ⅰ類知識產(chǎn)權(quán)(30分) 4項(xiàng)及以上Ⅱ類知識產(chǎn)權(quán)(30分) ? 1 3 綜合要求 企業(yè)需滿足:總分≥60分,且科技人員指標(biāo)得分≥6分。若符合特定條件(如擁有高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)、近五年獲國家級科技獎(jiǎng)勵(lì)等),可免于綜合評價(jià)直接認(rèn)定。 ?
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老師:生產(chǎn)企業(yè)給管理人員配置工作用手機(jī),是否可以開具增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣,相關(guān)法律依據(jù)是什么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/12 14:51
#稅務(wù)#
生產(chǎn)企業(yè)給管理人員配置的工作用手機(jī),如果用于日常經(jīng)營與管理,并取得了增值稅專用發(fā)票,那么可以進(jìn)行抵扣。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的相關(guān)規(guī)定,用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。但是,如果手機(jī)是用于經(jīng)營管理需要的,那么其進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣
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老師我們公司小王在我司兼職一個(gè)月就來幾次 工資也是對公發(fā)放的 現(xiàn)在不是規(guī)定不是要公司必須給員工交社保嗎 那他這種的需要去社保局備案嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 14:51
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 簽訂勞務(wù)合同,就不用繳納社保了
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老師您好:小規(guī)模納稅人銷售商品稅率是多少
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 14:50
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人銷售商品稅率是1%,專票可以開3%
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