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老師,我之前預付了款項,發(fā)票未收到,現(xiàn)在對方公司早就注銷了,我這筆賬要怎么下
家權老師
??|
提問時間:02/28 17:13
#建筑#
那么你們收到貨沒呢?
?閱讀? 173
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本月銷售兩套房,一套抵賬房,已簽訂商品房買賣合同和債權債務重組協(xié)議,100萬元,另一套交了10萬元首付款,公積金貸款正在辦理,這些收入本月怎么做賬?怎么報稅
黃小橙老師
??|
提問時間:02/28 16:52
#建筑#
同學,賬務處理是這樣的,首先抵賬房,簽了合同和協(xié)議,收到 100 萬,就當這月賣房收入。賬上記,借 銀行存款或 應收賬款100 萬,貸 主營業(yè)務收入100 萬。同時,把房子成本從 開發(fā)產品轉到 主營業(yè)務成本昂
?閱讀? 108
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你好老師,我**一個公司施工,現(xiàn)在這個公司要注銷,甲方那所有掛賬的錢以后轉移給我現(xiàn)在的公司,這個賬務怎么做呢(**公司賬面上的債權轉讓給我現(xiàn)在的公司)
宋生老師
??|
提問時間:02/28 11:44
#建筑#
你好,你們需要開發(fā)票給對方嗎?
?閱讀? 112
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老師您好!請問公司的基本戶里的錢轉到老板或者是老板親戚個人賬戶里,去做短期定期存款,一年之內再退回來,這樣做可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/28 11:38
#建筑#
去做短期定期存款,一年之內再退回來,這樣做可以
?閱讀? 105
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一般納稅人建筑公司,去年一個跨地市項目今年有個補充合同,需要重新申請外經證嗎
郭老師
??|
提問時間:02/28 11:07
#建筑#
對的,是的,需要開外經證
?閱讀? 76
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老師 我想問下 就是所謂的匯算清繳之前到的發(fā)票都可以入去年的成本,這句話實際工作操作的時候是怎么操作的呢 比如去年的那筆分錄記賬的時候有什么要求嗎啊?不然我依什么理由把這個當做去年的成本呢?感謝老師
宋生老師
??|
提問時間:02/28 10:59
#建筑#
你好,你應該在前一年先做暫估。 然后第二年拿到發(fā)票之后做沖減,再重新按照發(fā)票入賬。
?閱讀? 116
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老師一個公司給甲方開票5萬,另一個公司給甲方開票3萬,另一個公司注銷了,做了債權轉讓,甲方把所有的款轉到了第一個公司,怎么做帳
宋生老師
??|
提問時間:02/28 10:34
#建筑#
你好,你現(xiàn)在是要做第一個公司的賬,是嗎?
?閱讀? 125
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老師有家單位的項目**我們單位,對方想用有資質的陜西宇邦我們簽訂合同,但是開票付款又用甘肅宇邦,陜西和甘肅的法人是同一個,陜西是甘肅的法人股東,對方提供的甘肅宇邦是陜西宇邦的子公司,這種情況可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/28 10:18
#建筑#
你好,不可以的了。不能這樣。
?閱讀? 104
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老師,高新企業(yè)用的科目明細是怎樣的?費用化支出與資本化支出加計扣除比例各是多少?
宋生老師
??|
提問時間:02/28 09:38
#建筑#
你好,跟普通的企業(yè)是一樣的,只是它會多一個研發(fā)支出的科目, 這兩種比例沒有規(guī)定必須要多少
?閱讀? 109
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怎么設置公式最好企業(yè)所得稅稅負及增值稅負合理
董孝彬老師
??|
提問時間:02/27 19:35
#建筑#
您好,增值稅稅負自己能算=毛利率*增值稅稅率,實際比這個低一點 所得稅稅負是不好算的,期間費用這個有多有少,看公司的管理水平了
?閱讀? 90
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請問建筑公司屬于虧損的狀態(tài),然后涉及到一個跨區(qū)域的項目預繳了稅款,需要退稅,怎樣做可以不退?
宋生老師
??|
提問時間:02/27 17:15
#建筑#
你好,是因為什么原因要退稅的呢
?閱讀? 155
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小企業(yè)會計準則的建筑企業(yè)需要用新收入準則嗎
文文老師
??|
提問時間:02/27 16:33
#建筑#
小企業(yè)會計準則的建筑企業(yè),可不用新收入準則
?閱讀? 113
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房地產開發(fā)企業(yè)建立一座變電站后,平價轉讓給當地供電局,房地產開發(fā)企業(yè)需要繳納的稅費,如何攤入供電局的付款款項中?
宋生老師
??|
提問時間:02/27 16:02
#建筑#
你好,你的意思是,你要找供電局收回來?
?閱讀? 102
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老師,我司委托A公司幫我們建樓,現(xiàn)在收樓了,在這個過程中發(fā)生的有關這棟樓的律師咨詢費,驗收樓的顧問服務費,可以計入房產原值計提折舊嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/27 15:11
#建筑#
你好,可以的,可以這樣了。
?閱讀? 129
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這條是三十日嗎題目上解析又說60天,有什么區(qū)別
樸老師
??|
提問時間:02/27 14:33
#建筑#
這可能是不同規(guī)定版本或者信息更新導致的差異。從圖中題目和解析來看: 題目上方文字顯示“應當在測繪資質證書有效期屆滿三十日前,向審批機關提出延續(xù)申請” ,這是一個規(guī)定內容。 答案解析中提到“有效期滿需要延續(xù)的,應當在有效期滿60日前,向省級以上測繪地理信息行政主管部門提出申請” ,這是另一種說法。 在實際操作和考試答題時,要依據最新、權威的法規(guī)文件。
?閱讀? 1781
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老師請問工商年報單位繳費基數是社會保險費繳費申報表中繳費基數對嗎
文文老師
??|
提問時間:02/27 14:31
#建筑#
是,工商年報單位繳費基數是社會保險費繳費申報表中繳費基數
?閱讀? 105
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老師,銀行流水太多了,有差異可能是手續(xù)費超成的,怎么查快些?
郭老師
??|
提問時間:02/27 11:55
#建筑#
你好,你做帳的時候是按照發(fā)生的時間每一筆做的嗎?如果是的話,對賬單和你的日記賬每筆核對 先核對余額,余額不對的去找每天的發(fā)生額。
?閱讀? 78
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然后你再做一個紅沖借應收賬款,貸應付職工薪酬工資的,,,是假的所以紅沖,稅務查到了有沒有風險?因為甲方讓我們蓋了承諾書,從那上面看就以為是我們公司的人員工資了,找郭老師
郭老師
??|
提問時間:02/27 11:19
#建筑#
這種你別讓稅務局看 自己內部留存 你沒有做成本,沒有做費用,也沒有少交稅款,這個就沒有關系。
?閱讀? 137
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老師,請問:總公司→轉款給分公司→再由分公司→轉到總公司農民工工資專戶支付工資,總分公司的賬務處理各怎么做呢?
郭老師
??|
提問時間:02/27 11:05
#建筑#
你好,總公司轉給分公司,這個是借款業(yè)務還是什么?
?閱讀? 146
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老師:請問我們股東是香港公司,法人是內地人,由于實繳資本小于注冊資本,現(xiàn)在想按比例減資,請問需要怎么操作,需要提供哪些資料
宋生老師
??|
提問時間:02/27 10:52
#建筑#
你好,這個先做股東會決議。然后要那你有沒有盈利?有盈利的話涉及到稅金,然后處理完稅金之后再去工商局做變更。
?閱讀? 121
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老師,公司是一般納稅人按25%繳納企業(yè)所得稅的,不是小微企業(yè),附加稅享受減按50%的優(yōu)惠政策嗎?
家權老師
??|
提問時間:02/27 10:40
#建筑#
可以享受月銷售收入低于10萬,享受附加費免交,城建稅減半
?閱讀? 115
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國外的項目,開的免稅工程服務發(fā)票,甲方以代發(fā)工資的形式付工程款,請問人工工資要報個稅嗎?一般項目是對應開了外經證,然后有外經證才能搜索對應網絡版申報個稅的,國外項目是沒有開外經證的,那怎么申報個稅啊 (實際甲方不用代發(fā)工資給我們,付我們工程款就行,人元也是甲方的,工資表也是甲方提供的,要我們蓋章,當成我們的工資,其實是為了套現(xiàn)給甲方,款到時再以現(xiàn)金形式還我們)
郭老師
??|
提問時間:02/27 10:35
#建筑#
...
?閱讀? 176
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老師,一般納稅人按25%繳納企業(yè)所得稅的,增值稅附加稅享受減按50%的優(yōu)惠政策嗎?
家權老師
??|
提問時間:02/27 10:32
#建筑#
沒有那個優(yōu)惠政策的,只有按月銷售低于10萬,免附加稅費,城建稅減半
?閱讀? 110
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收到發(fā)票丟了,從哪里可以重新下載打???
家權老師
??|
提問時間:02/27 10:08
#建筑#
...
?閱讀? 114
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項目因為沒有付款,被上訴,產生的罰款支出,應該怎么做賬務處理?可以做稅前扣除嗎?需要提供給財務哪些資料?
宋生老師
??|
提問時間:02/27 09:50
#建筑#
你好,這個一般有法院判決是可以抵扣的。
?閱讀? 95
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老師,請問跨區(qū)涉稅事項已經做好申報報備,安裝服務需要在外地報個稅嗎,企業(yè)所得稅也需要在外地申報嗎
文文老師
??|
提問時間:02/27 09:40
#建筑#
通常不用外地報個稅,要外地預繳企業(yè)所得稅
?閱讀? 93
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我們進項票碎石但是后面沒有青石,可以開出碎石-青石嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/27 09:03
#建筑#
你好,可以的,實操沒問題。
?閱讀? 389
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老師工商年報單位繳費基數是上社保員工1-12月工資之和對嗎
文文老師
??|
提問時間:02/26 17:47
#建筑#
工商年報單位繳費基數是上社保員工1-12月繳費基數 之和
?閱讀? 123
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請教!實際做過建筑行業(yè)財務的老師!! 請問:1.專業(yè)承包異地項目,把勞務分包了出去,異地預繳增值稅款的時候,要把勞務分包額扣除,是嗎?預繳企業(yè)所得稅的時候需要扣除勞務分包額嗎那在本地交納增值稅和企業(yè)所得稅的時候,需要扣除勞務分包額嗎? 2.本地交納增值稅時,填增值稅納稅申報表時,增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)需要填嗎?如果我公司開票100萬,收到勞務分包公司的發(fā)票10萬,這10萬需要填在附表(三)嗎?應該扣除勞務分包公司的10萬嗎?
果粒老師
??|
提問時間:02/26 17:32
#建筑#
對于您提出的關于建筑行業(yè)財務的問題,以下是我的回答: 1. 異地預繳稅款問題: ? 增值稅:根據相關規(guī)定,建筑企業(yè)在進行異地項目時,預繳增值稅款確實需要扣除勞務分包額。具體來說,納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照預征率計算應預繳稅款。因此,在預繳增值稅時,勞務分包額是可以扣除的。 ? 企業(yè)所得稅:然而,在預繳企業(yè)所得稅時,情況就不同了。根據《國家稅務總局關于跨地區(qū)經營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》,建筑企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部,應按項目實際經營收入的0.2%按月或按季由總機構向項目所在地預分企業(yè)所得稅。這里的“實際經營收入”是收入概念,并非所得概念,因此不扣除分包款和其他支付給其他單位的款項。所以,在預繳企業(yè)所得稅時,勞務分包額是不需要扣除的。 ? 本地交納稅款:在本地交納增值稅時,同樣可以扣除勞務分包額,因為增值稅的計稅依據是銷售額減去允許扣除的項目后的余額。而在本地交納企業(yè)所得稅時,由于企業(yè)所得稅的計算是基于整個企業(yè)的應納稅所得額,而不是單個項目的收入,因此是否扣除勞務分包額需要看具體的稅務規(guī)定和企業(yè)的會計政策。一般來說,如果勞務分包額已經計入成本并在稅前扣除,那么在計算應納稅所得額時就不會再重復扣除。 2. 增值稅納稅申報表填寫問題: ? 附列資料(三)的填寫:增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)主要適用于服務、不動產和無形資產有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。對于建筑行業(yè)來說,如果存在差額征稅的情況,即存在可以扣除的項目(如勞務分包額),并且這些項目符合稅務規(guī)定,那么理論上是需要填寫附列資料(三)的。然而,在實際操作中,還需要根據當地稅務局的具體要求和指導來確定是否需要填寫該表。 ? 具體案例:在您提供的案例中,如果公司開票100萬,收到勞務分包公司的發(fā)票10萬,并且這10萬符合稅務規(guī)定的扣除條件,那么這10萬理論上是可以作為扣除項目在增值稅申報中扣除的。但是否需要填寫在附表(三)中,還需要根據當地稅務局的具體要求來確定。如果當地稅務局要求填寫該表,那么就應該按照規(guī)定填寫;如果沒有要求,那么就可以不填寫。
?閱讀? 102
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建筑業(yè)一般納稅人公司,有個項目我們跟甲方的合同為“**縣**路段三級公路改建工程“,但是有個下游公司給我們干活開票項目名稱開成了”**市**路**隧道工程“,也就是說我們對下簽的合同和對上簽的合同工程名稱不一樣,這樣可以嗎
暖暖老師
??|
提問時間:02/26 15:41
#建筑#
你好,可以的這個,都屬于工程
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